Неділя, 05.05.2024, 19:08
Сайт 
Головна | Нарахування зносу від а до я. - Форум | Реєстрація | Вхід
[ Оновлені теми · Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 11
  • 1
  • 2
  • 3
  • 10
  • 11
  • »
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Нарахування зносу від а до я. (у бюджетних установах)
Нарахування зносу від а до я.
San4oДата: Вівторок, 14.08.2012, 11:14 | Повідомлення # 1
Група: Видалені





Підкажіть будь ласка яким документом необхідно керуватися на сьогодні для нарахування зносу на основні засоби?
 
KlavaДата: Вівторок, 14.08.2012, 17:18 | Повідомлення # 2
Група: Видалені





Инструкцией № 64
 
Инна1990Дата: Середа, 22.08.2012, 15:34 | Повідомлення # 3
Група: Видалені





Всім доброго дня! Розвійте мої думки щодо нарахування зносу на 113 рах. Оприбутковано степляри, дироколи на 113 рах, як бути із 50% зносу (при оприбуткуванні) це обов'язково чи можна при списанні (в кінці року) відразу всю суму на 132 wink ?
 
mulberryДата: Середа, 22.08.2012, 16:42 | Повідомлення # 4
Група: Видалені





Инна1990, 50% відразу при оприбуткуванні, а решта 50%- при списанні, і таким же чином відобразити проводки в меморіальних ордерах( в місяцях оприбуткування та списання). Але взагалі ми степлери та дироколи відразу роздаємо працівникам та списуємо (якщо в невеликій кількості) , якщо ТМЦ багато та відразу не роздається в користування, тоді облікуєм на 234 до моменту використання. Дироколи та степлери на 113 не відносимо. Хіба що у вашому випадку вони багато коштують та збираєтесь ними користуватись тривалий час-тоді так, як в першому реченні.
 
userДата: Середа, 22.08.2012, 19:05 | Повідомлення # 5
Група: Видалені





Я роблю хитріше - ставлю їх на 221, і зносу не треба і списати легше. А що їм більше року - ніхто уваги ніколи не звертав.
 
mulberryДата: Понеділок, 27.08.2012, 15:01 | Повідомлення # 6
Група: Видалені





user, можна і так, але тоді потрібна оборотка по 221 рах. і списання по мірі необхідності та використання.
 
narcis-leaДата: Середа, 14.11.2012, 15:23 | Повідомлення # 7
Група: Видалені





Здравствуйте. Подскажите пожалуйста износ начисляется на ОС на 104,106,109 например за 2011 год в первом квартале или в первый месяц 2012года, т. е. тогда когда уже известно проводится или не проводится индексация ОС? Заранее спасибо за ответ.

Повідомлення відредагував narcis-lea - Середа, 14.11.2012, 15:38
 
NattyДата: Середа, 14.11.2012, 21:29 | Повідомлення # 8
Група: Видалені





Износ начисляется в последний рабочий день текущего года. Например, за 2012 год износ будет начисляться 29 декабря 2012 года, потому что планируется перенос рабочих дней с 31 на 29 декабря smile
И он никаким боком не касается вопроса, будет ли проводиться индексация.
 
EVGENIYДата: Середа, 14.11.2012, 22:31 | Повідомлення # 9
Група: Видалені





Quote (narcis-lea)
т. е. тогда когда уже известно проводится или не проводится индексация ОС?
Заходите на сайт по чаще я обязательно этот вопрос оформлю новостью как только узнаю! Но скажу от себя судя по инфляции в этом году, индексацию проводить не будем smile
кстати индексация до 1 марта проводится
 
narcis-leaДата: Четвер, 15.11.2012, 13:41 | Повідомлення # 10
Група: Видалені





Спасибо за информацию. smile Недавно начала свою деятельность в качестве бухгалтера в бюджетной сфере и поэтому появляются всякие разные вопросы. smile
 
romanДата: Вівторок, 20.11.2012, 13:18 | Повідомлення # 11
Група: Видалені





Підскажіть будь - ласка стіл на 113 рах вартістю 333 грн., яка буде сума зносу 166,50 ? чи вірно суму зносу відображати в копійках? від мене вимагають щоб сума зносу і залишкова вартість були однаковими і без копійок, в загальному може і вейде однаково і без копійок, але як вірно буде в даному випадку?
 
orifДата: Вівторок, 20.11.2012, 13:30 | Повідомлення # 12
Група: Видалені





roman, износ начисляется без копеек, возможно если у вас стол не один, а напр 4, в общей сумме и получится без копеек, но когда вы вдруг захотите списать 1 стол копейки и выплывут, а 13 счет обязательно без копеек
 
romanДата: Вівторок, 20.11.2012, 13:42 | Повідомлення # 13
Група: Видалені





Стіл був лише прикладом, то 1грн від вартості стола списати на витрати установи хоча його вартість і без копійок, тоді стіл 332 грн знос 166?
 
orifДата: Вівторок, 20.11.2012, 15:16 | Повідомлення # 14
Група: Видалені





у меня 1 С начисляет округляя, по вашему примеру износ будет 167 грн, я нигде не встречала требования "щоб сума зносу і залишкова вартість були однаковими"
 
romanДата: Вівторок, 20.11.2012, 16:08 | Повідомлення # 15
Група: Видалені





я такої вимоги теж не зустрічав, так у мене й було, рах 113 - 7785, рах 132 - 3894, залишкова вартість у балансі - 3891, але фін відділ хоче бачити рівні суми, тому і виникли такі питання, а у вас як?

Добавлено (20.11.2012, 15:08)
---------------------------------------------
вияснив, необхідно округлити, щоб знос і залишкова вартість мали різницю не більше 1, тобто якщо у мому випадку до стола я додав 0,5коп то з чогось іншого знімлю, що при нарахуванні зносу не дає рівної суми

 
orifДата: Вівторок, 20.11.2012, 16:22 | Повідомлення # 16
Група: Видалені





у меня такого равенства никто никогда не требовал, и надеюсь не будет, плюс ко всему у меня еще и на складе 113 и 114 есть(без износа).
 
romanДата: Вівторок, 20.11.2012, 16:34 | Повідомлення # 17
Група: Видалені





впринцепі в інструкціях я такого не зустрічав
 
NattyДата: Вівторок, 20.11.2012, 21:17 | Повідомлення # 18
Група: Видалені





Quote (roman)
вияснив, необхідно округлити, щоб знос і залишкова вартість мали різницю не більше 1, тобто якщо у мому випадку до стола я додав 0,5коп то з чогось іншого знімлю, що при нарахуванні зносу не дає рівної суми

Так и есть, по этому поводу была отличная статья в Бюджетной Бухгалтерии - там так и писали, как Вы говорите, я тоже так делаю.. Увы, сейчас не помню номер журнала, но если надо могу поискать smile
 
татаянаДата: Четвер, 29.11.2012, 18:23 | Повідомлення # 19
Група: Видалені





стала начисять износ чтобы не дотягивать до конца года, переклинило по полной. Подскажите ОЗ стоят на учете с 2009 г. балансовая стоимость 1229 приэтомуже начислен износ в сумме 1191 грн. Как начислить износ за этот год?
 
NattyДата: Четвер, 29.11.2012, 20:46 | Повідомлення # 20
Група: Видалені





Какие именно ОЗ? К какой группе относятся? Ведь от этого зависит % годового износа.
 
AngelllllДата: Середа, 19.12.2012, 13:38 | Повідомлення # 21
Група: Видалені





Підскажіть будь-ласка, якщо об"єкт основних засобів (комп"ютер-рах.104) куплено и введено в експлуатацію в грудні 2012р., чи потрібно нараховувати знос за один місяць експлуатації????
 
mulberryДата: Середа, 19.12.2012, 15:47 | Повідомлення # 22
Група: Видалені





Angelllll, потрібно нараховувати навіть за один місяць.Я роблю так.Процент зносу за 2012 рік:кількість повних місяців перебування в експлуатації/12 місяців*річна сума зносу=1/12*10 відсотків=0,83 відсотка.
Сума зносу за 2012 рік:балансова вартість(без ПДВ)*0,83 %
Навіть якщо ОС введено в експлуатацію 31 грудня, то берете все одно 1 повний місяць.

Добавлено (19.12.2012, 13:47)
---------------------------------------------
Суму зносу виводите в гривнях, копійки заокруглюєте, тобто, до прикладу обчислено суму зносу за 2012 рік 255,89 грн. До розрахунку приймаєте 256 гривень


Повідомлення відредагував mulberry - Середа, 19.12.2012, 15:54
 
ФаворитДата: Субота, 22.12.2012, 11:25 | Повідомлення # 23
Група: Видалені





Підскажіть будь-ласка, чи нараховується знос на 114 рах?
 
NattyДата: Субота, 22.12.2012, 11:27 | Повідомлення # 24
Група: Видалені





Да. Наказ ДКУ № 64:
Цитата
7.7. Для нарахування зносу та з метою уніфікації та обґрунтованості визначення суми зносу основних засобів бюджетних установ застосовуються строки їх корисного використання та річні норми зносу, які наведені у додатку (додається).
Знос експонатів зоопарків, виставок, бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, білизни, постільних речей, одягу та взуття, інвентарної тари, матеріалів довготривалого використання для наукових цілей нараховується у першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решта 50 відсотків первісної вартості - у місяці його ліквідації (списання з балансу).
 
ФаворитДата: Субота, 22.12.2012, 14:49 | Повідомлення # 25
Група: Видалені





При нарахуванні зносу на 114 рах , з яким кориспондує рахунком?
 
NattyДата: Субота, 22.12.2012, 14:52 | Повідомлення # 26
Група: Видалені





Это уже наглость, читайте керiвнi документи или используйте поиск по форуму.
 
userДата: Субота, 22.12.2012, 22:59 | Повідомлення # 27
Група: Видалені





Да! За такі запитання треба б на позачергову атестацію evil
 
ФаворитДата: Неділя, 23.12.2012, 00:32 | Повідомлення # 28
Група: Видалені





Якщо Ви не знаете як відповісти на дане питання, то не потрібно відправляти мене на атестацію. Я розумію, що це на 131 або на 132рахунок, але мене переконують що потрібно на 401... тому і питаю Вас
 
EVGENIYДата: Неділя, 23.12.2012, 13:38 | Повідомлення # 29
Група: Видалені





Фаворит, Вас правильно убеждают нужно на 401 ставить, т.е. на 113 у вас будет вся стоимость, на 132 износ, а на 401 дургая половина стоимости
 
annaBellДата: П`ятниця, 04.01.2013, 11:56 | Повідомлення # 30
Група: Видалені





каков процент износа на велосипеды (сч.105), подскажите???
 
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Нарахування зносу від а до я. (у бюджетних установах)
  • Сторінка 1 з 11
  • 1
  • 2
  • 3
  • 10
  • 11
  • »
Пошук: