Проводка
|
|
Nika | Дата: Понеділок, 23.03.2015, 21:38 | Повідомлення # 91 |
Група: Видалені
| Вечер добрый, подскажите как правильно отразить распределение ассигнований, раньше делали так: 321-701-1 701-2-321
не могу понять как 322 счет задействовать
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Вівторок, 24.03.2015, 10:39 | Повідомлення # 92 |
Група: Видалені
| Nika, вы как я понял госбюджет и открытие ассигнований у вас в казначействе проходят по 907 счетам, движение по этим счетам никак не отражается в бухучёте установи, счёт 322 в госбюджете соответсвует счетам открытм в казначестве 3511 3512 а эти счета уже давно не открывают, или у вас они открыты и по ним идёт движение??? Ну и счёт 321 соответсвует счёту 3521 а если вы посмотрите выписки по счёту 3521 то движения на них нет при открытии асигнований, следовательно вам нечего подложить к хозоперациям!!!
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Вівторок, 24.03.2015, 10:45 | Повідомлення # 93 |
Група: Видалені
| Nika, ну если уже очень хочется вести то в ваших проводках это будет вот так: 322 701 701 322 но это уже самоуправство но никак не 321 ну и естественно ведите тогда аналитику 701 по типу 701.1 - выделеные асигнования вашей установе 701.2 - выделенные асигнования подведомственным установам!
|
|
| |
Радистка_Кэт | Дата: Вівторок, 24.03.2015, 11:53 | Повідомлення # 94 |
Група: Видалені
| А бюджет какой - местный, гос?
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Вівторок, 24.03.2015, 12:01 | Повідомлення # 95 |
Група: Видалені
| Радистка_Кэт, судя по 701 счёту то гос
П.С. Ну что там с платой за землю разобрались?
|
|
| |
Радистка_Кэт | Дата: Вівторок, 24.03.2015, 12:03 | Повідомлення # 96 |
Група: Видалені
| EVGENIY, поехал сельсовет в налоговую. Посмотрим, что они скажут.
|
|
| |
heelen | Дата: Середа, 01.04.2015, 13:46 | Повідомлення # 97 |
Група: Видалені
| Подскажите если на начало года была кредиторская задолженность по рах.675 (загальний фонд) и в марте она оплатилась деньгами этого года, какие проводки делать и показывать ли 801 рах.
|
|
| |
Ludmila__LL | Дата: Четвер, 02.04.2015, 15:14 | Повідомлення # 98 |
Група: Видалені
| Добрый вечер помогите надо ли сверять главную книгу с картками аналітичного обліку касових та фактичних видатків і як?
|
|
| |
mulberry | Дата: Четвер, 02.04.2015, 15:23 | Повідомлення # 99 |
Група: Видалені
| Ludmila__LL, підсумок 80 рахунку (дебет) Журналу-Головної має співпадати з сумою в рядку "З початку року), сума з ордером, всього, тобто кінцевим підсумком Картки аналітичного обліку фактичних видатків в розрізі КПКВ. підсумок 70 та 71 рахунків (кредит) має співпадати з з загальним підсумком "Усього асигнувань з початку року" Картки аналітичного обліку отриманих асигнувань. Підсумки Картки аналітичного обліку касових видатків в розрізі КЕКВ мають співпадати з ф.2 Вашого звіту в розрізі КЕКВ та КПКВ.
Повідомлення відредагував mulberry - Четвер, 02.04.2015, 15:25 |
|
| |
Радистка_Кэт | Дата: Четвер, 02.04.2015, 15:26 | Повідомлення # 100 |
Група: Видалені
| Цитата Добрый вечер помогите надо ли сверять главную книгу с картками аналітичного обліку касових та фактичних видатків і як? Цитата Ludmila__LL24374 Счет 80 должен совпадать с суммой в карточке фактических, счет 70 - с суммой в карточке кассовых.
Соответсвенно, общий, спец счет
|
|
| |
Olga_T | Дата: Понеділок, 06.04.2015, 09:40 | Повідомлення # 101 |
Група: Видалені
| Як відобразити перерахунок залишку коштів на початок 2015року по спецфонду (рах для зарах.благодійних внесків, грантів та дарунків) у МО3? чи правильним буде Дт324 Кт 712?
|
|
| |
оксанка9124 | Дата: Понеділок, 13.04.2015, 16:54 | Повідомлення # 102 |
Група: Видалені
| Підкажіть. Зняли кредиторку-бо розірвали договір. Якими проводками відобразити? Дякую
|
|
| |
Радистка_Кэт | Дата: Середа, 15.04.2015, 11:14 | Повідомлення # 103 |
Група: Видалені
| Кредиторка какого года, что за договор
|
|
| |
Kasssper | Дата: П`ятниця, 17.04.2015, 10:39 | Повідомлення # 104 |
Група: Видалені
| Допоможіть: Як відобразити повернення залишку по субвенціям КД 41032400?
|
|
| |
Knopo4ka | Дата: Понеділок, 20.04.2015, 11:41 | Повідомлення # 105 |
Група: Видалені
| Оксанка 9124, в мене була подібна ситуація у 2014 році. Знімала кредиторську заборгованість 2013 р. Робила такі проводки: ДТ431(с.ф) або 401 (з.ф.)(сума з"-")-Кт675 (сума з"-")
|
|
| |
никита2288 | Дата: Середа, 29.04.2015, 18:46 | Повідомлення # 106 |
Група: Видалені
| Подскажите пожалуйста на какой счет оприходовать печать и штамп. Проводки?
|
|
| |