пРОВОДКИ - Форум

Сайт для бюджетных учреждений Украины

Главная

Понедельник, 05.12.2016, 11:27
|
RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: Natty 
Форум » Бухгалтерський облік » Разное (Пишите сюда, если не знаете, где создать тему) » пРОВОДКИ
пРОВОДКИ
LSPДата: Пятница, 06.12.2013, 10:57 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйставозможна ли проводка Д-т 711 к-Т 364
 
Радистка_КэтДата: Пятница, 06.12.2013, 11:03 | Сообщение # 2
Генерал-полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 1087
Награды: 16
Репутация: 25
Статус: Offline
Вы лучше напишите, что вы хотите сделать
 
ТёткаДата: Вторник, 17.12.2013, 12:47 | Сообщение # 3
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите проводку при оплате штрафа за порушення законодавства в електроенергетиці, сплаченого за рахунок спецфонду. Дякую
 
MargoshaДата: Вторник, 17.12.2013, 13:44 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Я сразу на фактические отношу Дт-811 Кт-711, а если оплату в бюджет то, Дт-641 Кт-711 и вторая проводка Дт-811 Кт-641, я так делаю.
 
ТёткаДата: Вторник, 17.12.2013, 14:39 | Сообщение # 5
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
А может 642 использовать
 
admin140Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 18:40 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Підскажіть яка проводка при купівлі металопластикових вікон проплачувалось з КЕКВ 2210? І в який МО?
 
LolaДата: Среда, 29.01.2014, 17:19 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите,пожалуйста, на каком счету надо учитывать расчеты с поставщиком услуг по питанию в школе. Школа отдельно не покупает продукты, а платит за услуги столовой, в соответствии с обновленным планом счетов. И какими проводками начисление проходит? Хорошо бы с ссылкой на документ на основании какого.
 
Ludmila__LLДата: Воскресенье, 07.12.2014, 14:31 | Сообщение # 8
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 41
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Помогите не могу найти  проводки. В прошлом году біл сделан паспорт на здание 
Дт   Кт
109 675 
802 675 НДС
802 401 фонд
675 321 оплата
 теперь в этом году организация пересчитывает свои услуги и уменьшает акт выполненных  работ  и  возвращает часть денег за изготовление паспорта
Дт  Кт
321 675
какие дальше проводки не могу  понять,  как  закрыть 675?
 
AnimoneДата: Воскресенье, 07.12.2014, 15:41 | Сообщение # 9
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 704
Награды: 16
Репутация: 53
Статус: Offline
Ludmila__LL, паспорт на здание не подпадает под определение "необоротные активы" и никакого отношения к 109-му субсчету не имеет, ИМХО.

Поскольку расходы вами были проведены в прошлом году, т.е. в прошлом бюджетном периоде, корректируйте все 431-м.
См. на числовом примере:

Дт 675 Кт 321 +1200 оплата
Дт 109 Кт 675  -1000 сумма сторно
Дт 431 Кт 675  -200 сумма сторно
Дт 431 Кт 401  -1000 сумма сторно

Дт 431 Кт 675  -500 сторно на сумму возврата
Дт 431 КТ 675  -100 сторно на сумму НДС при возврате

Дт 321 Кт 675  +600 возврат


ё-моё!
 
Ludmila__LLДата: Воскресенье, 07.12.2014, 18:12 | Сообщение # 10
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 41
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо
 
ОrhideyaДата: Понедельник, 15.12.2014, 09:47 | Сообщение # 11
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Напишите, пожалуйста, проводки и по каким ордерам проходит  питание персонала в детском саду.

Сообщение отредактировал Оrhideya - Понедельник, 15.12.2014, 09:48
 
Pittrice13Дата: Среда, 24.12.2014, 15:25 | Сообщение # 12
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, проводки ( и как проводим по М.О.) при таком :
произвели оплату ( заг.фонд) услуг, счет получателя указан неверно, и деньги вернулись, произвели
відновлення касових видатків, и в след.месяце по новому счету сново - оплачиваем. Спасибо.


Сообщение отредактировал Pittrice13 - Среда, 24.12.2014, 15:26
 
Радистка_КэтДата: Среда, 24.12.2014, 15:51 | Сообщение # 13
Генерал-полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 1087
Награды: 16
Репутация: 25
Статус: Offline
Оплата - м/о 2, Дт 675 Кт 321
Возврат - м/о 2, Дт 321 Кт 675
видновлення - не отражается в б/у

Заново - м/о 2 Дт 675 Кт 321

В єтом месяце у вас будет разница в оборотах по ордеру и оборотах по карточке кассовіх на сумму возврата
 
Pittrice13Дата: Среда, 24.12.2014, 16:18 | Сообщение # 14
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Радистка_Кэт ()
Радистка_Кэт
Благодарю !
 
narcis-leaДата: Среда, 11.02.2015, 12:20 | Сообщение # 15
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. Подскажите проводки при оплате арендатором нашей задолженности за свет.
 
neznajomkaДата: Среда, 04.03.2015, 14:59 | Сообщение # 16
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Відобразили дебіторську заборгованість за оренду приміщення Дт 364 Кт 702. Але на основі договора про безоплатну оренду потрібно її зняти. Проводка буде Дт 702 Кт 364?
 
brainbowДата: Среда, 04.03.2015, 16:38 | Сообщение # 17
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! напишите, пожалуйста, проводку по оплате  земельного налога.
Дт 813 Кт 641/... начислен земел.налог
Дт 641/... Кт  321 перечислен
Такие проводки? 
Спасибо.
 
neznajomkaДата: Среда, 04.03.2015, 16:47 | Сообщение # 18
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
А я зразу списувала на витрати Дт 802 Кт 321
 
brainbowДата: Среда, 04.03.2015, 17:02 | Сообщение # 19
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
neznajomka, да мы так и делали, но с экоподатком. А тут нам сказали, что надо использовать 642 счет и мы призадумались... Ну, может более опытные ответят )
 
EVGENIYДата: Среда, 04.03.2015, 17:29 | Сообщение # 20
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2282
Награды: 61
Репутация: 32767
Статус: Offline
Цитата neznajomka ()
А я зразу списувала на витрати Дт 802 Кт 321
Так делать нельзя!!
Цитата brainbow ()
да мы так и делали, но с экоподатком. А тут нам сказали, что надо использовать 642 счет и мы призадумались... Ну, может более опытные ответят )
На субрахунку 641 "Розрахунки за податками і зборами в бюджет" обліковуються розрахунки установи з бюджетом з податків і зборів.

Вы точно сейчас говорите о земельном налоге?? Если о нём то всё верно нужно использовать 641 счёт!
 
brainbowДата: Среда, 04.03.2015, 17:37 | Сообщение # 21
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Да, я говорю о земел.налоге. Но тогда он будет попадать в 5МО и что там с ним делать?.. Что-то я не пойму...
 
EVGENIYДата: Среда, 04.03.2015, 18:41 | Сообщение # 22
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2282
Награды: 61
Репутация: 32767
Статус: Offline
brainbow, почему именно в 5 мо??? Я думаю что нужно заводить 17 - МО в таком случае!
 
brainbowДата: Четверг, 05.03.2015, 08:59 | Сообщение # 23
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
аааа, я решила, что раз 641 счет, то он будет как и податок з доходу физычных осиб падать в 5МО ) Спасибо!
 
777779451Дата: Среда, 01.04.2015, 08:31 | Сообщение # 24
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Помогите пожалуйста!!!!!! В 2014г организация финансировалась с держ бюджета. На конец года была кредиторка. В 2015г перевели на обласной бюджет. Что делать с кредиторкой? Сказали перенести её проводками с одного бюджета на другой, а как делать не сказали. Кредиторка по 2240, и в 2014г ушла на витрати, и в конце года закрылась на фин результат. Помогите)))
 
Galinka15Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 02:00 | Сообщение # 25
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Помогите пожалуйста, нас с 2015 года передали на областной бюджет, в 2014 был - гос.бюджет. на конец года была кредиторская задолженность, которую перенесли с гос.бюджета на областной , а также перечислили остаток средств на 01.01.2015 года с госбюджета на областной:

1)перечислен остаток на 01.01.2015  с госбюджета  Дт711 Кт323 - 8000 и Дт 432 Кт 711 - 8000
2) поступил остаток на областной бюджет Дт323 Кт432 - 8000
3) перенесена кредиторская задолженность с госбюджета Дт 675 Кт 811 - 3000
4) отражение кред.з-ти на обл.бюджете Дт 811 Кт675 - 3000
    
Правильные ли эти проводки?
 
бусяДата: Воскресенье, 05.04.2015, 11:30 | Сообщение # 26
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Помогите ,пожалуйста.
В 2014 году поступили продукты питания и 30 декабря 2014 года прошла по ним оплата, но 08.01.2015 года эти деньги вернулись нам на счет так как неверно были реквизиты поставщика. Эти деньги мы вернули в обласной бюджет .
Половину товара, что на складе вернули назад поставщику, а половину мы то сьели в декабре 2014 года.
Сьеденное прошло по фактическим декабря прошлого года. Кредиторка по всему этому незарегистрирована так как оплата прошла. Мы выписываем новые накладные в январе 2015 года и оплачиваем, но товар уже фактически не получаем.
Вопрос. Как теперь это отобразить проводками
 
Ludmila__LLДата: Воскресенье, 05.04.2015, 13:10 | Сообщение # 27
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 41
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Помогите с проводками передали в оперативное управление бесплатно материалы в район например ДТ802 КТ 232  или  ДТ431  КТ232
 
Радистка_КэтДата: Понедельник, 06.04.2015, 14:14 | Сообщение # 28
Генерал-полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 1087
Награды: 16
Репутация: 25
Статус: Offline
А кто отдал? Если распорядитель высшего уровня, то это внутриведомственная передача
 
Форум » Бухгалтерський облік » Разное (Пишите сюда, если не знаете, где создать тему) » пРОВОДКИ
Страница 1 из 11
Поиск:

Copyright MyCorp © 2016 | |