Фактичні видатки
|
|
EVGENIY | Дата: Неділя, 06.01.2013, 17:40 | Повідомлення # 31 |
Група: Видалені
| Финрезультат это ваш 431 и 432 счёт в главной книге, формулу его вычисления найдёте в в додатке в отчётности где он вычисляется
|
|
| |
Наталекс | Дата: Понеділок, 07.01.2013, 18:21 | Повідомлення # 32 |
Група: Видалені
| а по простому перевірити свій фін.результат так - це кредиторська заборгованість на звітну дату за мінусом матеріалів, мінус дебіторська заборгованість (це по загальному фонду), а по спец.фонду - все те саме, але треба відняти ще залишок на спец.рахунках. і врахувати, що фін.результат може мати від"ємне значення (дуже часто питання стосовно знака виникає у бухгалтерів - думають, що це помилка:))).
|
|
| |
Sadylysenkova | Дата: Вівторок, 08.01.2013, 20:14 | Повідомлення # 33 |
Група: Видалені
| Підскажіть, будь ласка в Ф№9 рядок 110, графа 4 = Ф№ 4.1 р 010 графа 9 или 8? (Надійшло коштів чи нараховано доходів)?
|
|
| |
user | Дата: Вівторок, 08.01.2013, 20:32 | Повідомлення # 34 |
Група: Видалені
| У звітності : доходи - це завжди КТ 70 чи 71 рахунку, а видатки Дт 80 чи 81. Беріть з головної або з ф.2 чи ф.4 - нараховано доходів.
|
|
| |
Wolf | Дата: Понеділок, 08.04.2013, 22:36 | Повідомлення # 35 |
Група: Видалені
| Подскажите пожалуйста, при расчете фактических расходов нужно ли брать в расчет Дт и Кт из додатка 18? Добавлено (08.04.2013, 21:36) ---------------------------------------------
Цитата (Wolf) Подскажите пожалуйста, при расчете фактических расходов нужно ли брать в расчет Дт и Кт из додатка 18? Нет
|
|
| |
GalinaT | Дата: Вівторок, 09.04.2013, 21:28 | Повідомлення # 36 |
Група: Видалені
| Wolf, НЕ ТРЕБА. В зв"язку з цим треба трохи підправити формулу в "ув"язці видатки" :-)
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Вівторок, 09.04.2013, 21:43 | Повідомлення # 37 |
Група: Видалені
| Цитата (на_та) Я пользуюсь вот такой проверочной табличкой-увязкой.... я и не видел когда вы её выложили, нужно прикинуть теперь как её втулить в отчёт
|
|
| |
GalinaT | Дата: Вівторок, 09.04.2013, 21:48 | Повідомлення # 38 |
Група: Видалені
| EVGENIY, таблички хороші,але це вкладок з 50 з ув"язками вліво від звіту :-)))))) Лишіть же й для бухгалтерів трохи розумової роботи :-))))
|
|
| |
KOTIK | Дата: Середа, 10.04.2013, 10:31 | Повідомлення # 39 |
Група: Видалені
| Вот еще один из вариантов увязки:
|
|
| |
Вета2013 | Дата: Четвер, 11.04.2013, 15:48 | Повідомлення # 40 |
Група: Видалені
| ДУЖЕ ДЯКУЮ ЗА ДОПОМОГУ!!!!! читала коментарії на форумі, знайшла потрібні підказки. нехай у нас у всіх буде все добре!
|
|
| |
Wolf | Дата: Субота, 13.04.2013, 23:13 | Повідомлення # 41 |
Група: Видалені
| Котик в вашей увязке дод.18 Евгений еще раз вопрос - дт и кт из дод.18 учитывается для расчета фактических?
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Неділя, 14.04.2013, 22:25 | Повідомлення # 42 |
Група: Видалені
| Wolf, эту увязку делал не я, на данный момент точно скажу что из 18 додатка больничные точно не должны входить в увязку, формулу потом додумаем
|
|
| |
Wolf | Дата: Вівторок, 02.07.2013, 19:11 | Повідомлення # 43 |
Група: Видалені
| Цитата (EVGENIY) Wolf, эту увязку делал не я, на данный момент точно скажу что из 18 додатка больничные точно не должны входить в увязку, формулу потом додумаем Додумали?
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Середа, 03.07.2013, 12:56 | Повідомлення # 44 |
Група: Видалені
| Wolf, так и не додумали!
|
|
| |
Афродита | Дата: П`ятниця, 05.07.2013, 12:21 | Повідомлення # 45 |
Група: Видалені
| подскажите пожалуйста нужно ли на фактические расходы садить НДС который показываем в декларации????
|
|
| |
RADANEG | Дата: Понеділок, 20.01.2014, 21:36 | Повідомлення # 46 |
Група: Видалені
| Підкажіть, будь-ласка, чи повинно вибуття та надходження матеріалів по дод.17 співпадати з сумами фактичних та касових видатків відповідно по КЕКВ 2210.
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Понеділок, 20.01.2014, 22:04 | Повідомлення # 47 |
Група: Видалені
| RADANEG, у всех по разному! Но в идеале если вы всё покупали за счёт загального или спецфонда то они должны равняться! Просто может быть ещё ж и внутриведомственная передача или выявленые излишки и ещё много нюансов!
|
|
| |
Arisha | Дата: Вівторок, 09.09.2014, 16:57 | Повідомлення # 48 |
Група: Видалені
| на_та, хорошая табличка, но столбцы защищены, не могли бы Вы сказать пароль для снятия защиты ячейки..т.к. сумма большая и ячейке полностью не показывает. Заранее спасибо.
|
|
| |
на_та | Дата: Неділя, 04.01.2015, 19:01 | Повідомлення # 49 |
Група: Видалені
| Цитата Arisha ( ) на_та, хорошая табличка, но столбцы защищены, не могли бы Вы сказать пароль для снятия защиты ячейки..т.к. сумма большая и ячейке полностью не показывает. Заранее спасибо. простите, давно не заходила в эту тему, пароля не скажу т.к. не знаю, это мне девочки из казначейства поделились такой формой....уверена вы и сами уже разобрались
|
|
| |
yaoleg | Дата: Понеділок, 05.01.2015, 00:00 | Повідомлення # 50 |
Група: Видалені
| Arisha, на_та, у вищезазначених таблицях забрано пароль
|
|
| |
Ludmila__LL | Дата: Четвер, 02.04.2015, 15:44 | Повідомлення # 51 |
Група: Видалені
| подскажите сума за місяць по картці аналітичного обліку касових видатків повинна дорівнювати кт. 321 рахунку по головній книзі?
|
|
| |
Радистка_Кэт | Дата: Четвер, 02.04.2015, 15:54 | Повідомлення # 52 |
Група: Видалені
| Да, конечно
|
|
| |
mulberry | Дата: Четвер, 02.04.2015, 16:41 | Повідомлення # 53 |
Група: Видалені
| Ludmila__LL, при умові, що не було відновлення касових видатків. Сума "Разом з початку року"- це підсумок касових оборотів із врахуванням відновлення касових видатків. Кредитові обороти за місяць по 321 рах., якщо було відновлення, будуть відрізнятись на суму такого відновлення за певним КЕКВ в конкретному місяці. Якось так. Суми відновлення показуємо в другій , нижній частині картки аналітичного обліку касових видатків.
Добавлено (02.04.2015, 16:41) --------------------------------------------- Відновлення касових видатків буде йти дебетовим оборотом по 321 рах.
Повідомлення відредагував mulberry - Четвер, 02.04.2015, 16:42 |
|
| |
Nat@sh@ | Дата: Середа, 08.04.2015, 15:29 | Повідомлення # 54 |
Група: Видалені
| Не йде ув'язка по загальному фонду. Касові, Кт з., Дт з., залишок матеріалів на початок року, дод.18 - правильно. Як знайти помилку ????
|
|
| |
Радистка_Кэт | Дата: Середа, 08.04.2015, 16:19 | Повідомлення # 55 |
Група: Видалені
| Посмотрите кредиторку, может, списали на факт прошлогоднюю
|
|
| |