П`ятниця, 29.03.2024, 09:21
Сайт 
Головна | Нарахування зносу від а до я. - Сторінка 5 - Форум | Реєстрація | Вхід
[ Оновлені теми · Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Нарахування зносу від а до я. (у бюджетних установах)
Нарахування зносу від а до я.
dauДата: Вівторок, 01.04.2014, 23:36 | Повідомлення # 121
Група: Видалені





кому не сложно подскажите пожалуйста,
приобретены активы в 2005,2006,2007 г.г. - оприходованы износ не начислялся все эти года,
понимаю что нужно насчитать износ 50%, но есть одно НО, они планируются списываться все, при чем в балансе износа на 01.04 не было , а списывать уже нужно 01.04
пс.планируется ликвидация
подскажите пожалуйста как правильно выйти с этой ситуации, насчитать сразу 100% износа ?
 
AnimoneДата: Середа, 02.04.2014, 18:36 | Повідомлення # 122
Група: Видалені





О  каких активах идет речь? Если это МНМА, то все можно исправить справкой, а при списании сделать доначисление износа.
 
dauДата: Четвер, 03.04.2014, 11:39 | Повідомлення # 123
Група: Видалені





Цитата Animone ()
О  каких активах идет речь? Если это МНМА, то все можно исправить справкой, а при списании сделать доначисление износа.

да речь идет о 113 счете,  тоесть если я исправление делаю во втором квартале, тоесть 1.04 и в этот же день списываю, то я сразу могу начисли 100% износ по справке, правильно я понимаю ?
Большое спасибо что откликнулись
 
AnimoneДата: Четвер, 03.04.2014, 13:52 | Повідомлення # 124
Група: Видалені





Ну, что я могу сказать? У меня, например, учет МНМА делится на склад и МНМА в эксплуатации. Если МНМА отпускаются со склада, то автоматом начислеятся износ в размере 50%. Раз в квартал сумму износа сверяю с главной книгой и справкой корректирую отклонения, которые как правило всегда рвёт за счет округлений.

Причины, по которой вы не начислили износ при передаче в эксплуатацию МНМА могут быть только две. 1. МНМА числится до сих на складе. 2. Или же бухгалтером допущена ошибка. Выводы делайте сами.

100% начислить износ вы не имеете права, поскольку в справке должна быть отражена ваша ошибка за предыдущий период. А вот остальные 50% вы можете доначислить только при условии списании объектов МНМА, как того требуют НПА.


Повідомлення відредагував Animone - Четвер, 03.04.2014, 13:53
 
МарушкаДата: Середа, 21.05.2014, 12:52 | Повідомлення # 125
Група: Видалені





Подскажите пожалуйста, как лучше поступить с начислением износа 50% на те МНМА по 113 и 114 сч., которые были переданы в эксплуатацию до вступления в силу наказу 2009г. Моя предшественница руководствовалась разъяснением опубликованным в "Баланс-бюджет" №3от 18.01.2010р. Где написано, что 50% износа начисляется только с введения в эксплуатацию с декабря 2009г. А, если, активы переданы в эксплуатацию до того то износ в размере 100% начисляется при их списании. Мне хочется прям таки начислить на них износ 50% одной ведомостью и все чтоб не путались под ногами. Только вот все сомневаюсь.
 
AnimoneДата: Середа, 21.05.2014, 19:33 | Повідомлення # 126
Група: Видалені





Цитата Марушка ()
Моя предшественница руководствовалась разъяснением опубликованным в "Баланс-бюджет" №3от 18.01.2010р. Где написано, что 50% износа начисляется только с введения в эксплуатацию с декабря 2009г. А, если, активы переданы в эксплуатацию до того то износ в размере 100% начисляется при их списании.

Это всего лишь только чье-то мнение. Если МНМА были введены в эксплуатацию до "декабря 2009г.", они имеют полноправное право на износ в размере 50%, чего не скажешь о "привилегии" в размере 100% при их списании, которая не регламентирована ни одним нормативно-правовым документом.
 
mulberryДата: Понеділок, 04.08.2014, 17:15 | Повідомлення # 127
Група: Видалені





Angela555, вартість пральної машинки менша за 2500 грн ?. Тоді ви мали оприходувати на 113-й рах. та нарахувати 50 відсотків зносу при введенні в експлуатацію. Решту 50 відсотків нарахуєте при списанні. Якщо вартість пралки більша за 2500 грн., то ви її мали  оприходувати на 104 рах. та нараховувати знос в кінці року за повну кількість місяців перебування в експлуатації.

Добавлено (04.08.2014, 16:15)
---------------------------------------------
п.8.9 Положення збухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ


Повідомлення відредагував mulberry - Понеділок, 04.08.2014, 17:17
 
Angela555Дата: Понеділок, 04.08.2014, 17:27 | Повідомлення # 128
Група: Видалені





Больше 2500 грн. Главбух поставила на 104 и отнесла на 131 50%.
 
orifДата: Понеділок, 04.08.2014, 21:16 | Повідомлення # 129
Група: Видалені





Цитата Angela555 ()
отнесла на 131 50%.
с какого перепуга она это сделала? сторнируйте, и потом начислите износ 31 декабря
 
MaritkaДата: Вівторок, 21.10.2014, 18:11 | Повідомлення # 130
Група: Видалені





подскажите пожалуйста, нужно ли начислять износ на ценности, которые были приобретены бюджетной организацией и поставлены на 113 счет, как подарки и призы для вручения при проведении мероприятий?
 
orifДата: Вівторок, 21.10.2014, 23:53 | Повідомлення # 131
Група: Видалені





Maritka, если вы ввели их в эксплуатацию, нужно начислить 50% износа, но , как я поняла, они просто лежат на складе, значит пока износ начислять не надо
 
AnimoneДата: Середа, 22.10.2014, 10:00 | Повідомлення # 132
Група: Видалені





Цитата orif ()
нужно ли начислять износ на ценности, которые были приобретены бюджетной организацией и поставлены на 113 счет, как подарки и призы для вручения при проведении мероприятий?


Цитата
На субрахунку 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" обліковуються малоцінні та необоротні предмети, термін експлуатації яких перевищує один рік.


Судя по тому, что "подарки и призы" не предназначены для эксплуатации, логичней было бы их отнести в состав запасов, а точнее, на субсчет 239.
К тому же, вручение подарков не подпадает под возможные причины выбытие необоротных активов, определенные Положением № 611:

Цитата
9.1. Необоротний актив перестає визнаватися активом (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом.
 
Радистка_КэтДата: Четвер, 23.10.2014, 05:25 | Повідомлення # 133
Група: Видалені





Я такое всегда приходовала на 221 счет
 
ludmilkka21Дата: Четвер, 06.11.2014, 19:00 | Повідомлення # 134
Група: Видалені





Добрий вечір! Установа безоплатно отримала комп"ютери на суму 48688 грн. від головного розпорядника за актом приймання-передачі ОЗ. В акті вказано дату введ. в експлуат. 19.11.2012 і знос 10,84%. Робимо проводки 104/401  сума 48688 і 401/131 сума 5277,78. Суму зносу заокруглюємо чи списуємо копійки? Якщо списуємо, то підкажіть проводки?
 
Радистка_КэтДата: П`ятниця, 07.11.2014, 12:06 | Повідомлення # 135
Група: Видалені





Копейки списываете, да, простой проводкой. Вам должны были указать конкретную сумму износа, а не процент. Казначейство потом будет сверять минусы и плюсы ваши и вашего главного распорядителя. Сначала приходуете именно те суммы, которые вам отдали, а потом просто списываете копейки, уже в учете
 
avrahaДата: Четвер, 11.12.2014, 13:58 | Повідомлення # 136
Група: Видалені





Здравствуйте!!! Если мы будем передавать основные средства 15 декабря 2014 года, то как мне начислить износ за 11 месяцев 15 дней или за год?

Добавлено (11.12.2014, 12:58)
---------------------------------------------
Я тут нашла, что за полные месяцы, т.е. за 11 месяцев. Я правильно поняла?

 
ДинаДата: Неділя, 21.12.2014, 02:59 | Повідомлення # 137
Група: Видалені





Подскажите пожалуйста, как начислять износ на основные средства которые находятся на 104 и 106. где нужно посмотреть какие %. а то столкнулась первый раз. заранее спасибо!
 
AnimoneДата: Неділя, 21.12.2014, 15:26 | Повідомлення # 138
Група: Видалені





См. Положение № 611
 
YesipenkoTanyaДата: Середа, 24.12.2014, 11:46 | Повідомлення # 139
Група: Видалені





Добрый день. Нужно ли начислять знос на 109 счет "Електронні підручники"
Главбух говорит, что нет????
 
Радистка_КэтДата: Середа, 24.12.2014, 12:06 | Повідомлення # 140
Група: Видалені





Выше ссылка на документ

На 2 подгруппу 109 счета износ не начисляется

Назва субрахункуНазва підгрупиСтрок корисного використання, роківНорма зносу до первісної
Інші основні засоби                                      Інші основні засоби (підгрупи 1, 3)                                                         10                   10
 
fhbyfДата: Четвер, 25.12.2014, 10:20 | Повідомлення # 141
Група: Видалені





Підскажіть будь-ласка в кінці грудня 2013 року прибув основний засіб я нарахували знос.  Це ж помилка? В 2014 році я ненараховую знос і підклідаю бух довідку.
 
mulberryДата: Четвер, 25.12.2014, 10:46 | Повідомлення # 142
Група: Видалені





fhbyf, в грудні 2013 року повинні були нарахувати 1/12 річної норми зносу для даного ОЗ( за 1 місяць експлуатації, незалежно, коли ОЗ оприбутковано:на початку, чи в кінці місяця). Винятком могло бути те, що ОЗ не вводили в експлуатацію в 2013 році. Тоді знос не нараховується.Само собою, в 2014 нараховуєте знос повністю за річною нормою.
 
fhbyfДата: Четвер, 25.12.2014, 11:28 | Повідомлення # 143
Група: Видалені





1.    Тобто (4000*10%)
               __________      :12*1=33 (грн) знос нараховано у 2013 році а не 400грн.
                      100
2. А за 2014    400грн. Треба підложити письмове пояснення.

3.  А як розуміти пункт 8.9 (Наказ №611) Сума зносу обєктів необоротних активів визначається в останній робочий день грудня в гривнях за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до норм зносу.

4. Акт введення обовязковий де його можна знайти

5. Як мені виправити ситуацію
 
mulberryДата: Четвер, 25.12.2014, 13:01 | Повідомлення # 144
Група: Видалені





fhbyf, пишете заднім числом акт введення в експлуатацію. Грубо кажучи, якщо такого акту немає, то введення в експлуатацію вважається з дати накладної.
Цитата
кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до норм зносу.
саме так. В грудні куплено, значить один повний місяць експлуатації, повторюю, при умові введення в експлуатацію з числа придбання. Було роз"яснення Держказначейства з цього приводу, я довела це ревізору, який доказував, що так неправильно pilot . Як знайду той лист, то дам тут реквізити. акт введення в експлуатацію ОЗ типовий(форма ОЗ-1 бюджет), є на головній цого сайту.

Добавлено (25.12.2014, 12:01)
---------------------------------------------
fhbyf, Ваш ПАПЕРЄДНІК, напевно нарахував знос на основі недіючої інструкції, раніш так і було: якщо придбавали ОЗ в кінці року, навіть 31 грудня, то знос однаково нараховували за повний рік. Тепер по грубій аналогії нараховують за  повну кількість місяців.

 
fhbyfДата: Четвер, 25.12.2014, 13:24 | Повідомлення # 145
Група: Видалені





Як  може бути повний місяць експлуатації якщо ОЗ придбано 12.12.2013року.
 
mulberryДата: Четвер, 25.12.2014, 13:37 | Повідомлення # 146
Група: Видалені





fhbyf, а як по старій інструкції на придбані в грудні ОЗ нараховували річний знос? Питання риторичне.

Добавлено (25.12.2014, 12:37)
---------------------------------------------
fhbyf, Повним місяцем експлуатації основних засобів є календарний місяць, відлік якого починається з дати введення в експлуатацію об"єкта" ,
лист Держказначейства № 15-04/1239-9217 від 27.05.2010

 
ГоткаДата: П`ятниця, 26.12.2014, 20:07 | Повідомлення # 147
Група: Видалені





Підскажіть будь ласка бухгалтеру початківцю. Якщо ми оформили ремонт комп техніки чи обовязково робити її переоцінку? І в яких випадках переоцінка не робиться? Мені треба взяти рахунок на 2240 і не хочеться в кінець року морочити собі голову. Може щось порадите
 
Центр-детиДата: Неділя, 28.12.2014, 19:02 | Повідомлення # 148
Група: Видалені





Добрий день! Підкажіть буд-ласка бух.почат. як вірно розрахувати там нарахувати знос на Нотбук вартістю 3500,00 грн. придбаний в липні 2014року.
 
fhbyfДата: Понеділок, 29.12.2014, 12:48 | Повідомлення # 149
Група: Видалені






Цитата Готка ()
Підскажіть будь ласка бухгалтеру початківцю. Якщо ми оформили ремонт комп техніки чи обовязково робити її переоцінку? І в яких випадках переоцінка не робиться? Мені треба взяти рахунок на 2240 і не хочеться в кінець року морочити собі голову. Може щось порадите
Головбух бюджет №43 від 24 листопада 2014рік.
 
YesipenkoTanyaДата: Понеділок, 29.12.2014, 13:49 | Повідомлення # 150
Група: Видалені





Підкажіть будь ласка, списуємо котли, знос 100%

яка має бути проводка?
д 131 к 104 сума 2000грн

чи ще потрібно і 
д401  к104  сума 2000грн
 
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Нарахування зносу від а до я. (у бюджетних установах)
Пошук: