Середа, 08.05.2024, 15:08
Сайт 
Головна | Нарахування зносу від а до я. - Сторінка 6 - Форум | Реєстрація | Вхід
[ Оновлені теми · Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Нарахування зносу від а до я. (у бюджетних установах)
Нарахування зносу від а до я.
Knopo4kaДата: Понеділок, 29.12.2014, 16:23 | Повідомлення # 151
Група: Видалені





Положення 611.
Витрати на поточний та капітальний ремонт не відносяться на збільшення вартості необоротних активів, а відносяться на фактичні видатки за відповідним кодом єкономічної класифікації видатків бюджету.
 
майстерДата: Вівторок, 30.12.2014, 12:35 | Повідомлення # 152
Група: Видалені





Прошу допомогти, як поставити на облік огорожу ( по якій вартості) яка була
поставлена по КЕКВ 2240 кошторис складений по поточному ремонту.
 
AnimoneДата: Вівторок, 30.12.2014, 12:57 | Повідомлення # 153
Група: Видалені





Цитата YesipenkoTanya ()
Підкажіть будь ласка, списуємо котли, знос 100% яка має бути проводка?
д 131 к 104 сума 2000грн


Вопрос риторический.

Добавлено (30.12.2014, 11:57)
---------------------------------------------

Цитата майстер ()
як поставити на облік огорожу ( по якій вартості) яка була поставлена по КЕКВ 2240 кошторис складений по поточному ремонту.

А вы уверены, что возможен ремонт того, чего нет на балансе?
 
майстерДата: Вівторок, 30.12.2014, 13:10 | Повідомлення # 154
Група: Видалені





Паркан там був, але дуже примітивний (бетонний фундамент невеликий і стара сітка натягнена) і на обліку він не стояв, зараз там з блоків виклали паркан висотою до 2 м.
 
AnimoneДата: Вівторок, 30.12.2014, 13:29 | Повідомлення # 155
Група: Видалені





Цитата майстер ()
Паркан там був

Ну так поставьте его на учет. Скажем, по результатам инвентаризации, как излишки. И только тогда можно рассматривать возможность его текущего ремонта. Только к подходу постановки на учет отнеситесь по-взрослому. Иначе все ваши расходы по КЭКР 2240 будут рассмотрены, как (капитальный ремонт/модернизация и т.д.) нецелевое использование бюджетных средств.


Повідомлення відредагував Animone - Вівторок, 30.12.2014, 13:31
 
ДОРДата: П`ятниця, 02.01.2015, 16:37 | Повідомлення # 156
Група: Видалені





девочки скиньте прямую ссылку с нормами износа!саму табличку!и как быть если основные получили 31 декабря по накладной
 
EVGENIYДата: П`ятниця, 02.01.2015, 19:01 | Повідомлення # 157
Група: Видалені





ДОРhttp://ukrbudget.ru/load/0-0-0-46-20
 
tata4in4Дата: П`ятниця, 02.01.2015, 19:47 | Повідомлення # 158
Група: Видалені





а износ на ОС начисляется тоже без коп. только в грн., или с копейками? извените за вопрос-нашла....округлила до грн..

Повідомлення відредагував tata4in4 - П`ятниця, 02.01.2015, 20:04
 
Nusha1111Дата: Неділя, 04.01.2015, 17:24 | Повідомлення # 159
Група: Видалені





Здравствуйте, всех поздравляю с Новым годом и наступающим Рождеством.  Всем самого хорошего, пусть всё что задумается, то збудется.
А вопросик у меня такой, вот и не знаю, что делать. Мне на нашу организацию передают ОЗ там компьютер и орг. технику (с этим я уже разобралась), ну и костюмы сценические. Знос на эти костюмы 100 % (уже как 5 лет прошел) и никто ничего не переоценивал, а списывать предыдущие владельци ничего не собирались. Ведь средств на новые нет. Вот и не   знаю, что мне с ними делать. И ещё одно нам отдали с одной фирмы списаные вещи (столы, шкафы и т.п.), как с ними поступить?
 
Радистка_КэтДата: Понеділок, 05.01.2015, 14:52 | Повідомлення # 160
Група: Видалені





Костюмы вам передает сторонняя организация или распорядитель высшего уровня?
 
Nusha1111Дата: Понеділок, 05.01.2015, 19:08 | Повідомлення # 161
Група: Видалені





Роспорядник наших коштів
 
Радистка_КэтДата: Вівторок, 06.01.2015, 10:57 | Повідомлення # 162
Група: Видалені





Ну тогда ставите на баланс в тех же суммах, как вам передали. 100% износ не является причиной списания. По поводу переоценок - 611 наказ в части порядка учета НА отменили, есть смысл подождать, что примут.

От сторонней организации чтобы что-то принять - нужно делать поступление в натуральной форме и утверждать изменения в спецфонд.
 
Irinka-kartinkaДата: Вівторок, 06.01.2015, 13:09 | Повідомлення # 163
Група: Видалені





Всем привет! Подскажите,пожалуйста,если получили основные 29 декабря,начисляется ли за декабрь износ?Или уже износ будет начисляться начиная с 2015 года?
 
Радистка_КэтДата: Вівторок, 06.01.2015, 13:11 | Повідомлення # 164
Група: Видалені





Начисляется, 1/12 годовой нормы износа
 
Irinka-kartinkaДата: Вівторок, 06.01.2015, 13:32 | Повідомлення # 165
Група: Видалені





Радистка Кэт спасибо!!!
 
експертДата: Вівторок, 06.01.2015, 19:59 | Повідомлення # 166
Група: Видалені





Знос нараховується за повні місяці перебування в експлуатації, якщо отримано 29.12.2014, то знос не нараховуєте у 2014 році, а в 2015 році вже будете поквартально нараховувати
 
Радистка_КэтДата: Середа, 07.01.2015, 01:09 | Повідомлення # 167
Група: Видалені





8.9. Сума зносу об'єктів необоротних активів визначається в останній робочий день грудня в гривнях за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до норм зносу.У разі передачі основних засобів та нематеріальних активів у випадках, передбачених законодавством, установа, що їх передає, нараховує знос на передані цінності в місяці їх передачі, за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації.Місячна сума зносу необоротних активів визначається діленням річної суми зносу на 12.
 
МарушкаДата: Четвер, 08.01.2015, 12:42 | Повідомлення # 168
Група: Видалені





НАКАЗ 12.10.2010 № 1202 Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 1343 від 17.12.2012
№ 1163 від 25.11.2014!!!!
IV. Амортизація основних засобів. п.5 " Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації на 12.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання. і т. д. "
Положение с последними изменениями определяет, что начисление производится со следующего месяца.
 
ira87Дата: Четвер, 08.01.2015, 12:58 | Повідомлення # 169
Група: Видалені





Добрый день.Як присвоить  инвентарный номер на компьютер?
 
Irinka-kartinkaДата: П`ятниця, 09.01.2015, 09:56 | Повідомлення # 170
Група: Видалені





Всем спасибо за ответы,но мнения разделились,поэтому хотелось бы,чтобы больше бухгалтеров высказались по этому вопросу.Мы получили 29.12.2014 г. технику.Нужно ли начислять износ за декабрь?Я думаю вопрос актуален,тем более это может касаться не только декабря,а любого месяца,если основные получили в последних числах этого месяца? И еще вопрос,в писье казначейства от 27.05.2010 г. №15-04/1239-9217 написано,что 
Цитата
Округленя здійснюється до 1 грн. у разі отримання при нарахуванні суми зносу, яка перевищує 50 копійок, а яка менше зазначеного - не враховується.
Теперь вопрос - а если сума износа получается 140,50 грн. Округляем по математическому правилу,в большую сторону,т.е. будет 141 грн?Именно за 0,50 коп.не сказано,в какую сторону округлять.
 
ira87Дата: Субота, 10.01.2015, 13:09 | Повідомлення # 171
Група: Видалені





як нарахувати знос на холодильник який коштує 4000,00 грн і придбаний в грудні місяці?
 
brainbowДата: Понеділок, 12.01.2015, 09:30 | Повідомлення # 172
Група: Видалені





Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на предприятии нужно составить приказ "На начисление износа основных средств". Раньше я ссылалась на инструкцию №64 Госказаначейства Украины. Сейчас мне нужно указать ссылку на Положение №611 от 26.06.2013 г. пункт 13 "Износ (амортизация) НА"? Но там не расписаны нормы, как в старой инструкции... Какой документ нужно еще указать? Где найти эти нормы при начислении износа? 
Спасибо.
 
mizmizДата: Середа, 14.01.2015, 12:23 | Повідомлення # 173
Група: Видалені





Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, я новый бухгалтер на предприятии. И когда начала начислять износ по 106 счету за 2014 год увидела, что предыдущий бухгалтер в прошлом году оприходовал основные средства с копейками и соответственно начислял износ таким же образом. какими проводками можно снять копейки из 106 счета?
 
Радистка_КэтДата: Середа, 14.01.2015, 15:49 | Повідомлення # 174
Група: Видалені





Обічной проводкой - Дт 131, 401, Кт 106
 
buhgДата: П`ятниця, 16.01.2015, 17:11 | Повідомлення # 175
Група: Видалені





ira87, 10480001,если это первый у вас,аинет то например 10480032

Добавлено (16.01.2015, 16:11)
---------------------------------------------
Irinka-kartinka, я считаю что не надо начислять ,тк начисляется за полный месяц те с 29.12 по 29.01.15 (если вы его ввели 29 ,а может введете 30,ведь  29 вы только получили)

 
rada5328Дата: Неділя, 18.01.2015, 17:17 | Повідомлення # 176
Група: Видалені





Подскажите, начислен 100% износ на авто, авто в раб. состоянии, списывать еще рано, как дальше начислять износ или вести ее учет по первоначальной стоимости

Повідомлення відредагував rada5328 - Понеділок, 19.01.2015, 15:33
 
YesipenkoTanyaДата: Понеділок, 19.01.2015, 12:09 | Повідомлення # 177
Група: Видалені





Цитата rada5328 ()
Подскажите, начислен 100% износ на авто, авто в раб. состоянии, списывать еще рано, как дальше начислять износ
дальше знос не начисляется
 
mamochkaДата: Понеділок, 19.01.2015, 16:47 | Повідомлення # 178
Група: Видалені





ЯКІ ПРОВОДКИ ПРИ БЕЗОПЛАТНІЙ ПЕРЕДАЧІ
Дт 401/1    Кт105   . а далі?

чи 131/401 
     401/105

а з 238,то
     811 / 238


Повідомлення відредагував mamochka - Понеділок, 19.01.2015, 17:41
 
=GERRARD=Дата: Понеділок, 19.01.2015, 22:57 | Повідомлення # 179
Група: Видалені





Підкажіть  будь-ласка!
Бюджетна установа придбала у листопаді 2014 р. булерьян (КЕКВ 3110) на суму 4900,00 грн.
Чи вірні проводки Кт 675 Дт 104, одразу другий запис Кт 813 Дт 401. Чи вірно це?
Як нарахувати правильно знос?


Повідомлення відредагував =GERRARD= - Вівторок, 20.01.2015, 23:09
 
YesipenkoTanyaДата: Понеділок, 26.01.2015, 17:33 | Повідомлення # 180
Група: Видалені





Цитата =GERRARD= ()
Як нарахувати правильно знос?
Знос потрібно було нарахувати в кінці року 31 грудня, якщо булерьян було введено в експлуатацію

Добавлено (26.01.2015, 16:33)
---------------------------------------------
Подскажите, списываем шторы и тюль, 113 счет, купленые 7 лет назад, нужно ли при списании начислять знос и в каком размере.
Спасибо!

 
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Нарахування зносу від а до я. (у бюджетних установах)
Пошук: