|
Запитання про вiднесення на субрахунок
| |
Animone | Дата: Четвер, 25.12.2014, 16:19 | Повідомлення # 331 |
Група: Видалені
| Цитата Радистка_Кэт ( ) Я такое в 2012 году приходовала на 234.. Потом в журнале каком-то прочитала, что надо на 202 приходовать. 202-й используют во внебюджетных учреждениях. Там используется несколько другой план счетов (Приказ № 280). А вот что касается бюджета, можно обратиться к тому же Положению № 611. Вот, как оно трактует использование счета 20, а значит и субсчета 202-го.
Рахунок 20 "Виробничі запаси" призначено для узагальнення інформації про наявність і рух сировини і матеріалів, обладнання, яке підлягає встановленню на об'єктах, що будуються або реконструюються, будівельних матеріалів, конструкцій, деталей та інших матеріальних цінностей, придбаних за рахунок коштів, виділених на капітальне будівництво, матеріалів для науково-дослідних робіт, а також спеціального обладнання, придбаного для виконання науково-дослідних робіт.
Добавлено (25.12.2014, 15:19) --------------------------------------------- Цитата mla1989 ( ) на який рахунок віднести портфель офісний 80 грн.?проводки?
Дт 211 Кт 411, если планируете использовать объект не более года. Если больше, то Дт 113 Кт 401.
Повідомлення відредагував Animone - Четвер, 25.12.2014, 16:20 |
|
| |
mla1989 | Дата: Понеділок, 29.12.2014, 19:54 | Повідомлення # 332 |
Група: Видалені
| ТЕРМІНОВО!!!!!якщо я беру калькулятор на 113 рахунок,то йому потрібно дати інвентарний номер?як? показати його купівлю в ордері 6 чи 9?
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Понеділок, 29.12.2014, 20:21 | Повідомлення # 333 |
Група: Видалені
| mla1989, Конечно нужно инвномер 1137000 , в 6 ордере
|
|
| |
mla1989 | Дата: Вівторок, 30.12.2014, 18:48 | Повідомлення # 334 |
Група: Видалені
| а знос в якому ордері?
|
|
| |
Dasha3152 | Дата: Середа, 31.12.2014, 09:22 | Повідомлення # 335 |
Група: Видалені
| Здравствуйте, подскажите пожалуйста, так как я в бюджете новичок, покупаем компьютер, есть накладная, в ней указано (монитор, веб камера, сетевой адаптер, клавиатура+мышь, сетевой фильтр, системный блок, винчестер, наушники+микрофон), правильно ли будет если я все по отдельности отнесу на 113 счет?или клавиатура и мышь это МШП? Накладные лежат в казне на оплату, соответственно накладные есть, а фактически компьютера нет, и неизвестно когда будет,что мне делать????? читала где то что ставить на приход, составлять договор с поставщиком на ответственное хранение, а начислять износ уже когда он будет фактически у нас? ??????? Какой документ подтверждает передачу компьютера в использование???? Спасибо, помогите пожалуйста, может кто то с таким сталкивался.
|
|
| |
Культура-zv | Дата: Понеділок, 05.01.2015, 19:33 | Повідомлення # 336 |
Група: Видалені
| купили счетчики на электроэнергию по цене 1010 грн, куда ставить 234 или 113? и еще вопрос разработанная проектно сметная документация на кап ремонт и реконструкцию нужно на учет ставить на на какой счет?
|
|
| |
Радистка_Кэт | Дата: Вівторок, 06.01.2015, 10:57 | Повідомлення # 337 |
Група: Видалені
| Счетчики - 113 счет
|
|
| |
Культура-zv | Дата: Вівторок, 06.01.2015, 13:52 | Повідомлення # 338 |
Група: Видалені
| да, спасибо, уже нашла тоже.
|
|
| |
госслужащий | Дата: Четвер, 15.01.2015, 17:48 | Повідомлення # 339 |
Група: Видалені
| Культура-zv, скажите пожалуйста, вы задавали вопрос по поводу сметной документации, и меня тоже интересует ответ)))если вы выяснили, то подскажите: в 2014 году получили из областного бюджета деньги на капитальный ремонт крыши, из них потратили только на изготовление проектно-сметной документации и на экспертизу этой документации, остальные деньги вернули.Вопрос: стоимость проектно-сметной документации как я должна отобразить в учете? и какие проводки?Спасибо Добавлено (15.01.2015, 16:48) --------------------------------------------- EVGENIY, здравствуйте! подскажите пожалуйста: в 2014 году получили из областного бюджета деньги на капитальный ремонт крыши, из них потратили только на изготовление проектно-сметной документации и на экспертизу этой документации, остальные деньги вернули.Вопрос: стоимость проектно-сметной документации как я должна отобразить в учете(списывать или ...)? и какие проводки?Спасибо
|
|
| |
Радистка_Кэт | Дата: П`ятниця, 16.01.2015, 15:52 | Повідомлення # 340 |
Група: Видалені
| Вообще, стоимость сметы по ремонтам списывается на расходы
|
|
| |
госслужащий | Дата: Понеділок, 19.01.2015, 13:55 | Повідомлення # 341 |
Група: Видалені
| спасибо))
|
|
| |
YesipenkoTanya | Дата: Середа, 21.01.2015, 12:15 | Повідомлення # 342 |
Група: Видалені
| Підкажіть будь ласка, яка проводка
Авізо про передання на баланс витрати по реконструкції школи сума 300 000
|
|
| |
АлінаП | Дата: Четвер, 05.02.2015, 11:17 | Повідомлення # 343 |
Група: Видалені
| А як правильно списати вогнегасники? Добавлено (05.02.2015, 10:17) --------------------------------------------- Багатофункціональний пристрій (ксерокс, сканер, принтер) вартістю 2870,00 грн. на який рахунок віднести 104 чи 106? Будь ласка, підкажіть...
|
|
| |
Радистка_Кэт | Дата: Четвер, 05.02.2015, 23:35 | Повідомлення # 344 |
Група: Видалені
| 104
|
|
| |
buhg | Дата: Середа, 18.02.2015, 15:44 | Повідомлення # 345 |
Група: Видалені
| Танюшка3575, делаете додаткову угоду до последнего договора с минусом на лишнюю сумму и регистрируете ее
|
|
| |
Радистка_Кэт | Дата: Середа, 18.02.2015, 16:25 | Повідомлення # 346 |
Група: Видалені
| Думаю, додаткова угода даже не нужна - договор повторяет суммы 1 квартала. зарегистрированное дважды нужно просто снять
|
|
| |
Укргость | Дата: П`ятниця, 27.02.2015, 16:04 | Повідомлення # 347 |
Група: Видалені
| Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, решение моей проблемы: наша организация приобрела основные средства, соответственно, сразу взяли документы для оплаты, поставили в учет на 104 счет и после оплаты нам прислали наши ОС. Но товар оказался неисправным. 1.Какими документами мы должны оформить возврат неисправного основного средства? 2.Должны ли мы вводить в эксплуатацию неисправное оборудование? Спасибо!
|
|
| |
Радистка_Кэт | Дата: П`ятниця, 27.02.2015, 16:10 | Повідомлення # 348 |
Група: Видалені
| А вам его как, заменят?
|
|
| |
Укргость | Дата: П`ятниця, 27.02.2015, 16:14 | Повідомлення # 349 |
Група: Видалені
| нам вернут денежку на счет и мы вернем товар
|
|
| |
Goldfish | Дата: Субота, 28.02.2015, 13:49 | Повідомлення # 350 |
Група: Видалені
| Цитата Dasha3152 ( ) правильно ли будет если я все по отдельности отнесу на 113 счет?или клавиатура и мышь это МШП? Накладные лежат в казне на оплату, Обычно клавиатура и мышь служат более года.
Добавлено (28.02.2015, 12:49) --------------------------------------------- Цитата Dasha3152 ( ) оответственно накладные есть, а фактически компьютера нет, и неизвестно когда будет,что мне делать????? читала где то что ставить на приход, составлять договор с поставщиком на ответственное хранение, а начислять износ уже когда он будет фактически у нас? ??????? Какой документ подтверждает передачу компьютера в использование???? Спасибо, помогите пожалуйста, может кто то с таким сталкивался. Да, в случае отсутствияматериальных ценностей действительно есть практика заключать договора хранения. Но, мне не понятно, зачем делать так, если можно составить договор с предоплатой (если товар до 100 тыс.). Пройдет предоплата и в течении 30 дней вам должны поставить товар.Да, теперь, как японимаю, действительно необходимо начислять амортизацию после ввода в эксплуатацию. Я планировала делать это актом (в инете можно найти пример) и доработать его для себя и утвердить приказом про организации бухучета вместе с составом такой комиссии.
Повідомлення відредагував Goldfish - Субота, 28.02.2015, 13:50 |
|
| |
Радистка_Кэт | Дата: Субота, 28.02.2015, 17:27 | Повідомлення # 351 |
Група: Видалені
| Договор с предоплатой можно сделать, если есть разрешение ГР
|
|
| |
Елена4776 | Дата: Четвер, 05.03.2015, 10:28 | Повідомлення # 352 |
Група: Видалені
| Добрий день! Прочитала роз'яснення видавничого дому Фактор, про те що запаси з 234 рахунку можна списувати лише коли вони прийшли в непридатність, а не коли видані у використання (крім канцелярії та деяких медикаментів) Але в голові не вкладається, що на балансі будуть числитись, наприклад, паперові рушники до тих пір поки не буде відірвано останній його метр, або до останньої краплі миючого засобу. 1.Не можна написати в акті списання: "комісія здійснила перевірку матеріалів, що були видані для поточної роботи закладу та постановила, що описані нижче цінності підлягають списанню та вилученню з обліку..."? 2. Як тоді бути із електроматеріалами (проводами, розетками...) якщо вони прокладені і встановлені, то я мушу їх і надалі обліковувати, тому що не можна сказати, що вони стали непридатними? 3. В новій кореспонденції написано 2.4 Вибуття виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування у випадках, передбачених законодавством..." В якому документі можна прочитати про ці випадки вибуття? Ніде не можу знайти . 4. Дуже вже хвилюють ці проводи! Зараз виявляється така ситуація, що за багато років змінювались бухгалтери і законодавство, одні при прокладанні списували їх, інші залишали на балансі. Тепер на балансі накопичилось немало метрів, в дійсності на складі їх немає, де вони прокладені вже ніхто згадати не може. Можемо лише по метражу підбирати, та і то приблизно, бо зривати поли або псувати стіни ніхто не буде, а далі що робити списати їх, як встановлені чи просто добавити в обороткі опис про їх місцезнаходження??? Буду вдячна за допомогу)
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Четвер, 05.03.2015, 10:41 | Повідомлення # 353 |
Група: Видалені
| Елена4776, дайте ссылку где прочитали? если в журнале скажите номер журнала!
|
|
| |
Елена4776 | Дата: Четвер, 05.03.2015, 13:05 | Повідомлення # 354 |
Група: Видалені
| что-то ссылки не работают Прочитала на форуме http://budget.factor.ua Список форумів » Консультації з питань застосування законодавства у публічно-правовій сфері » Облік та списання ТМЦ Списання запасів Когда проверяю переходит, только загружается сюда - не хочет http://budget.factor.ua/viewforum.php?f=17 вроде эта сработала выберете раздел "Списання запасів"
Повідомлення відредагував Елена4776 - Четвер, 05.03.2015, 13:09 |
|
| |
EVGENIY | Дата: Четвер, 05.03.2015, 14:04 | Повідомлення # 355 |
Група: Видалені
| Елена4776, там же на форуме ответ есть! При передаче запасов в эксплуатацию это ещё не списание, и второй пункт в конце каждого месяца или чаще оформляется акт на списание использованных запасов и к нему прикладывается ведомость выдачи!
Цитата Елена4776 ( ) 2. Як тоді бути із електроматеріалами (проводами, розетками...) якщо вони прокладені івстановлені, то я мушу їх і надалі обліковувати, тому що не можна сказати, що вони стали непридатними? Ведомостью выдали на установку, в конце месяца делаете акт на списания указываете что списать так как установлены (использованы)!
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Четвер, 05.03.2015, 14:06 | Повідомлення # 356 |
Група: Видалені
| Цитата Елена4776 ( ) 4. Дуже вже хвилюють ці проводи! Зараз виявляється така ситуація, що за багато років змінювались бухгалтери і законодавство, одні при прокладаннісписували їх, інші залишали на балансі. Тепер на балансі накопичилось немало метрів, в дійсності на складі їх немає, де вони прокладені вже ніхто згадати не може. Можемо лише по метражу підбирати, та і то приблизно, бо зривати поли або псувати стіни ніхто не буде, а далі що робити списати їх, як встановлені чи просто добавити в обороткі опис про їх місцезнаходження??? Уже давно нужно было списать!
|
|
| |
Елена4776 | Дата: Четвер, 05.03.2015, 14:33 | Повідомлення # 357 |
Група: Видалені
| Спасибо, за разъяснение, для тех кто в бронепоезде Просто меня смутила формулировка о том что можно списывать запасы только когда они "стануть непридатними до використання", а провода то как раз только поступят в свою реальную эксплуатацию, вот и закралось такое предположение что неужели их учитывать, до тех пор пока их не заменят, лет так через 40 Знаю, что бред...но уже не удивлюсь никаким изменениям в нашем законодательстве
Повідомлення відредагував Елена4776 - Четвер, 05.03.2015, 14:35 |
|
| |
Dasha3152 | Дата: Четвер, 12.03.2015, 15:47 | Повідомлення # 358 |
Група: Видалені
| Программа "Парус" на каком счете должна учитываться, если я правильно понимаю то это нематериальный актив (сч 121 или 122) предыдущий бухгалтер его отнесла на 109, как правильно?????спасибо!
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Четвер, 12.03.2015, 15:50 | Повідомлення # 359 |
Група: Видалені
| Dasha3152, Цитата Dasha3152 ( ) Программа "Парус" на каком счете должна учитываться, если я правильно понимаю то это нематериальный актив (сч 121 или 122) предыдущий бухгалтер его отнесла на 109, как правильно?????спасибо! http://ukrbudget.ru/forum/12-274-1
|
|
| |
anira2002 | Дата: Середа, 18.03.2015, 13:05 | Повідомлення # 360 |
Група: Видалені
| Пыдскажіть, Малогабаритний макет АКС-47 (автомат) вартість 6000,00 грн. на який рахунок віднести
|
|
| |
|
| |