Четвер, 18.04.2024, 23:16
Сайт 
Головна | Облік та списання матеріальних цінностей - Сторінка 6 - Форум | Реєстрація | Вхід
[ Оновлені теми · Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 6 з 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Облік та списання матеріальних цінностей
Облік та списання матеріальних цінностей
Вера1985Дата: Середа, 01.04.2015, 12:44 | Повідомлення # 151
Група: Видалені





Добрий день! підкажіть, будь ласка, за новими стандартами як правильно оприбуткувати штампи на 113 рах.
Дякую.
 
GoldfishДата: Середа, 01.04.2015, 22:57 | Повідомлення # 152
Група: Видалені





Цитата In@ ()
Підскажіть будь-ласка, якщо член комісії відсутній, що зазначається?
Должна быть в полном составе, иначе нужно внести изменения в состав.
 
YesipenkoTanyaДата: Четвер, 02.04.2015, 10:44 | Повідомлення # 153
Група: Видалені





Цитата Alinochka ()
Які проводки мають бути зараз при надходженні стоматматеріалів після оплати (в накладній сума разом з ПДВ)? раніше робили Дт 233 Кт 675, а зараз як?
Наприкалад
д 233 к 675 сумма 1000 (без Пдв)
д233 к 675 сумма 200 (пдв)

а при списанні 
д802 к 233 сумма 1200

Здається так
 
fhbyfДата: Четвер, 02.04.2015, 13:17 | Повідомлення # 154
Група: Видалені





Цитата YesipenkoTanya ()
Подскажите, списываем шторы.Числятся на 113 счете. Два вида: тюль и шторы. Сумы соответсвенно: 139,98 и 75 грн
Проводки
Д 132 К 113 214,98
Д401 К 132 107,49

Или не так? Что делать с копейками?
На необоротні активи повинна бути такаж відомість нарахування зносу як і на ОЗ в ній Ви побачите знос уже нарахований, а різницю донарахуєте при списанні.
 
OlyaДата: Вівторок, 07.04.2015, 21:16 | Повідомлення # 155
Група: Видалені





Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, як правильно оприбуткувати проектно-кошторисну документацію за новими стандартами?? Раніше оприбутковувала на незавершене кап.будівництво, а потім при завершенні кап.ремонту і отриманні "Декларації про  закінчення будівництва"від ДБК списувала із незавершенки разом із всіма витратами. Що робити зараз?????????
 
Nat78Дата: Неділя, 26.04.2015, 19:38 | Повідомлення # 156
Група: Видалені





Цитата Вера1985 ()
Добрий день! підкажіть, будь ласка, за новими стандартами як правильно оприбуткувати штампи на 113 рах.

Присоединяюсь к вопросу!!!

Раньше было:
Дт 801 Кт 675 - стоимость с ПДВ
Дт 113 Кт 401 - стоимость без ПДВ
Дт 401 Кт 132 - 50% износ.

Теперь с ПДВ на 113 брать чтоли? Как правильно оприходовать на 113 счет? Подскажите пожалуйста)


Повідомлення відредагував Nat78 - Неділя, 26.04.2015, 20:39
 
AnnaDanilenkoДата: Понеділок, 27.04.2015, 12:04 | Повідомлення # 157
Група: Видалені





Цитата Olya ()
Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, як правильно оприбуткувати проектно-кошторисну документацію за новими стандартами?? Раніше оприбутковувала на незавершене кап.будівництво, а потім при завершенні кап.ремонту і отриманні "Декларації про  закінчення будівництва"від ДБК списувала із незавершенки разом із всіма витратами. Що робити зараз?????????
Для вас нічого не змінилося. так і робіть. зміни будуть у тих, у кого документація з типопвого проектування.
 
bambarbiyaДата: Понеділок, 27.04.2015, 13:28 | Повідомлення # 158
Група: Видалені





Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на какой счет отнести подшипники на насос, ст-тью 1200грн?
 
NetDruga0439Дата: Четвер, 30.04.2015, 09:12 | Повідомлення # 159
Група: Видалені





Добрый день! В сельском совете есть школа (здание с/совета) где есть плохие чугунные батареи. Их надо официально  сдать на металлолом с последующим перечислением на расчётный счёт.  Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить  (акты, договора, проводки).   За ранее благодарна!
 
mulberryДата: Четвер, 30.04.2015, 10:11 | Повідомлення # 160
Група: Видалені





NetDruga0439, відкриваєте в своєму казначействі рахунок для зарахування коштів від продажу майна. Реквізити цього рахунку вказуєте в договорі на здачу металобрухту. На виручені кошти складаєте кошторис та використовуєте їх на потреби Вашої установи.

Добавлено (30.04.2015, 10:03)
---------------------------------------------
Все про оприходування та здачу металобрухту докладно описано в Бюджетній бухгалтерії №24 за 2013 рік (включно з проводками та прикладами).

Добавлено (30.04.2015, 10:11)
---------------------------------------------
Якщо немає газети, то коротко:
дт239-кт364- оприходувано металобрухт, що підлягає здачі в спеціалізоване підприємство
дт364-кт239-передано металобрухт спеціалізованому підприємству
дт323-кт711-надійшли кошти за здачу металобрухту на спеціальний реєстраційний рахунок
Суми по перших двох проводках можуть дещо відрізнятись від суми по останній проводці, якщо спеціалізоване підприємство визначить процент засмічення металобрухту. В такому випадку це буде вказано в його акті прийомки-здачі .

 
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Облік та списання матеріальних цінностей
  • Сторінка 6 з 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Пошук: