П`ятниця, 19.04.2024, 12:09
Сайт 
Головна | Проводка - Сторінка 4 - Форум | Реєстрація | Вхід
[ Оновлені теми · Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 4 з 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Модератор форуму: Natty  
Форум » Бухгалтерський облік » Разное (Пишите сюда, если не знаете, где создать тему) » Проводка
Проводка
NikaДата: Понеділок, 23.03.2015, 21:38 | Повідомлення # 91
Група: Видалені





Вечер добрый, подскажите как правильно отразить распределение ассигнований, раньше делали так:
321-701-1
701-2-321

не могу понять как 322 счет задействовать
 
EVGENIYДата: Вівторок, 24.03.2015, 10:39 | Повідомлення # 92
Група: Видалені





Nika, вы как я понял госбюджет и открытие ассигнований у вас в казначействе проходят по 907 счетам, движение по этим счетам никак не отражается в бухучёте установи, счёт 322 в госбюджете соответсвует счетам открытм в казначестве  3511 3512 а эти счета уже давно не открывают, или у вас они открыты и по ним идёт движение??? Ну и счёт 321 соответсвует счёту 3521 а если вы посмотрите выписки по счёту 3521 то движения на них нет при открытии асигнований, следовательно вам нечего подложить к хозоперациям!!!
 
EVGENIYДата: Вівторок, 24.03.2015, 10:45 | Повідомлення # 93
Група: Видалені





Nika, ну если уже очень хочется вести то в ваших проводках это будет вот так:
322  701
701  322
но это уже самоуправство smile но никак не 321 ну и естественно ведите тогда аналитику 701 по типу 701.1 - выделеные асигнования вашей установе 701.2 - выделенные асигнования подведомственным установам!
 
Радистка_КэтДата: Вівторок, 24.03.2015, 11:53 | Повідомлення # 94
Група: Видалені





А бюджет какой - местный, гос?
 
EVGENIYДата: Вівторок, 24.03.2015, 12:01 | Повідомлення # 95
Група: Видалені





Радистка_Кэт, судя по 701 счёту то гос smile

П.С. Ну что там с платой за землю разобрались?
 
Радистка_КэтДата: Вівторок, 24.03.2015, 12:03 | Повідомлення # 96
Група: Видалені





EVGENIY, поехал сельсовет в налоговую. Посмотрим, что они скажут.
 
heelenДата: Середа, 01.04.2015, 13:46 | Повідомлення # 97
Група: Видалені





Подскажите если на начало года была кредиторская задолженность по рах.675 (загальний фонд) и в марте она оплатилась деньгами этого года, какие проводки делать и показывать ли 801 рах.
 
Ludmila__LLДата: Четвер, 02.04.2015, 15:14 | Повідомлення # 98
Група: Видалені





Добрый  вечер  помогите надо ли сверять главную  книгу  с  картками  аналітичного  обліку  касових  та  фактичних  видатків  і  як?
 
mulberryДата: Четвер, 02.04.2015, 15:23 | Повідомлення # 99
Група: Видалені





Ludmila__LL, підсумок 80 рахунку (дебет) Журналу-Головної має співпадати з сумою в рядку "З початку року), сума з ордером, всього, тобто кінцевим підсумком Картки аналітичного обліку фактичних видатків в розрізі КПКВ.
підсумок 70 та 71 рахунків (кредит) має співпадати з з загальним підсумком "Усього асигнувань з початку року"  Картки аналітичного обліку отриманих асигнувань.
Підсумки Картки аналітичного обліку касових видатків в розрізі КЕКВ мають співпадати з ф.2 Вашого звіту в розрізі КЕКВ та КПКВ.


Повідомлення відредагував mulberry - Четвер, 02.04.2015, 15:25
 
Радистка_КэтДата: Четвер, 02.04.2015, 15:26 | Повідомлення # 100
Група: Видалені





Цитата
Добрый вечер помогите надо ли сверять главную книгу с картками аналітичного обліку касових та фактичних видатків і як?
Цитата Ludmila__LL24374
Счет 80 должен совпадать с суммой в карточке фактических, счет 70 - с суммой в карточке кассовых.

Соответсвенно, общий, спец счет
 
Olga_TДата: Понеділок, 06.04.2015, 09:40 | Повідомлення # 101
Група: Видалені





Як відобразити перерахунок залишку коштів на початок 2015року по спецфонду  (рах для зарах.благодійних внесків, грантів та дарунків) у МО3? чи правильним буде Дт324 Кт 712?
 
оксанка9124Дата: Понеділок, 13.04.2015, 16:54 | Повідомлення # 102
Група: Видалені





Підкажіть. Зняли кредиторку-бо розірвали договір. Якими проводками відобразити? Дякую
 
Радистка_КэтДата: Середа, 15.04.2015, 11:14 | Повідомлення # 103
Група: Видалені





Кредиторка какого года, что за договор
 
KasssperДата: П`ятниця, 17.04.2015, 10:39 | Повідомлення # 104
Група: Видалені





Допоможіть: Як відобразити повернення залишку по субвенціям КД 41032400?
 
Knopo4kaДата: Понеділок, 20.04.2015, 11:41 | Повідомлення # 105
Група: Видалені





Оксанка 9124, в мене була подібна ситуація у 2014 році. Знімала кредиторську заборгованість 2013 р. Робила такі проводки:
ДТ431(с.ф) або 401 (з.ф.)(сума з"-")-Кт675 (сума з"-")
smile
 
никита2288Дата: Середа, 29.04.2015, 18:46 | Повідомлення # 106
Група: Видалені





Подскажите пожалуйста на какой счет оприходовать печать и штамп. Проводки?
 
Форум » Бухгалтерський облік » Разное (Пишите сюда, если не знаете, где создать тему) » Проводка
  • Сторінка 4 з 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Пошук: