Картки аналітичні/фактичні
|
|
QWERTY | Дата: Понеділок, 17.01.2011, 22:58 | Повідомлення # 1 |
Група: Видалені
| АНАЛІТИЧНІ назва установи не проставляється по місяцях ФАКТИЧНІ старі КЕКВ +назва установи... + запаролити підсумкові ячейки
Повідомлення відредагував QWERTY - Понеділок, 17.01.2011, 22:59 |
|
| |
EVGENIY | Дата: Вівторок, 18.01.2011, 21:50 | Повідомлення # 2 |
Група: Видалені
| Картку виправив щось пошвидив з викладанням, тільки не ставив захист, як буде час виставлю і захист!
|
|
| |
GalinaT | Дата: Понеділок, 14.02.2011, 22:13 | Повідомлення # 3 |
Група: Видалені
| Ще згідно Наказу №100 необхідно вести дуже "мудру"КНИГУ ОБЛІКУ АСИГНУВАНЬ ТА ПРИЙНЯТИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ .Не пробували придумати щось з нею???
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Понеділок, 14.02.2011, 22:17 | Повідомлення # 4 |
Група: Видалені
| Вона в мене є але підлаштована саме під мою установу, все збираюсь принести з роботи та постійно забуваю, але в ній все одно треба самому для себе підлаштовувати формули та кількість строк!
|
|
| |
GalinaT | Дата: Понеділок, 14.02.2011, 22:38 | Повідомлення # 5 |
Група: Видалені
| Та підлаштувати під себе - це вже простіше.Бо веду в ексельці з мнімальними формулами,парус в мене її не формує.Якщо не важко - принесіть ,будь-ласка,щоб глянути на Ваш варіант.
|
|
| |
masya | Дата: Вівторок, 22.02.2011, 23:45 | Повідомлення # 6 |
Група: Видалені
| Поделитесь книгой асигнувань та прийнятих зобов"язнь в екселе.Плиз!!!
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Вівторок, 22.02.2011, 23:52 | Повідомлення # 7 |
Група: Видалені
| Чуть позже, над ней чуть поработать надо, я даже начал доводить до ума но как всегда времени мало :(, просто к примеру у меня небыло никогда ни кекв 1132 1133 1150 ни 1172 1171 1300 и т.д. поэто для себя я её сделал только под свои КЕКВ поэтому как бы всем она не подойдёт, вобщем как только доведу до ума обязательно поделюсь
|
|
| |
Nat | Дата: Понеділок, 11.04.2011, 09:50 | Повідомлення # 8 |
Група: Видалені
| Здраствуйте дорогие коллеги! Я вот тоже вливаюсь в ваши ряды и загрузила карточки аналит.учета фактич.расходов. Только вот каждую формулу приходится проENTERить. Может нужно что-то проще сделать. Подскажите пожалуйста.
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Понеділок, 11.04.2011, 18:47 | Повідомлення # 9 |
Група: Видалені
| Nat, Перезакачайте я исправил
|
|
| |
alla-drejko | Дата: Вівторок, 05.07.2011, 20:39 | Повідомлення # 10 |
Група: Видалені
| Чи обов"язково вести "Оборотну відомість розрахунків з постачальниками та підрядниками" (наприклад:РЕМ ,ПВКГ,благоустрій),якщо так ,то який документ зобов"язує?Хто що має?
|
|
| |
ssvet | Дата: Четвер, 16.02.2012, 12:50 | Повідомлення # 11 |
Група: Видалені
| Допоможіть, розібратися як в екселі заповнювати КНИГУ ОБЛІКУ АСИГНУВАНЬ ТА ПРИЙНЯТИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. Там де кошторис - питань немає. А щодо зобов"язань: як можна вивести залишок кошторисних призначень після кожної угоди? Сплата зобов"язання - що туди ставити, якщо наприклад реєструємо річну суму договору 1162 чи 1163. Можливо є хоча б зразок у когось - скиньте будь-ласка!
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Четвер, 16.02.2012, 21:41 | Повідомлення # 12 |
Група: Видалені
| Залишок кошторисних буде ВАШ КОШТОРИС МІНУС СУМА ПО ДОГОВОРУ, я в сплату ставлю річну суму яку сплатили! Завтра принесу свою з роботи подивитесь, але як ії вести не має жодних роз'ясненнь головне щоб була тому можливо і я не вірно роблю!
|
|
| |
ssvet | Дата: П`ятниця, 24.02.2012, 12:19 | Повідомлення # 13 |
Група: Видалені
| EVGENIY, Quote принесу свою з роботи подивитесь жду... запитання залишається в силі (я так толком і не розібралась, як її цю дуже заумну книгу вести) Дякую!
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Субота, 25.02.2012, 01:42 | Повідомлення # 14 |
Група: Видалені
| Ловите, но это лично моё это необязательно правильно, как понял так и вёл
|
|
| |
ssvet | Дата: Субота, 25.02.2012, 11:49 | Повідомлення # 15 |
Група: Видалені
| EVGENIY, спасибі! Хоч який зразок - це краще - ніж нічого...
|
|
| |
Инна1990 | Дата: Вівторок, 13.03.2012, 22:46 | Повідомлення # 16 |
Група: Видалені
| ПРО КНИГУ ОБЛІКУ АСИГНУВАНЬ ТА ПРИЙНЯТИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ: Скажіть, а можна так: КОШТОРИС МІНУС СУМА ПО РОЗРАХУНКУ НА РІК, оскільки ми юр. зоб. реєстрували на рік згідно власного розрахунку, бо наприклад, договір 2006 року в казні не реєстрували.
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Четвер, 15.03.2012, 00:13 | Повідомлення # 17 |
Група: Видалені
| Инна1990, можно напевно, я ж казав інструкцій не має головне щоб ці форми у вас були
|
|
| |
tinamar | Дата: Вівторок, 26.06.2012, 15:27 | Повідомлення # 18 |
Група: Видалені
| Як можна вивести залишок кошторисних призначень після кожної угоди в розрізі місяця в цих же бланках, від річних віднімається, а помісячно буває не вистачає асигнувань з урахуванням змін (прощитуюсь)?
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Вівторок, 26.06.2012, 23:26 | Повідомлення # 19 |
Група: Видалені
| tinamar, ну вобще то зобовьязання берутся в межах кошториса т.е. именно в пределах годовых планов!
|
|
| |
ptica | Дата: Середа, 04.07.2012, 16:19 | Повідомлення # 20 |
Група: Видалені
| у меня маленькое уточнение: в бланке Довідки про зміни кошторису не верно указані коди доходів (250100 та 250200) - должно быть 25010000 и 25020000 відповідно до бюджетної класифікації. Если я не права - поправьте меня.
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Середа, 04.07.2012, 21:36 | Повідомлення # 21 |
Група: Видалені
| ptica, ну логика была такая, если в 57 наказе посмотреть КОШТОРИС то там стоят коды 250100 и 250200 (что не соответсвует Бюдж класификации кстати), а так как довидка это змины до кошториса то как бы логично что там тоже такие коды должны стоять думаю можно и так и так писать будет ясно всем!!
|
|
| |
Вікторія | Дата: П`ятниця, 13.07.2012, 16:08 | Повідомлення # 22 |
Група: Видалені
| підкажіть картки ведеться по юридичним зобов"язанням?
|
|
| |
Irischa | Дата: П`ятниця, 05.04.2013, 12:01 | Повідомлення # 23 |
Група: Видалені
| В картці обліку фактичних КЕКВ 2270 не сумується до КЕКВ 2200, а КЕКВ 2200 сумується до КЕКВ 2100 Добавлено (05.04.2013, 11:01) --------------------------------------------- А якщо в карточці фактичних потрібен КЕКВ 2270? Добавлено (05.04.2013, 11:01) --------------------------------------------- Вибачте, потрібен не 2270, а 2730
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Четвер, 11.04.2013, 23:36 | Повідомлення # 24 |
Група: Видалені
| Irischa, Картка ведеться щомісячно в розрізі кодів економічної класифікації видатків.
Ну на сайте они как пример, я свои выложил у меня просто нет 2730, можете себе добавить и формулы поправить и поделится со всеми а я выложу на сайте Кстати для всех в екселе к примеру в карточках можно выделить все 12 листов и исправлять в них одновременно на всех
|
|
| |
Лилия210490 | Дата: П`ятниця, 26.07.2013, 12:36 | Повідомлення # 25 |
Група: Видалені
| Підкажіть, будь ласка, на зворотньому боці картки аналітичного обліку фактичних видатків потрібно вказувати відшкодовані видатки. Яким саме чином вони можуть відшкодовуватись? Я так зрозуміла, що відшкодовані фактичні видатки повинні дорівнювати касовим видаткам. Чи правильні мої думки? Допоможіть розібратися Дякую
|
|
| |
mulberry | Дата: П`ятниця, 26.07.2013, 16:57 | Повідомлення # 26 |
Група: Видалені
| Лилия210490, Цитата що відшкодовані фактичні видатки повинні дорівнювати касовим видаткам -зовсім необов"язково, і скоріш за все саме ТАК буває рідко На зворотньому боці показуються видатки по кт 80-х рахунків (витратних), як то: відшкодована плата за телефон, енергоносії та ін.кошти, які згідно із чинним законодавством відносяться на відшкодування касових видатків. Відшкодовані суми за кожним КЕКВ (із 1-го чи /та 2-го меморіального ордеру) повинні співпадати із сумами відшкодованих фактичних видатків в розрізі КЕКВ. Для контролю, власне, і створена Картка аналітичного обліку фактичних видатків, зокрема, її зворотній бік. Якраз загальний підсумок (з початку року) цієї картки має співпадати із дт (сальдо)80-х рахунків по Журналу-Головній.
|
|
| |
Сергей1986 | Дата: Середа, 25.12.2013, 23:20 | Повідомлення # 27 |
Група: Видалені
|
Повідомлення відредагував Сергей1986 - Середа, 25.12.2013, 23:25 |
|
| |
Крымка | Дата: Четвер, 13.02.2014, 19:16 | Повідомлення # 28 |
Група: Видалені
| Подскажите, нужно ли нам вести карточку аналитического учета кассовых расходов, если у нас нет операций с наличными. Или здесь ведется учет кассовых расходов по 675 счету? Тогда что заполнять в оборотной стороне карточки "Відшкодовано видатків за кодами економічної класифікації".
|
|
| |
Lala | Дата: Четвер, 13.02.2014, 23:46 | Повідомлення # 29 |
Група: Видалені
| В карточке отражаются все расходы по регистрационному счету (по выпискам казначейства), из нее вы данные переносите в отчет по ф.2м,2д. Возмещено расходов - ставите если было восстановление кассовых расходов (т.е. возврат средств на регистрационный счет). Вести ее должны.
|
|
| |
Крымка | Дата: П`ятниця, 14.02.2014, 12:50 | Повідомлення # 30 |
Група: Видалені
| Спасибо!
|
|
| |