Нарахування зносу від а до я. - Страница 5 - Форум

Сайт для бюджетных учреждений Украины

Главная

Суббота, 03.12.2016, 01:19
|
RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 5 из 11«12345671011»
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Нарахування зносу від а до я. (у бюджетних установах)
Нарахування зносу від а до я.
dauДата: Вторник, 01.04.2014, 23:36 | Сообщение # 121
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
кому не сложно подскажите пожалуйста,
приобретены активы в 2005,2006,2007 г.г. - оприходованы износ не начислялся все эти года,
понимаю что нужно насчитать износ 50%, но есть одно НО, они планируются списываться все, при чем в балансе износа на 01.04 не было , а списывать уже нужно 01.04
пс.планируется ликвидация
подскажите пожалуйста как правильно выйти с этой ситуации, насчитать сразу 100% износа ?
 
AnimoneДата: Среда, 02.04.2014, 18:36 | Сообщение # 122
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 704
Награды: 16
Репутация: 53
Статус: Offline
О  каких активах идет речь? Если это МНМА, то все можно исправить справкой, а при списании сделать доначисление износа.

ё-моё!
 
dauДата: Четверг, 03.04.2014, 11:39 | Сообщение # 123
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Animone ()
О  каких активах идет речь? Если это МНМА, то все можно исправить справкой, а при списании сделать доначисление износа.

да речь идет о 113 счете,  тоесть если я исправление делаю во втором квартале, тоесть 1.04 и в этот же день списываю, то я сразу могу начисли 100% износ по справке, правильно я понимаю ?
Большое спасибо что откликнулись
 
AnimoneДата: Четверг, 03.04.2014, 13:52 | Сообщение # 124
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 704
Награды: 16
Репутация: 53
Статус: Offline
Ну, что я могу сказать? У меня, например, учет МНМА делится на склад и МНМА в эксплуатации. Если МНМА отпускаются со склада, то автоматом начислеятся износ в размере 50%. Раз в квартал сумму износа сверяю с главной книгой и справкой корректирую отклонения, которые как правило всегда рвёт за счет округлений.

Причины, по которой вы не начислили износ при передаче в эксплуатацию МНМА могут быть только две. 1. МНМА числится до сих на складе. 2. Или же бухгалтером допущена ошибка. Выводы делайте сами.

100% начислить износ вы не имеете права, поскольку в справке должна быть отражена ваша ошибка за предыдущий период. А вот остальные 50% вы можете доначислить только при условии списании объектов МНМА, как того требуют НПА.


ё-моё!

Сообщение отредактировал Animone - Четверг, 03.04.2014, 13:53
 
МарушкаДата: Среда, 21.05.2014, 12:52 | Сообщение # 125
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Награды: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить с начислением износа 50% на те МНМА по 113 и 114 сч., которые были переданы в эксплуатацию до вступления в силу наказу 2009г. Моя предшественница руководствовалась разъяснением опубликованным в "Баланс-бюджет" №3от 18.01.2010р. Где написано, что 50% износа начисляется только с введения в эксплуатацию с декабря 2009г. А, если, активы переданы в эксплуатацию до того то износ в размере 100% начисляется при их списании. Мне хочется прям таки начислить на них износ 50% одной ведомостью и все чтоб не путались под ногами. Только вот все сомневаюсь.
 
AnimoneДата: Среда, 21.05.2014, 19:33 | Сообщение # 126
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 704
Награды: 16
Репутация: 53
Статус: Offline
Цитата Марушка ()
Моя предшественница руководствовалась разъяснением опубликованным в "Баланс-бюджет" №3от 18.01.2010р. Где написано, что 50% износа начисляется только с введения в эксплуатацию с декабря 2009г. А, если, активы переданы в эксплуатацию до того то износ в размере 100% начисляется при их списании.

Это всего лишь только чье-то мнение. Если МНМА были введены в эксплуатацию до "декабря 2009г.", они имеют полноправное право на износ в размере 50%, чего не скажешь о "привилегии" в размере 100% при их списании, которая не регламентирована ни одним нормативно-правовым документом.


ё-моё!
 
Angela555Дата: Понедельник, 04.08.2014, 13:29 | Сообщение # 127
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Скажите пожалуйста, если в марте была куплена стиральная машинка и сума износа насчитана 50%, то нужна ли начислять ещё 10% в конце года? Заранне спасибо.
 
mulberryДата: Понедельник, 04.08.2014, 17:15 | Сообщение # 128
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 515
Награды: 12
Репутация: 42
Статус: Offline
Angela555, вартість пральної машинки менша за 2500 грн ?. Тоді ви мали оприходувати на 113-й рах. та нарахувати 50 відсотків зносу при введенні в експлуатацію. Решту 50 відсотків нарахуєте при списанні. Якщо вартість пралки більша за 2500 грн., то ви її мали  оприходувати на 104 рах. та нараховувати знос в кінці року за повну кількість місяців перебування в експлуатації.

Добавлено (04.08.2014, 16:15)
---------------------------------------------
п.8.9 Положення збухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ


Самый хороший учитель в жизни - опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.

Сообщение отредактировал mulberry - Понедельник, 04.08.2014, 17:17
 
Angela555Дата: Понедельник, 04.08.2014, 17:27 | Сообщение # 129
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Больше 2500 грн. Главбух поставила на 104 и отнесла на 131 50%.
 
orifДата: Понедельник, 04.08.2014, 21:16 | Сообщение # 130
Генерал-майор
Группа: Друзья
Сообщений: 384
Награды: 0
Репутация: 7
Статус: Offline
Цитата Angela555 ()
отнесла на 131 50%.
с какого перепуга она это сделала? сторнируйте, и потом начислите износ 31 декабря
 
MaritkaДата: Вторник, 21.10.2014, 18:11 | Сообщение # 131
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
подскажите пожалуйста, нужно ли начислять износ на ценности, которые были приобретены бюджетной организацией и поставлены на 113 счет, как подарки и призы для вручения при проведении мероприятий?
 
orifДата: Вторник, 21.10.2014, 23:53 | Сообщение # 132
Генерал-майор
Группа: Друзья
Сообщений: 384
Награды: 0
Репутация: 7
Статус: Offline
Maritka, если вы ввели их в эксплуатацию, нужно начислить 50% износа, но , как я поняла, они просто лежат на складе, значит пока износ начислять не надо
 
AnimoneДата: Среда, 22.10.2014, 10:00 | Сообщение # 133
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 704
Награды: 16
Репутация: 53
Статус: Offline
Цитата orif ()
нужно ли начислять износ на ценности, которые были приобретены бюджетной организацией и поставлены на 113 счет, как подарки и призы для вручения при проведении мероприятий?


Цитата
На субрахунку 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" обліковуються малоцінні та необоротні предмети, термін експлуатації яких перевищує один рік.


Судя по тому, что "подарки и призы" не предназначены для эксплуатации, логичней было бы их отнести в состав запасов, а точнее, на субсчет 239.
К тому же, вручение подарков не подпадает под возможные причины выбытие необоротных активов, определенные Положением № 611:

Цитата
9.1. Необоротний актив перестає визнаватися активом (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом.


ё-моё!
 
Радистка_КэтДата: Четверг, 23.10.2014, 05:25 | Сообщение # 134
Генерал-полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 1087
Награды: 16
Репутация: 25
Статус: Offline
Я такое всегда приходовала на 221 счет
 
ludmilkka21Дата: Четверг, 06.11.2014, 19:00 | Сообщение # 135
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрий вечір! Установа безоплатно отримала комп"ютери на суму 48688 грн. від головного розпорядника за актом приймання-передачі ОЗ. В акті вказано дату введ. в експлуат. 19.11.2012 і знос 10,84%. Робимо проводки 104/401  сума 48688 і 401/131 сума 5277,78. Суму зносу заокруглюємо чи списуємо копійки? Якщо списуємо, то підкажіть проводки?
 
Радистка_КэтДата: Пятница, 07.11.2014, 12:06 | Сообщение # 136
Генерал-полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 1087
Награды: 16
Репутация: 25
Статус: Offline
Копейки списываете, да, простой проводкой. Вам должны были указать конкретную сумму износа, а не процент. Казначейство потом будет сверять минусы и плюсы ваши и вашего главного распорядителя. Сначала приходуете именно те суммы, которые вам отдали, а потом просто списываете копейки, уже в учете
 
avrahaДата: Четверг, 11.12.2014, 13:58 | Сообщение # 137
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте!!! Если мы будем передавать основные средства 15 декабря 2014 года, то как мне начислить износ за 11 месяцев 15 дней или за год?

Добавлено (11.12.2014, 12:58)
---------------------------------------------
Я тут нашла, что за полные месяцы, т.е. за 11 месяцев. Я правильно поняла?

 
ДинаДата: Воскресенье, 21.12.2014, 02:59 | Сообщение # 138
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, как начислять износ на основные средства которые находятся на 104 и 106. где нужно посмотреть какие %. а то столкнулась первый раз. заранее спасибо!
 
AnimoneДата: Воскресенье, 21.12.2014, 15:26 | Сообщение # 139
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 704
Награды: 16
Репутация: 53
Статус: Offline
См. Положение № 611

ё-моё!
 
YesipenkoTanyaДата: Среда, 24.12.2014, 11:46 | Сообщение # 140
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Награды: 0
Репутация: 1
Статус: Offline
Добрый день. Нужно ли начислять знос на 109 счет "Електронні підручники"
Главбух говорит, что нет????
 
Радистка_КэтДата: Среда, 24.12.2014, 12:06 | Сообщение # 141
Генерал-полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 1087
Награды: 16
Репутация: 25
Статус: Offline
Выше ссылка на документ

На 2 подгруппу 109 счета износ не начисляется

Назва субрахункуНазва підгрупиСтрок корисного використання, роківНорма зносу до первісної
Інші основні засоби                                      Інші основні засоби (підгрупи 1, 3)                                                         10                   10
 
fhbyfДата: Четверг, 25.12.2014, 10:20 | Сообщение # 142
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Підскажіть будь-ласка в кінці грудня 2013 року прибув основний засіб я нарахували знос.  Це ж помилка? В 2014 році я ненараховую знос і підклідаю бух довідку.
 
mulberryДата: Четверг, 25.12.2014, 10:46 | Сообщение # 143
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 515
Награды: 12
Репутация: 42
Статус: Offline
fhbyf, в грудні 2013 року повинні були нарахувати 1/12 річної норми зносу для даного ОЗ( за 1 місяць експлуатації, незалежно, коли ОЗ оприбутковано:на початку, чи в кінці місяця). Винятком могло бути те, що ОЗ не вводили в експлуатацію в 2013 році. Тоді знос не нараховується.Само собою, в 2014 нараховуєте знос повністю за річною нормою.

Самый хороший учитель в жизни - опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
 
fhbyfДата: Четверг, 25.12.2014, 11:28 | Сообщение # 144
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
1.    Тобто (4000*10%)
               __________      :12*1=33 (грн) знос нараховано у 2013 році а не 400грн.
                      100
2. А за 2014    400грн. Треба підложити письмове пояснення.

3.  А як розуміти пункт 8.9 (Наказ №611) Сума зносу обєктів необоротних активів визначається в останній робочий день грудня в гривнях за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до норм зносу.

4. Акт введення обовязковий де його можна знайти

5. Як мені виправити ситуацію
 
mulberryДата: Четверг, 25.12.2014, 13:01 | Сообщение # 145
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 515
Награды: 12
Репутация: 42
Статус: Offline
fhbyf, пишете заднім числом акт введення в експлуатацію. Грубо кажучи, якщо такого акту немає, то введення в експлуатацію вважається з дати накладної.
Цитата
кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до норм зносу.
саме так. В грудні куплено, значить один повний місяць експлуатації, повторюю, при умові введення в експлуатацію з числа придбання. Було роз"яснення Держказначейства з цього приводу, я довела це ревізору, який доказував, що так неправильно pilot . Як знайду той лист, то дам тут реквізити. акт введення в експлуатацію ОЗ типовий(форма ОЗ-1 бюджет), є на головній цого сайту.

Добавлено (25.12.2014, 12:01)
---------------------------------------------
fhbyf, Ваш ПАПЕРЄДНІК, напевно нарахував знос на основі недіючої інструкції, раніш так і було: якщо придбавали ОЗ в кінці року, навіть 31 грудня, то знос однаково нараховували за повний рік. Тепер по грубій аналогії нараховують за  повну кількість місяців.


Самый хороший учитель в жизни - опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
 
fhbyfДата: Четверг, 25.12.2014, 13:24 | Сообщение # 146
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Як  може бути повний місяць експлуатації якщо ОЗ придбано 12.12.2013року.
 
mulberryДата: Четверг, 25.12.2014, 13:37 | Сообщение # 147
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 515
Награды: 12
Репутация: 42
Статус: Offline
fhbyf, а як по старій інструкції на придбані в грудні ОЗ нараховували річний знос? Питання риторичне.

Добавлено (25.12.2014, 12:37)
---------------------------------------------
fhbyf, Повним місяцем експлуатації основних засобів є календарний місяць, відлік якого починається з дати введення в експлуатацію об"єкта" ,
лист Держказначейства № 15-04/1239-9217 від 27.05.2010


Самый хороший учитель в жизни - опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
 
ГоткаДата: Пятница, 26.12.2014, 20:07 | Сообщение # 148
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Підскажіть будь ласка бухгалтеру початківцю. Якщо ми оформили ремонт комп техніки чи обовязково робити її переоцінку? І в яких випадках переоцінка не робиться? Мені треба взяти рахунок на 2240 і не хочеться в кінець року морочити собі голову. Може щось порадите
 
Центр-детиДата: Воскресенье, 28.12.2014, 19:02 | Сообщение # 149
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрий день! Підкажіть буд-ласка бух.почат. як вірно розрахувати там нарахувати знос на Нотбук вартістю 3500,00 грн. придбаний в липні 2014року.
 
fhbyfДата: Понедельник, 29.12.2014, 12:48 | Сообщение # 150
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline

Цитата Готка ()
Підскажіть будь ласка бухгалтеру початківцю. Якщо ми оформили ремонт комп техніки чи обовязково робити її переоцінку? І в яких випадках переоцінка не робиться? Мені треба взяти рахунок на 2240 і не хочеться в кінець року морочити собі голову. Може щось порадите
Головбух бюджет №43 від 24 листопада 2014рік.
 
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Нарахування зносу від а до я. (у бюджетних установах)
Страница 5 из 11«12345671011»
Поиск:

Copyright MyCorp © 2016 | |