Проводка
|
|
Dunyasha | Дата: Вівторок, 11.02.2014, 15:20 | Повідомлення # 31 |
Група: Видалені
| Здравствуйте! Подскажите пожалуйста проводку(-ки). Нам перечислили арендаторы задолженность за коммунальные услуги за 2013г. Эти деньги мы теперь обязаны отправить в бюджет. Начисление коммунальных отображено в 2013 году проводкой Дт364 Кт802. Поступление на наш регистрационный счёт этой задолженности в 2014г. отображено Дт321 Кт364. Перечисление средств в бюджет проведено как Дт642 Кт321. Какую нужно теперь сделать проводку, чтобы закрыть 642 счёт? Заранее благодарна за помощь))
|
|
| |
user | Дата: Вівторок, 11.02.2014, 18:07 | Повідомлення # 32 |
Група: Видалені
| Дт 431 Кт 642 - нараховано заборгованість перед бюджетом.
|
|
| |
Dunyasha | Дата: Середа, 12.02.2014, 14:42 | Повідомлення # 33 |
Група: Видалені
| Огромное спасибо за подсказку. ))
|
|
| |
qazwerty | Дата: Середа, 12.02.2014, 19:54 | Повідомлення # 34 |
Група: Видалені
| В этом году в выписках казначейства отражается восстановление кассовых расходов с КЕКВ 0 на КЕКВ, например, 2730 при возврате переплат текущего года. При этом увеличиваются обороты за день на суммы возвратов. Какими проводками это отразить в мемориальном ордере №2, чтобы обороты сходились с выписками казначейства?
|
|
| |
Марусечка | Дата: Четвер, 13.02.2014, 10:51 | Повідомлення # 35 |
Група: Видалені
| Больница відшкодовує ПФУ суму пільгової пенсії медпрацівникам, підскажіть як у МО№2 відобразити?Ця проводка правильна чи ні :КТ321/ДТ651????
|
|
| |
Крымка | Дата: Четвер, 13.02.2014, 13:46 | Повідомлення # 36 |
Група: Видалені
| Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Сложившуюся кредиторку мы отражаем в главной книге по д-т 431 к-т 675. Но по д-ту 431 сумму отразить нельзя, значит ставим к-т 431 с минусом? Как правильно?
|
|
| |
ssvet | Дата: Четвер, 13.02.2014, 16:18 | Повідомлення # 37 |
Група: Видалені
| Крымка, кредиторка у вас уже есть на начало года в главной, по кредиту 675 счета. При перерегистрации никаких проводок составлять не нужно!
|
|
| |
Крымка | Дата: Четвер, 13.02.2014, 17:51 | Повідомлення # 38 |
Група: Видалені
| Света, это я знаю. Меня интересует, как кредиторка отражается на 431 счете?
|
|
| |
ssvet | Дата: П`ятниця, 14.02.2014, 10:53 | Повідомлення # 39 |
Група: Видалені
| Крымка, никак не отражается. При первичной регистрации кредиторская задолженность ставится на расходы (801, 802 или материалы...). Потом в конце года списываются все расходы и определяется финансовый результат , т.е получилось сальдо по 431 счету. В этом году осталось только погасить кредиторскую задолженность и все . При оплате будет только одна проводка Дт 675 и Кт 321. Поступление средств будет отображено на доходах (701 или 702 счет) и уже в конце года будет по новому сформирован фин результат.
|
|
| |
Крымка | Дата: П`ятниця, 14.02.2014, 12:58 | Повідомлення # 40 |
Група: Видалені
| Цитата ssvet ( ) определяется финансовый результат , т.е получилось сальдо по 431 счету. Вот это сальдо по 431 счету где должно сложиться, по д-ту или к-ту? У меня кроме кредиторки по 431 счету ничего не учитывается. Может я неправильно объясняю, попробую ещё раз. У меня на конец года сложилась кредиторка, я её отразила по д-ту 675 5,0 тыс., а по к-ту 431 -5,0 тыс. В программе она выходит по д-ту 431 5,0 тыс., но глбух утверждает, что её нельзя учитывать по д-ту 431, а только по к-ту и с минусом. Вот пытаюсь разобраться, кто прав: глбух или программа?
|
|
| |
IRENE | Дата: П`ятниця, 14.02.2014, 14:09 | Повідомлення # 41 |
Група: Видалені
| Крымка, что значит отразили по К 431 кредиторку? Чтобы кредиторка отразилась в 431 она должна "погулять" по другим счетам: - получили товар, но не оплатили Д мат счет К 675 - получили услугу, но не оплатили Д 801 (802) К 675 В конце года расходы 801(802) списываются на финансовый результат Д 431 К 801(802).
Сальдо по 431 может быть и кредитовое и дебетовое. Дебетовое отражается в кредите с минусом.
|
|
| |
Крымка | Дата: П`ятниця, 14.02.2014, 17:31 | Повідомлення # 42 |
Група: Видалені
| Все верно, так и сделано. Вопрос в том, где оно должно правильно быть записано: по дебету, или с минусом по кредиту, или все равно? Суть вопроса в том, должно ли оно быть именно по кредиту с минусом, как утверждает глбух или по дебету, как по проводке?
|
|
| |
ssvet | Дата: Субота, 15.02.2014, 16:23 | Повідомлення # 43 |
Група: Видалені
| Крымка, разницы особой нет - в Дт или Кт с минусом. По сути 431 счет - это результат выполнения кошториса (профицит или дефицит). Логичнее записывать в кредит с минусом, т.к. в балансе он указывается в пассиве: либо с плюсом, либо с минусом. Минусовое сальдо показывает дефицит.
|
|
| |
Крымка | Дата: Понеділок, 17.02.2014, 11:21 | Повідомлення # 44 |
Група: Видалені
| Большое спасибо всем! Теперь все встало на свои места.
|
|
| |
verbal | Дата: Вівторок, 18.02.2014, 14:40 | Повідомлення # 45 |
Група: Видалені
| Подскажите, пожалуйста, какой проводкой закрыть 907 счет?
Повідомлення відредагував verbal - Вівторок, 18.02.2014, 14:54 |
|
| |
EVGENIY | Дата: Середа, 19.02.2014, 02:44 | Повідомлення # 46 |
Група: Видалені
| verbal, вы в главной книге ведёте 907 счёт??? ЗАЧЕМ????? И ЧТО ВЫ ТАМ ОТРАЖАЕТЕ??????????
|
|
| |
verbal | Дата: Середа, 19.02.2014, 11:43 | Повідомлення # 47 |
Група: Видалені
| нет, в главной книге не веду, но в 1С когда отражается финансирование, то приход по этому счету, и на конец года висит остаток, а как закрыть не знаю
|
|
| |
vika86 | Дата: Понеділок, 24.02.2014, 02:15 | Повідомлення # 48 |
Група: Видалені
| Здравствуйте, подскажите пожалуйста если на конец года у меня по дебету 322 счета остались остатки средств, то по кредиту какого счета я должна их показать чтобы главная закрылась? Раньше эти остатки закрывались финансовым результатом, но тогда финансовый результат в главной книге и в годовом отчете разные получаются.
|
|
| |
IRENE | Дата: Понеділок, 24.02.2014, 13:58 | Повідомлення # 49 |
Група: Видалені
| Д 322 К 701 (702) поступили средства Д 701 (702) К 322 средства перечислены подведомственным учреждениям 431 счет с 322 не корреспондируется.
|
|
| |
Animone | Дата: Понеділок, 24.02.2014, 14:58 | Повідомлення # 50 |
Група: Видалені
| Цитата vika86 ( ) на конец года у меня по дебету 322 счета остались остатки средств, то по кредиту какого счета я должна их показать чтобы главная закрылась? Мне даже стало интересно, а что же вы отражаете на с/сч 322?
|
|
| |
vita1989 | Дата: Понеділок, 24.02.2014, 15:50 | Повідомлення # 51 |
Група: Видалені
| Подскажите, пожалуйста, если на начало текущего месяца вернулись деньги прошлого месяца по 2210 в связи с тем, что были неправильно указаны реквизиты ,сели на 0000, как их теперь отобразить в 2м/о текущего месяца, какой проводкой? спасибо.
|
|
| |
orif | Дата: Понеділок, 24.02.2014, 16:32 | Повідомлення # 52 |
Група: Видалені
| vita1989, обратной, напр Дт 32 Кт 675
|
|
| |
Андріївськарада | Дата: Понеділок, 24.02.2014, 17:01 | Повідомлення # 53 |
Група: Видалені
| Допоможіть, будь ласка, які треба проводки,якщо нам надійшли на реєстраційний рахунок кошти повернення фінансування минулих років за 2013 рік за використану електроенергію, а нам їх необхідно списати в доходи бюджету. Але ця сума заборгованості включена до договору повернення фінансування у 2014 році. Тобто повернення фінансування за минулий рік, а договір на поточний рік.
|
|
| |
vika86 | Дата: Понеділок, 24.02.2014, 19:37 | Повідомлення # 54 |
Група: Видалені
| Animone, это котловой счет на который поступают доходы общего фонда сельского бюджета, на конец года на нем остаются остатки так как доходов поступает больше чем необходимо потратить за год на нужды учреждений, на следующий год они переходят свободными остатками.
|
|
| |
|
Masha_63 | Дата: Вівторок, 25.02.2014, 14:33 | Повідомлення # 56 |
Група: Видалені
| qazwerty, ви писали (В этом году в выписках казначейства отражается восстановление кассовых расходов с КЕКВ 0 на КЕКВ, например, 2730 при возврате переплат текущего года. При этом увеличиваются обороты за день на суммы возвратов. Какими проводками это отразить в мемориальном ордере №2, чтобы обороты сходились с выписками казначейства?) Підскажіть які проводки Ви зробили а то у нас така сама проблема. Может надо так: Дт321 Кд 702 ; Кр321 Дт702. Дякую
|
|
| |
yuriy79 | Дата: Неділя, 02.03.2014, 21:08 | Повідомлення # 57 |
Група: Видалені
| Здравствуйте! подскажите,пожалуйста, как-то надо было правильно отобразить подписку по библиотекам по КЕКВ 2110 в балансе по загальному фонду, если она была снята минусовым финансовым зобов. в конце года.
|
|
| |
салфетка | Дата: Понеділок, 03.03.2014, 15:51 | Повідомлення # 58 |
Група: Видалені
| підскажіть будь-ласка на який рахунок віднести бланки медичної документації (протоколи, мед довідки, на правлення, довідка про смерть)
|
|
| |
квітка | Дата: Середа, 12.03.2014, 23:49 | Повідомлення # 59 |
Група: Видалені
| Подскажите, пожалуйста с проводкою мы бюджетная установа сдаем помещение в аренду нам на загальный счет платят деньги за спожиту электроэнергию и в тот же день мы эту суму перечисляем з загального счета в РЕЗ и ЕМ получается транзит, как показать проводку в м/о №2
|
|
| |
ludmilkka21 | Дата: Вівторок, 18.03.2014, 17:41 | Повідомлення # 60 |
Група: Видалені
| Добрий день! На початок року є кредиторка за інтернет рах. 675, у січні-лютому вона не перереєстровувалася, тому що було недостатньо коштів по тимчасовому кошторису. У лютому заборгованість оплатили готівкою. Тепер щоб зняти суму заборгованості по м.о. №6 потрібно зробити бух. довідку з проводками Дт675 Кт431 чи Дт675 Кт401?
|
|
| |