Фактичні видатки
|
|
verbal | Дата: Вівторок, 03.04.2012, 12:52 | Повідомлення # 1 |
Група: Видалені
| придбання сайту з передачею прав на нього відобразили на 122 рахунку,ця сума відображається в фактичних видаткахв ф.2?
|
|
| |
user | Дата: Вівторок, 03.04.2012, 13:22 | Повідомлення # 2 |
Група: Видалені
| Звичайно відображається. В м/о №6 - другі проведення Дт801(802,811,812)/Кт401, в картці фактичних видатків - за відповідним КЕКВ і відповідно в ф№2. Все що потрапляє на 80(81) рахунок - це фактичні видатки.
|
|
| |
verbal | Дата: Вівторок, 03.04.2012, 14:24 | Повідомлення # 3 |
Група: Видалені
| дякую
|
|
| |
Wolf | Дата: Середа, 04.04.2012, 23:30 | Повідомлення # 4 |
Група: Видалені
| Подскажите формулу расчета фактических расходов
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Середа, 04.04.2012, 23:34 | Повідомлення # 5 |
Група: Видалені
| Wolf, А карточки учёта фактических выдатков хотя бы есть??? У вас много КФК? Есть материалы? Продукты питания??
|
|
| |
Wolf | Дата: Середа, 04.04.2012, 23:52 | Повідомлення # 6 |
Група: Видалені
| карточек нет, продуктов нет,материалы есть
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Середа, 04.04.2012, 23:55 | Повідомлення # 7 |
Група: Видалені
| Ну вот материалы это ещё не фактические выдатки, таким образом ваши фактические выдатки будут равны КАССОВЫЕ минус МАТЕРИАЛЫ и плюс КРЕДИТОРКА (кредиторка это фактические выдатки но ещё не было кассовых) минус дебеторка!! это так в двух слова конечно нужно ещё учесть остатки материалов на конец года и списаные в течении первого квартала!!
|
|
| |
Wolf | Дата: Четвер, 05.04.2012, 00:01 | Повідомлення # 8 |
Група: Видалені
| остатки материалов на конец года плюс,а списаные в 1 квартале минус? Добавлено (04.04.2012, 22:01) --------------------------------------------- материалы - запасы?
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Четвер, 05.04.2012, 00:02 | Повідомлення # 9 |
Група: Видалені
| Wolf, списаные это и есть фактичексие т.е. списаные нужно прибавить!!
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Четвер, 05.04.2012, 00:02 | Повідомлення # 10 |
Група: Видалені
| Quote (Wolf) материалы - запасы? ДА
|
|
| |
Инна1990 | Дата: Вівторок, 10.04.2012, 16:38 | Повідомлення # 11 |
Група: Видалені
| Доброго дня!Поясніть, будь-ласка, що мається на увазі в КАРТЦІ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ- Видатки за кодами економічної класифікації та на зворотній стороні - Відшкодовано видатків за кодами економічної класифікації?????? Які суми сюди відносять? Добавлено (10.04.2012, 14:38) --------------------------------------------- Картка аналіт. обл. асигнувань заводиться 1 раз на рік чи щомісячно?
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Вівторок, 10.04.2012, 18:36 | Повідомлення # 12 |
Група: Видалені
| Инна1990, Quote (Инна1990) Відшкодовано видатків за кодами економічної класифікації?????? Які суми сюди відносять? Єто те суммы которые идут на відновлення кассових видатків, например если арендатор возмещает затраты на газ или на воду, то у арендодателя должны восстановить кассовые выдатки, ну или к примеру вы кому то ошибочно выплатили 100 грн в зарплату и предположем он их вернул то эта сума пойдёт на восстановление кассы и будет в карточке стоять на обратной стороне и уменьшит ваши кассовые выдатки!!! Карточка аналит.учёта заводится 1 раз в год!
|
|
| |
Wolf | Дата: Вівторок, 10.04.2012, 22:55 | Повідомлення # 13 |
Група: Видалені
| наконец-то нашел,делюсь(это то что я хотел у Вас спросить) Фактические расходы=Кассовые расходы+Дт на н.г.-Дт на к.г.(либо на отчетную дату)-Кт на н.г.+Кт на к.г.(либо на отчетную дату)+Остаток материалов и запасов на начало года-Остаток материалов и запасов на конец года(отчетную дату)
|
|
| |
GalinaT | Дата: Середа, 11.04.2012, 08:43 | Повідомлення # 14 |
Група: Видалені
| Wolf, ви уважно погортайте форум - там ще є і увязка надходжень по спецфонду
|
|
| |
GalinaT | Дата: Середа, 11.04.2012, 09:10 | Повідомлення # 15 |
Група: Видалені
| От знайшла :
Зал.матеріалів на п.року - Зал.мат.на кінець + Зал.інших коштів на поч - Зал.на кінець + Зал.запасів на поч.-Зал.на кінець + Зал.каси на початок - Зал.на кінець+ Касові видатки + ДТ заборг.на початок - ДТ заб.на кінець - КТ на початок + КТ на кінець = ФАКТИЧНІ видатки.
Можете окремо по кожному фонду звіряти .
Якщо треба увязку по доходах по спецкоштах :
Нараховано доходів + ДТ заб.по доходах на початок - Дт заб.по доходах на кінець - КТ заб.по доходах на початок + КТ заб.по доходах на кінець = НАДІЙШЛО коштів
|
|
| |
user | Дата: Середа, 11.04.2012, 10:14 | Повідомлення # 16 |
Група: Видалені
| Крім того до відшкодування касових видатків відносяться суми сплачені працівниками за телефонні переговори особистого характеру і наприклад кошти сплачені працівником за бланк трудової книжки.
|
|
| |
Wolf | Дата: Четвер, 12.04.2012, 21:29 | Повідомлення # 17 |
Група: Видалені
| GalinaT, спасибо
|
|
| |
Жаннна | Дата: Середа, 03.10.2012, 16:45 | Повідомлення # 18 |
Група: Видалені
| Чи відображаються в пасиві балансу залишки по загальному фонду на кінець звітного пріоду
|
|
| |
user | Дата: Середа, 03.10.2012, 19:26 | Повідомлення # 19 |
Група: Видалені
| Зовсім незрозуміле питання Якщо Ви маєте на увазі залишки на рахунку, то вони - в активі. А в пасиві вони будуть в доходах.
|
|
| |
Жаннна | Дата: Середа, 03.10.2012, 20:25 | Повідомлення # 20 |
Група: Видалені
| Скажіть будь-ласка чи зміниться результат виконання кошторису за загальним фондом( баланс рядок 350), якщо є залишки на рахунку загального фонду на кінець звітного періоду
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Середа, 03.10.2012, 20:28 | Повідомлення # 21 |
Група: Видалені
| Жаннна, сдаётся мне вы СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ХОТИТЕ ВТУЛИТЬ ОСТАТКИ НА КОТЛАХ?!?!
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Середа, 03.10.2012, 20:41 | Повідомлення # 22 |
Група: Видалені
| Жаннна, сформулируйте конкретней что и где ставите
|
|
| |
IrinaGor | Дата: Середа, 03.10.2012, 22:02 | Повідомлення # 23 |
Група: Видалені
| Жаннна, якщо у Вас залишки коштів загального фонду на реєстраційному рахунку (місцевого бюджету), то в балансі будуть в активі по рядку 250, а в пасиві вони будуть відображені в рядку 450. у формі №2 надходження від касових будуть більші на суму залишків.
|
|
| |
Джулианна | Дата: П`ятниця, 21.12.2012, 19:25 | Повідомлення # 24 |
Група: Видалені
| Мене цікавить таке питання:на початок року була кредиторська заборгованість по спецфонду, в першому кварталі її списано. В формі 4.3. фактичні видаткі збільшуються на суму заборгованості чи ні?
|
|
| |
Наталекс | Дата: Субота, 22.12.2012, 13:32 | Повідомлення # 25 |
Група: Видалені
| в цьому випадку буде ругулюватися фінансовий результат, адже в свій час кредиторська заборгованість була віднесена на фін.результат.
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Субота, 22.12.2012, 18:56 | Повідомлення # 26 |
Група: Видалені
| Цитата (Наталекс) ругулюватися фінансовий результат однозначно
|
|
| |
на_та | Дата: П`ятниця, 04.01.2013, 14:57 | Повідомлення # 27 |
Група: Видалені
| Я пользуюсь вот такой проверочной табличкой-увязкой....
|
|
| |
user | Дата: П`ятниця, 04.01.2013, 20:18 | Повідомлення # 28 |
Група: Видалені
| Цитата (на_та) Я пользуюсь вот такой проверочной табличкой-увязкой.... Точно така є в Медку і в Бестзвіті(можливо хтось не звертав на неї уваги).
|
|
| |
tinamar | Дата: Неділя, 06.01.2013, 00:43 | Повідомлення # 29 |
Група: Видалені
| Цитата (user) Точно така є в Медку і в Бестзвіті(можливо хтось не звертав на неї уваги). Я не звертала, рахувала на листочку в стопчик. user, на_та, спасибі
|
|
| |
Джулианна | Дата: Неділя, 06.01.2013, 15:13 | Повідомлення # 30 |
Група: Видалені
| Дякую за підказки. Підскажіть ще формулу визначення фінансового результату і як його перевірити по балансу. Буду дуже вдячна всім хто відкликнеться.
|
|
| |