|  | | 
	
	
		
		
		
	
		
		
	
		
		
			| Терміново! Помилки в обліку нематеріальних активів |  |  |  | 
					| Ole444ka | Дата: Вівторок, 10.12.2013, 22:24 | Повідомлення # 1 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Дуже потрібна кваліфікована допомога! Знайшла помилку в справах, які тільки-но передали.  В минулому році купляли предмети(вогнегасник), поставили в облік на 113 і 401 рахунок з копійками - 500,02 грн..  Керуючись нормативами, що необоротні мають бути без копійок, хочу зробити до початку інвентаризації бухдовідку. От тільки порадьте, чи правильно я її роблю: вношу коригуючі записи до м/о №8 Дт 401 Кт 113 0,02 грн. ??  Чи не треба ще корегувати результат виконання кошторису - 431 рахунок? |  |  |  |  |  | 
					| Радистка_Кэт | Дата: Середа, 11.12.2013, 10:00 | Повідомлення # 2 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | А износ, там все нормально? 
 Корректируются только 113, 401, 131 - они "замкнуты" друг на друге, больше ничего корректировать не надо
 |  |  |  |  |  | 
					| Paradeigma | Дата: Середа, 11.12.2013, 12:36 | Повідомлення # 3 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Цитата Ole444ka (  ) Чи не треба ще корегувати результат виконання кошторису - 431 рахунок?В отношении "нематериальных активов" вы очевидно погорячились. Речь ведь идет о малоценных необоротных материальных активах (МНМА).
   
 Что касается исправлений, то здесь следует учесть еще и то, производился ли ввод в эксплуатацию МНМА. Ведь от этого зависит корректировка начисленного износа. Сторнируете то, что было проведено ранее и относите копейки на с/сч расходов или исполнения сметы.
 
 Дт 113  Кт 401  -0,02
 Дт 401  КТ 131  -0,02
 Дт 431(или 801,811) Кт 401 +0,02
 |  |  |  |  |  | 
					| IRENE | Дата: Середа, 11.12.2013, 17:28 | Повідомлення # 4 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Paradeigma,  права (прав) и еще спрошу - почему м/о 8 берете? |  |  |  |  |  | 
					| Ole444ka | Дата: Середа, 11.12.2013, 23:54 | Повідомлення # 5 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Paradeigma, дійсно слушне зауваження, беззаперечно 113 - це НМА. В мене просто була ще проблема із 121 рахунком, коли починала писати думала насамперед задати питання про те як виправити помилку в 121, але згодом, почитавши форум, знайшла відповідь сама, а от переробити заголовок забула.  Що стосується проводок,  введення в експлуатацію було, відбувалось це через м/о №8 в листопаді 2012 року, саме тому я й вношу виправлення до нього, але шляхом записів в м/о №17 в поточному місяці.  Знос нарахований у розмірі 50% при введенні в експлуатацію, т.то у листопаді 12 року, ще 50% згідно порядку, буде нараховано у разі вибуття, тобто колись у майбутньому. Тому знос я зараз не корегуватиму.  За таких обставин чи треба остання проводка, яку Ви написали - Дт 431(или 801,811) Кт 401 +0,02  ??? |  |  |  |  |  | 
					| Радистка_Кэт | Дата: Четвер, 12.12.2013, 10:20 | Повідомлення # 6 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | ///відбувалось це через м/о №8 в листопаді 2012 року/// то есть, МНМА покупался через подотчетное лицо? 
 
 
 ///Тому знос я зараз не корегуватиму. За таких обставин чи треба остання проводка, яку Ви написали - Дт 431(или 801,811) Кт 401 +0,02 ??? /// Износ точно так же должен быть без копеек, и его нужно корректировать.
 |  |  |  |  |  | 
					| Paradeigma | Дата: Четвер, 12.12.2013, 12:04 | Повідомлення # 7 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Цитата Ole444ka (  ) Тому знос я зараз не корегуватиму.Если вы не будете корректировать сумму износа, то у вас нарушится равенство, в котором сумма по с/сч 113 (эксплуатация) должна быть равна сумме начисленного износа и сумме фонда в МНМА.
   
 
 Цитата Ole444ka (  ) За таких обставин чи треба остання проводка, яку Ви написали - Дт 431(или 801,811) Кт 401 +0,02  ???Да. Согласно п.1.3 Положения № 611 по учету необоротных активов
 
 
 Цитата 1.3. Облік необоротних активів ведеться в гривнях без копійок. Сума копійок, сплачених за придбання необоротних активів, відноситься на фактичні видатки установи. |  |  |  |  |  | 
					| Ole444ka | Дата: П`ятниця, 13.12.2013, 01:27 | Повідомлення # 8 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Paradeigma, Радистка_Кэт дякую за відповіді.   Але, я перевірила знос, він був нарахований без копійок.  Тому, в мене ...,02 грн. бовтаються на 113 рахунку і на 401. А на 132 рахунку, куди був нарахований 50% знос, нарахована ціла, без копійок сума, тобто було заокруглено в меншу сторону.    Я на це спочатку не звернула уваги, але вже перевірила. 
 Допоможіть будь-ласка, зрозуміти суть проводок, що Ви написали, а то на жаль,
  ніяк не доходить... 
 Дт 113  Кт 401  -0,02
 Дт 401  КТ 131  -0,02   Чому 131 рахунок, а не 132?
 Дт 431(или 801,811) Кт 401 +0,02   Ці ж копійки вже пройшли по витратах, навіщо їх знову списувати?  І в підсумку таких проводок я на 401 рахунку матиму  0,04?!
 
 Якби все правильно робилось би, то проводки б мали бути, якщо я не помилаюсь:
 Дт 113  Кт 362  10,0
 Дт 801  Кт 362  0,02 , які б в кінці року списались б : Дт 431  Кт 801  0,02
 Дт 801   Кт 401  10,0
 Дт  401  Кт 132  5,00
 
 В мене по факту проведено:
 Дт 113  Кт 362  10,02
 Дт 801   Кт 401 10,02
 Дт 401   Кт 132  5,00
 всі витрати 801 рах. в кінці року списано на 431
 Рівність рахунку 113 не була порушена, бо на 401 залишилось 5,02, на 132 потрапило 5 грн., разом 10,02 як на 113 рахунку.
 
 Тож як правильно виправити  в такій ситуації ???!! Підкажіть будь-ласка.
 
 
 Повідомлення відредагував Ole444ka - П`ятниця, 13.12.2013, 01:39 |  |  |  |  |  | 
					| Paradeigma | Дата: П`ятниця, 13.12.2013, 10:59 | Повідомлення # 9 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Цитата Ole444ka (  ) В мене по факту проведено: Дт 113  Кт 362  10,02
 Дт 801   Кт 401 10,02
 Дт 401   Кт 132  5,00
У вас по факту Дт 113 = Кт 401, т.е. 10,02. В корреспонденции этих с/счетов нужно сторнировать только копейки. И всё!
 Эти копейки ранее уже были отнесена на расходы, поэтому проводка "Дт 431(или 801,811) Кт 401 +0,02" будет излишней.
 |  |  |  |  |  | 
					| Ole444ka | Дата: П`ятниця, 13.12.2013, 13:59 | Повідомлення # 10 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Paradeigma, дякуюю!!!! |  |  |  |  |  
 | 
 |  |