Понеділок, 29.04.2024, 02:18
Сайт 
Головна | Картки аналітичні/фактичні - Форум | Реєстрація | Вхід
[ Оновлені теми · Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 2
  • 1
  • 2
  • »
Модератор форуму: Туманский, Natty  
Форум » Бухгалтерський облік » Документи, бланки, форми » Картки аналітичні/фактичні
Картки аналітичні/фактичні
QWERTYДата: Понеділок, 17.01.2011, 22:58 | Повідомлення # 1
Група: Видалені





АНАЛІТИЧНІ назва установи не проставляється по місяцях
ФАКТИЧНІ старі КЕКВ +назва установи... + запаролити підсумкові ячейки


Повідомлення відредагував QWERTY - Понеділок, 17.01.2011, 22:59
 
EVGENIYДата: Вівторок, 18.01.2011, 21:50 | Повідомлення # 2
Група: Видалені





Картку виправив щось пошвидив з викладанням, тільки не ставив захист, як буде час виставлю і захист!
 
GalinaTДата: Понеділок, 14.02.2011, 22:13 | Повідомлення # 3
Група: Видалені





Ще згідно Наказу №100 необхідно вести дуже "мудру"КНИГУ ОБЛІКУ АСИГНУВАНЬ ТА ПРИЙНЯТИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ .Не пробували придумати щось з нею???
 
EVGENIYДата: Понеділок, 14.02.2011, 22:17 | Повідомлення # 4
Група: Видалені





Вона в мене є але підлаштована саме під мою установу, все збираюсь принести з роботи та постійно забуваю, але в ній все одно треба самому для себе підлаштовувати формули та кількість строк!
 
GalinaTДата: Понеділок, 14.02.2011, 22:38 | Повідомлення # 5
Група: Видалені





Та підлаштувати під себе - це вже простіше.Бо веду в ексельці з мнімальними формулами,парус в мене її не формує.Якщо не важко - принесіть ,будь-ласка,щоб глянути на Ваш варіант.
 
masyaДата: Вівторок, 22.02.2011, 23:45 | Повідомлення # 6
Група: Видалені





Поделитесь книгой асигнувань та прийнятих зобов"язнь в екселе.Плиз!!!
 
EVGENIYДата: Вівторок, 22.02.2011, 23:52 | Повідомлення # 7
Група: Видалені





Чуть позже, над ней чуть поработать надо, я даже начал доводить до ума но как всегда времени мало :(, просто к примеру у меня небыло никогда ни кекв 1132 1133 1150 ни 1172 1171 1300 и т.д. поэто для себя я её сделал только под свои КЕКВ поэтому как бы всем она не подойдёт, вобщем как только доведу до ума обязательно поделюсь wink
 
NatДата: Понеділок, 11.04.2011, 09:50 | Повідомлення # 8
Група: Видалені





Здраствуйте дорогие коллеги! Я вот тоже вливаюсь в ваши ряды и загрузила карточки аналит.учета фактич.расходов. Только вот каждую формулу приходится проENTERить. Может нужно что-то проще сделать. Подскажите пожалуйста.
 
EVGENIYДата: Понеділок, 11.04.2011, 18:47 | Повідомлення # 9
Група: Видалені





Nat, Перезакачайте я исправил
 
alla-drejkoДата: Вівторок, 05.07.2011, 20:39 | Повідомлення # 10
Група: Видалені





Чи обов"язково вести "Оборотну відомість розрахунків з постачальниками та підрядниками" (наприклад:РЕМ ,ПВКГ,благоустрій),якщо так ,то який документ зобов"язує?Хто що має? wink
 
ssvetДата: Четвер, 16.02.2012, 12:50 | Повідомлення # 11
Група: Видалені





Допоможіть, розібратися як в екселі заповнювати КНИГУ ОБЛІКУ АСИГНУВАНЬ ТА ПРИЙНЯТИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.
Там де кошторис - питань немає. А щодо зобов"язань: як можна вивести залишок кошторисних призначень після кожної угоди? Сплата зобов"язання - що туди ставити, якщо наприклад реєструємо річну суму договору 1162 чи 1163. Можливо є хоча б зразок у когось - скиньте будь-ласка!
 
EVGENIYДата: Четвер, 16.02.2012, 21:41 | Повідомлення # 12
Група: Видалені





Залишок кошторисних буде ВАШ КОШТОРИС МІНУС СУМА ПО ДОГОВОРУ, я в сплату ставлю річну суму яку сплатили! Завтра принесу свою з роботи подивитесь, але як ії вести не має жодних роз'ясненнь головне щоб була smile тому можливо і я не вірно роблю!
 
ssvetДата: П`ятниця, 24.02.2012, 12:19 | Повідомлення # 13
Група: Видалені





EVGENIY,
Quote
принесу свою з роботи подивитесь

жду... запитання залишається в силі (я так толком і не розібралась, як її цю дуже заумну книгу вести) sad Дякую!
 
EVGENIYДата: Субота, 25.02.2012, 01:42 | Повідомлення # 14
Група: Видалені





Ловите, но это лично моё это необязательно правильно, как понял так и вёл smile
Прикріплення: _____---2010.xls (68.0 Kb) · ___2010.xls (99.0 Kb)
 
ssvetДата: Субота, 25.02.2012, 11:49 | Повідомлення # 15
Група: Видалені





EVGENIY, спасибі! yes Хоч який зразок - це краще - ніж нічого...
 
Инна1990Дата: Вівторок, 13.03.2012, 22:46 | Повідомлення # 16
Група: Видалені





ПРО КНИГУ ОБЛІКУ АСИГНУВАНЬ ТА ПРИЙНЯТИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ: Скажіть, а можна так: КОШТОРИС МІНУС СУМА ПО РОЗРАХУНКУ НА РІК, оскільки ми юр. зоб. реєстрували на рік згідно власного розрахунку, бо наприклад, договір 2006 року в казні не реєстрували.
 
EVGENIYДата: Четвер, 15.03.2012, 00:13 | Повідомлення # 17
Група: Видалені





Инна1990, можно напевно, я ж казав інструкцій не має головне щоб ці форми у вас були smile
 
tinamarДата: Вівторок, 26.06.2012, 15:27 | Повідомлення # 18
Група: Видалені





Як можна вивести залишок кошторисних призначень після кожної угоди в розрізі місяця в цих же бланках, від річних віднімається, а помісячно буває не вистачає асигнувань з урахуванням змін (прощитуюсь)?
 
EVGENIYДата: Вівторок, 26.06.2012, 23:26 | Повідомлення # 19
Група: Видалені





tinamar, ну вобще то зобовьязання берутся в межах кошториса т.е. именно в пределах годовых планов!
 
pticaДата: Середа, 04.07.2012, 16:19 | Повідомлення # 20
Група: Видалені





у меня маленькое уточнение: в бланке Довідки про зміни кошторису не верно указані коди доходів (250100 та 250200) - должно быть 25010000 и 25020000 відповідно до бюджетної класифікації. Если я не права - поправьте меня.
 
EVGENIYДата: Середа, 04.07.2012, 21:36 | Повідомлення # 21
Група: Видалені





ptica, ну логика была такая, если в 57 наказе посмотреть КОШТОРИС то там стоят коды 250100 и 250200 (что не соответсвует Бюдж класификации кстати), а так как довидка это змины до кошториса то как бы логично что там тоже такие коды должны стоять smile думаю можно и так и так писать будет ясно всем!! wink
 
ВікторіяДата: П`ятниця, 13.07.2012, 16:08 | Повідомлення # 22
Група: Видалені





підкажіть картки ведеться по юридичним зобов"язанням?
 
IrischaДата: П`ятниця, 05.04.2013, 12:01 | Повідомлення # 23
Група: Видалені





В картці обліку фактичних КЕКВ 2270 не сумується до КЕКВ 2200, а КЕКВ 2200 сумується до КЕКВ 2100

Добавлено (05.04.2013, 11:01)
---------------------------------------------
А якщо в карточці фактичних потрібен КЕКВ 2270?

Добавлено (05.04.2013, 11:01)
---------------------------------------------
Вибачте, потрібен не 2270, а 2730

 
EVGENIYДата: Четвер, 11.04.2013, 23:36 | Повідомлення # 24
Група: Видалені





Irischa, Картка ведеться щомісячно в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Ну на сайте они как пример, я свои выложил у меня просто нет 2730, можете себе добавить и формулы поправить и поделится со всеми а я выложу на сайте smile
Кстати для всех в екселе к примеру в карточках можно выделить все 12 листов и исправлять в них одновременно на всех wink
 
Лилия210490Дата: П`ятниця, 26.07.2013, 12:36 | Повідомлення # 25
Група: Видалені





Підкажіть, будь ласка, на зворотньому боці картки аналітичного обліку фактичних видатків потрібно вказувати відшкодовані видатки. Яким саме чином вони можуть відшкодовуватись? Я так зрозуміла, що відшкодовані фактичні видатки повинні дорівнювати касовим видаткам. Чи правильні мої думки? Допоможіть розібратися sad Дякую
 
mulberryДата: П`ятниця, 26.07.2013, 16:57 | Повідомлення # 26
Група: Видалені





Лилия210490
Цитата
що відшкодовані фактичні видатки повинні дорівнювати касовим видаткам
-зовсім необов"язково, і скоріш за все  саме ТАК буває рідко rtfm
На зворотньому боці  показуються видатки по кт 80-х рахунків (витратних), як то: відшкодована плата за телефон, енергоносії та ін.кошти, які згідно із чинним законодавством відносяться на відшкодування касових видатків. Відшкодовані суми за кожним КЕКВ (із 1-го чи /та 2-го меморіального ордеру) повинні співпадати із сумами відшкодованих фактичних видатків в розрізі КЕКВ. Для контролю, власне, і створена Картка аналітичного обліку фактичних видатків, зокрема, її зворотній бік. Якраз загальний підсумок  (з початку року) цієї картки має співпадати із дт (сальдо)80-х рахунків по Журналу-Головній.
 
Сергей1986Дата: Середа, 25.12.2013, 23:20 | Повідомлення # 27
Група: Видалені





dry

Повідомлення відредагував Сергей1986 - Середа, 25.12.2013, 23:25
 
КрымкаДата: Четвер, 13.02.2014, 19:16 | Повідомлення # 28
Група: Видалені





Подскажите, нужно ли нам вести карточку аналитического учета кассовых расходов, если у нас нет операций с наличными. Или здесь ведется учет кассовых расходов по 675 счету? Тогда что заполнять в оборотной стороне карточки "Відшкодовано видатків за кодами економічної класифікації".
 
LalaДата: Четвер, 13.02.2014, 23:46 | Повідомлення # 29
Група: Видалені





В карточке отражаются все расходы по регистрационному счету (по выпискам казначейства), из нее вы данные переносите в отчет по ф.2м,2д. Возмещено расходов - ставите если было восстановление кассовых расходов (т.е. возврат средств на регистрационный счет). Вести ее должны.
 
КрымкаДата: П`ятниця, 14.02.2014, 12:50 | Повідомлення # 30
Група: Видалені





Спасибо!
 
Форум » Бухгалтерський облік » Документи, бланки, форми » Картки аналітичні/фактичні
  • Сторінка 1 з 2
  • 1
  • 2
  • »
Пошук: