Перенос задолженности - Форум

Сайт для бюджетных учреждений Украины

Главная

Понедельник, 05.12.2016, 11:31
|
RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: Natty 
Форум » Бухгалтерський облік » Разное (Пишите сюда, если не знаете, где создать тему) » Перенос задолженности
Перенос задолженности
livДата: Пятница, 01.11.2013, 17:23 | Сообщение # 1
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Награды: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
На 651 счете по КЕКВ 0 ведется учет задолженности по больничным листам. Теперь банковский счет перевели с пенсионного на налоговую. Бухгалтерский счет 651 как был, так и остался. Но по сути, задолженность - то раньше числилась на одно юрлицо, а теперь перешла на другое. Нужно ли делать проводку ДТ651 КТ 651 и переводить эту задолженность с контрагента Пенсионный фонд на контрагента Налоговая. (обнаружили, что рвёт ведомость в программе Парус, в которой ведем бухучет).

З повагою, Liv
 
Радистка_КэтДата: Пятница, 01.11.2013, 19:31 | Сообщение # 2
Генерал-полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 1087
Награды: 16
Репутация: 25
Статус: Offline
Непонятно, какая именно задолженность ведется на 651? Удержания, кторые за счет соцстраха?
 
По сути, ничего не изменилось, просто администрировать эти платежи стала налоговая.
Это как были удержания ЕСВ, так и остались. 651 счет нужно оставить, а контрагента можно поменять.
 
livДата: Понедельник, 04.11.2013, 11:10 | Сообщение # 3
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Награды: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Речь идет о ЕСВ из больничных, которые платятся за счет фонда соцстраха. Вот ведем мы учет в программе Парус. И он нам говорит, что числилась у нас задолженность по контрагенту Пенсионный. А списали мы задолженность по контрагенту Налоговая. И Парус не понимает, что это одна и та же задолженность, потому что разные контрагенты, и показывает нам в главной по 651 счету развернутое сальдо. Я, конечно , могу придумать, как обмануть Парус, но я не уверена, что его надо в этом случае обманывать. Мне хочется проводкой (с датой смены владельцев счетов ЕСВ) перевести задолженность с одного контрагента на другого, думаю, что так будет правильно. Так будет правильно?

З повагою, Liv
 
Радистка_КэтДата: Понедельник, 04.11.2013, 12:57 | Сообщение # 4
Генерал-полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 1087
Награды: 16
Репутация: 25
Статус: Offline
Тю, конечно... Внутренней проводкой.
Вообще не вижу проблемы
 
livДата: Понедельник, 04.11.2013, 13:38 | Сообщение # 5
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Награды: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Я не бухгалтер, я компьютерщик, мне нужно было мнение бухгалтеров, спасибо smile

З повагою, Liv
 
Форум » Бухгалтерський облік » Разное (Пишите сюда, если не знаете, где создать тему) » Перенос задолженности
Страница 1 из 11
Поиск:

Copyright MyCorp © 2016 | |