Понеділок, 23.12.2024, 13:45
Сайт 
Головна | Запитання про вiднесення на субрахунок - Сторінка 10 - Форум | Реєстрація | Вхід
[ Оновлені теми · Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
Запитання про вiднесення на субрахунок
dauДата: Четвер, 26.06.2014, 14:30 | Повідомлення # 271
Група: Видалені





Цитата Animone ()
Цитата dau ()при ликвидации идет передача с 10,11,06 счетов на вышестоящую организацию, какими проводками проводить эти операции.

Дт 401, 131,132 Кт 10,11,06 (06? Что это за крокодил? План счетов согласно Положения № 611 начинается с 10-го.)
спасибо большое, а на 683 не нужно ?
06 это "Матерiальнi цiнностi, закупленi шляхом централiзованого постачання" забалансовый
 
mla1989Дата: Вівторок, 02.09.2014, 15:17 | Повідомлення # 272
Група: Видалені





Підкажіть,будь-ласка, на який рахунок віднести тонер,фотобарабан,драбину,лічильник,калюкулятор,електрочайник...бо це все обліковується на 234 рахунку,а я новий бухгалтер і хочу виправити....Дякую!
 
AnimoneДата: Середа, 03.09.2014, 12:50 | Повідомлення # 273
Група: Видалені





Цитата mla1989 ()
на який рахунок віднести тонер,фотобарабан,драбину,лічильник,калюкулятор,електрочайник...бо це все обліковується на 234 рахунку


Тонер - на 234-й, ибо является расходным материалом для заправки картриджей.
Фотобарабан - 238-й, ибо является запчастью для ксерокса или сканера и используется для восстановления их работоспособности.
"драбину,лічильник,калюкулятор,електрочайник" - в зависимости от стоимости. До 2500 - 113-й, свыше - 106 и 104-й
 
Марина5948Дата: Понеділок, 08.09.2014, 15:20 | Повідомлення # 274
Група: Видалені





добрий день, будь-ласка підскажіть на якому рахунку обліковується бронетанкова служба у військовій частини
 
AnimoneДата: Понеділок, 08.09.2014, 15:48 | Повідомлення # 275
Група: Видалені





Цитата Марина5948 ()
на якому рахунку обліковується бронетанкова служба у військовій частини


Вопрос не совсем корректен, ибо бронетанковая служба - это организационно-штатная структура управления танкового вооружения.
 
mla1989Дата: Вівторок, 16.09.2014, 11:42 | Повідомлення # 276
Група: Видалені





Доброго дня!Підкажіть,як правильно перенести з 234 рахунку на 113 і 221?
 
AnimoneДата: Середа, 17.09.2014, 12:35 | Повідомлення # 277
Група: Видалені





Цитата mla1989 ()
як правильно перенести з 234 рахунку на 113 і 221?


ИМХО,
Дт 234 Кт 364, 675 - сумма сторно
Дт 113,221 Кт 364,675 - на сумму МБП, МНМА
Дт 80, 81 Кт 401, 411 - на сумму МБП, МНМП
 
mla1989Дата: Понеділок, 22.09.2014, 23:12 | Повідомлення # 278
Група: Видалені





Дт 80, 81 Кт 401, 411 - на сумму МБП, МНМП???50%?
 
npolivkoДата: Четвер, 25.09.2014, 12:41 | Повідомлення # 279
Група: Видалені





Як правильно оприбуткувати кушетку масажну- ціна 2000,00грн
 
AnimoneДата: П`ятниця, 26.09.2014, 09:00 | Повідомлення # 280
Група: Видалені





Цитата npolivko ()
Як правильно оприбуткувати кушетку масажну- ціна 2000,00грн


Дт 113 Кт 36, 67 если поступила от поставщика (в м.о. 4 или 6)
и одновременно делается вторая запись
Дт 80, 811 Кт 401
при вводе в эксплуатацию начисляется 50% износ (м.о. 9)
Дт 401 Кт 132
 
iazДата: Четвер, 02.10.2014, 11:46 | Повідомлення # 281
Група: Видалені





Подскажите на какой счет приходуются печати и штампы?
 
Nataly77Дата: Четвер, 02.10.2014, 13:38 | Повідомлення # 282
Група: Видалені





На 113
 
Bir23Дата: Неділя, 05.10.2014, 18:03 | Повідомлення # 283
Група: Видалені





Доброго дня,  по КЕКВ 3110 спеціального фонду придбано компютер в зборі (6159 грн), принтер (2520 грн), морозильну камеру (10200 грн) та мясорубку з ножами (12600 грн), але підкажіть , будь ласка, на який потрібно віднести рахунок і які проводки зробити та що із зносом?

Повідомлення відредагував Bir23 - Неділя, 05.10.2014, 20:15
 
AnimoneДата: Понеділок, 06.10.2014, 14:44 | Повідомлення # 284
Група: Видалені





Цитата Bir23 ()
на який потрібно віднести рахунок і які проводки зробити та що із зносом?


Дт 104 Кт 401

Износ начисляется в последний день года (см. Положение № 611)

Дт 401 Кт 131
 
Марина5948Дата: Вівторок, 28.10.2014, 15:02 | Повідомлення # 285
Група: Видалені





підскажіть будь-ласка якщо немає обороту, чи потрібно вести оборотну відомість???????
 
zhovnir_viraДата: Середа, 05.11.2014, 18:27 | Повідомлення # 286
Група: Видалені





підскажіть будь ласка на який рахунок оприбуткувати металопластикові вікна і підвіконник пластиковий?
 
вишняДата: Четвер, 06.11.2014, 09:42 | Повідомлення # 287
Група: Видалені





zhovnir_vira, на 234 рахунок і списати на витрати:
д-т 324 к-т 712
д-т 364 к-т 324
д-т 234 к-т 364
д-т 812 к-т 234,якщо вікна отримані як благодійна допомога;якщо за грошові кошти змінюється і кореспонденція рахунків в залежності за рахунок якого фонду придбали: 321,323 та 802 чи 811,702 чи 711
 
Юляша2038Дата: П`ятниця, 14.11.2014, 15:58 | Повідомлення # 288
Група: Видалені





Підскажіть установка водопідготовча ціна 8200,00 рахунок 104, а підгрупа?
 
buhgalter123Дата: Середа, 26.11.2014, 13:34 | Повідомлення # 289
Група: Видалені





Подскажите, пожалуйста, нам подрядчики сделали капитальный ремонт уличного освещения, при этом установили шкаф управления наружным освещением стоимостью 9223 грн, на какой счет отнести этот шкаф? Сделать переоценку линий уличного освещения на эту сумму по 103 счету или отнести к новому 104 счету как регулюючі прилади і пристрої?
 
ira87Дата: Середа, 26.11.2014, 15:54 | Повідомлення # 290
Група: Видалені





Ми новостворена організація закупили компьтера,і не знаю як присвоїти їм інвентеризаційні номери?
 
AnimoneДата: Середа, 26.11.2014, 16:17 | Повідомлення # 291
Група: Видалені





Цитата Юляша2038 ()
установка водопідготовча ціна 8200,00 рахунок 104, а підгрупа?

а що це таке?  wacko
 
Радистка_КэтДата: Середа, 26.11.2014, 16:19 | Повідомлення # 292
Група: Видалені





Для організації обліку та забезпечення контролю об’єктам обліку присвоюється індивідуальний інвентарний номер (крім білизни, постільних речей, одягу, взуття,
бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, матеріалів
довготривалого використання та таких, що мають специфічне призначення).
Якщо інвентарний об’єкт є складним і включає
відокремлені елементи, що становлять разом з ним одне ціле, на кожному такому
елементі повинен бути зазначений той самий інвентарний номер, що й на основному
об’єкті.
Для білизни, постільних речей, одягу, взуття та
малоцінних необоротних матеріальних активів встановлюються номенклатурні номери.
При цьому предметам одного найменування, якості матеріалу та ціни присвоюється
один номенклатурний номер.
Перші три знаки інвентарного (номенклатурного)
номера означають номер субрахунку, четвертий - підгрупу, усі інші знаки -
порядковий номер предмета у підгрупі. Для тих субрахунків, для яких не виділені
підгрупи, четвертий знак позначається нулем.
Інвентарні (номенклатурні) номери, присвоєні
об’єктам необоротних активів, зберігаються за ними на весь період перебування їх
у цій установі. Номери інвентарних (номенклатурних) об’єктів, які вибули чи
ліквідовані, не повинні присвоюватись іншим об’єктам, що заново надійшли
протягом трьох років.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1214-13/paran614#n614
 
AnimoneДата: Середа, 26.11.2014, 16:19 | Повідомлення # 293
Група: Видалені





Цитата buhgalter123 ()
нам подрядчики сделали капитальный ремонт уличного освещения, при этом установили шкаф управления наружным освещением стоимостью 9223 грн, на какой счет отнести этот шкаф? Сделать переоценку линий уличного освещения на эту сумму по 103 счету или отнести к новому 104 счету как регулюючі прилади і пристрої?

Интересно, а по какому КЭКРу вы проводили стоимость подрядных работ? Дело в том, что согласно Положения № 611

1.8. Витрати на поточний та капітальний ремонт не відносяться на збільшення вартості необоротних активів, а відносяться на фактичні видатки за відповідними кодамиекономічної класифікації видатків бюджету.

При проведенні ремонту необоротних активів у випадках, не пов'язаних з дообладнанням, реконструкцією, модернізацією, що призвело до заміни запасних частин, їх вартість не відноситься на збільшення вартості необоротних активів, а відноситься на видатки за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету.
 
Радистка_КэтДата: Середа, 26.11.2014, 16:24 | Повідомлення # 294
Група: Видалені





Ну, вообще, если в составе сметы отдельной строчкой идет какое-то оборудование, которое подпадает под понятие "Необоротный актив" и не заменяет, а дополняет существующие НА, то его надо приходовать второй записью.

Добавлено (26.11.2014, 15:24)
---------------------------------------------
Поэтому, если это так, как я написала, я бы оприходовала отдельно, а вот для переоценки 103 счета оснований действительно нет.

 
AnimoneДата: Середа, 26.11.2014, 16:30 | Повідомлення # 295
Група: Видалені





Цитата Радистка_Кэт ()
я бы оприходовала отдельно, а вот для переоценки 103 счета оснований действительно нет.

Ну да, сразу же подпилить под собой сук, на котором написано: нецелевое использование бюджетных средств.
 
buhgalter123Дата: Середа, 26.11.2014, 17:28 | Повідомлення # 296
Група: Видалені





Animone, по КЕКВ 3132. Я знаю, що капітальний ремонт відноситься до фактичних видатків, але по новому ДСТУ окрім актів КБ-2 та КБ3 тепер дають акти прийома-передачі встановленного обладнання (в нашому випадку це шкаф керування наружним освітленням). В казначействі зробили акцент, що за цим актом передачі, ми повинні оприходувати його. А як це зробити, не можу зрозуміти, бо коли ми робили раніше капітальний ремонт я все відносила на фактичні видатки.
 
AnimoneДата: Четвер, 27.11.2014, 10:21 | Повідомлення # 297
Група: Видалені





Цитата buhgalter123 ()
В казначействі зробили акцент...

Молодцы казначеи! Ибо они-то ответственность за ваши ошибки не несут. 

В п.3.1.3 Приказа № 333 от 12.03.2012 чётко прописано, что ответственность за правильность отнесения расходов к капитальному ремонту возлагается на распорядителя бюджетных средств. А шкафчику вашему - прямая дорога на КЭКР 3110.  wink
 
buhgalter123Дата: Четвер, 27.11.2014, 11:59 | Повідомлення # 298
Група: Видалені





А шкафчику вашему - прямая дорога на КЭКР 3110.

Как же его надо было проводить по КЕКВ 3110, если он входит в сметы да еще был куплен за счет аванса по договору на капитальный ремонт по КЕКВ 3132?
 
AnimoneДата: Четвер, 27.11.2014, 12:18 | Повідомлення # 299
Група: Видалені





Понимаете, в идеале: кассовые расходы должны быть равны фактическим. В данной ситуации эта связь рвётся именно на ту её часть, где вы должны зачислить на баланс объект ОС, ибо при оприходовании вы затрагиваете субсчет расходы по КЭКР 3110.
 
Радистка_КэтДата: Четвер, 27.11.2014, 12:19 | Повідомлення # 300
Група: Видалені





Не знаю, у меня когда-то была аналогичная ситуация. В составе сметы был бойлер. Вы в м/о № 6 списываете всю стоимость ремонта, а стоимость шкафа без НДС и копеек приходовали на 106. КРУ проверяло, вопросов не было.

Я не вижу проблемы.

Добавлено (27.11.2014, 11:19)
---------------------------------------------
При приходовании ОС все равно будет проводка Дт 802, оно всей суммой попадет на расходы, просто будет вторая запись Дт 104 Кт 401

 
Пошук: