|
Ордер №6
| |
eleonore | Дата: Вівторок, 02.04.2013, 12:06 | Повідомлення # 1 |
Група: Видалені
| Подскажите, пожалуйста, проводка Д-т 801 К-т 401 "Списання придбанного необоротного актива на фактичні видатки установи" записывается в М/О №6 в колонках "Другі записи" или где? Если кто-то может выложить пример заполнения ордера №6 буду очень благодарна, хочу сверится правильно ли я их заполняю.
|
|
| |
Нат | Дата: Середа, 03.04.2013, 13:12 | Повідомлення # 2 |
Група: Видалені
| Я там заповняю, незнаю наскільки правильно і для прикладу ...
|
|
| |
Marishka | Дата: Понеділок, 08.04.2013, 12:21 | Повідомлення # 3 |
Група: Видалені
| Я делаю во вторых записях, так как и выше выложили. А еще во вторые записи я начисляю 50% износа на НМА. т.е вторая проводка у меня Д401К132 50 % И с МШП так же. Вторая проводка Д802К411 - списание расходов на фонд малоценки Д802К401-списание расходов на фонд ОС
|
|
| |
Нат | Дата: Понеділок, 08.04.2013, 16:02 | Повідомлення # 4 |
Група: Видалені
| Дивно,що більше ніхто не відгукнувся, можливо соромляться ;), взагалі то мої колеги розповідають, що і дебет 675 рахунку в ордері заповняють -- по факту проплати, щоб чіткіше було видно обороти і залишки!!!
|
|
| |
mulberry | Дата: Понеділок, 08.04.2013, 16:10 | Повідомлення # 5 |
Група: Видалені
| Нат, ну звісно ж, і дебет 675 заповняють там же. А потім звіряють обороти із кредитом 32 рахунків в меморіальному ордері №2 .Якщо в 6 ордері їх не відобразити, то як ви правильно покажете сальдо по кожному кредитору на кінець місяця??? А потім як у вас сальдо по 675 рахунку відповідатиме залишку на кінець місяця залишкові в Журналі-Головній?
|
|
| |
user | Дата: Понеділок, 08.04.2013, 17:30 | Повідомлення # 6 |
Група: Видалені
| Цитата (eleonore) "Списання придбанного необоротного актива на фактичні видатки установи" Поясніть що значить ця фраза В других записах операція має називатися так: "одночасно здійснено запис на створення фонду в необоротниз активах". Чи можливо Ви мали на увазі списання?
|
|
| |
marisa | Дата: Четвер, 25.04.2013, 16:53 | Повідомлення # 7 |
Група: Видалені
| Доброго дня! Я фонд необоротних показую в МО (ф.274) Д-т 802 к-т 401, а також знос на інші необоротні активи (І половина зносу 50%) д-т 401 к-т 132.
Повідомлення відредагував marisa - Четвер, 25.04.2013, 17:02 |
|
| |
user | Дата: Четвер, 25.04.2013, 20:04 | Повідомлення # 8 |
Група: Видалені
| Цитата (marisa) Доброго дня! Я фонд необоротних показую в МО (ф.274) Д-т 802 к-т 401, а також знос на інші необоротні активи (І половина зносу 50%) д-т 401 к-т 132 Дргугі записи здійснюються в м/о №6( Дт 80,81 Кт401) при отриманні НМА. Знос на 11 рах при введенні в експлуатацію!!! записується в м/о №17.
Повідомлення відредагував user - Четвер, 25.04.2013, 20:05 |
|
| |
svetik3530 | Дата: Неділя, 28.04.2013, 12:53 | Повідомлення # 9 |
Група: Видалені
| моя розроблена проводка №6 в екселе з формулами
Прикріплення:
_6.xls
(604.5 Kb)
|
|
| |
Pittrice13 | Дата: Четвер, 04.07.2013, 15:05 | Повідомлення # 10 |
Група: Видалені
| Доброго дня підкажіть- у сільських радах в принципі не ведеться 675 рахунок а з ним же МО 6 чи як... гортаю документи та ніяк не находжу МО 6... я ж правильно розумію, що отримавши накладну, рахунок та матеріали, відправивши документи на проплату до Казначейства ми все це добро відображаємо в 6-му ордері до проплати? По моєму попереднику все йшло на 324 рахунок , МО 4 ...%)
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Четвер, 04.07.2013, 21:43 | Повідомлення # 11 |
Група: Видалені
| Цитата (Pittrice13) Доброго дня підкажіть- у сільських радах в принципі не ведеться 675 рахунок а з ним же МО 6 чи як... гортаю документи та ніяк не находжу МО 6... я ж правильно розумію, що отримавши накладну, рахунок та матеріали, відправивши документи на проплату до Казначейства ми все це добро відображаємо в 6-му ордері до проплати? По моєму попереднику все йшло на 324 рахунок , МО 4 ...%) скорее всего пАпЕрЕдник вёл 364 счёт и отображал єто в 4 МО! Если вы сначала получаете товар а потом за него платите то нужно использовать 675 счёт и 6-МО! И так как предоплата в бюджете это редкость то практически у всех ведётся 6-МО , а 4 мо в основном когда передплата переодичних виданнь! Это если в общем
|
|
| |
Pittrice13 | Дата: П`ятниця, 05.07.2013, 12:23 | Повідомлення # 12 |
Група: Видалені
| EVGENIY, ох, я тиждень потратила на те що б зрозуміти, де ж я так сильно туплю Дякую Вам!
|
|
| |
IRENE | Дата: П`ятниця, 05.07.2013, 14:20 | Повідомлення # 13 |
Група: Видалені
| Pittrice13, в принципе 675 появляется там, где есть факт получения товара или услуги. И неважно сельский совет или школа. Правильно EVGENIY, сказал, то Ваш пАпЕрЕдник намудрил. Или перемудрил.
|
|
| |
Elenasovet | Дата: П`ятниця, 30.08.2013, 12:00 | Повідомлення # 14 |
Група: Видалені
| Цитата (svetik3530) оя розроблена проводка №6 в екселе з формулами Большое спасибо полезная штука давно искала
|
|
| |
innovak | Дата: Неділя, 01.09.2013, 13:31 | Повідомлення # 15 |
Група: Видалені
| а мы с м. о. пошли еще дальше, может, кому-то наша форма пригодиться. Добавлено (01.09.2013, 12:31) --------------------------------------------- в этой форме настроены фильтры и закреплены области окон, если нужно посмотреть полный лист - нужно снять закрепление окон.
|
|
| |
орися | Дата: Понеділок, 28.10.2013, 14:06 | Повідомлення # 16 |
Група: Видалені
| Цитата innovak ( ) а мы с м. о. пошли еще дальше, может, кому-то наша форма пригодиться Дуже дякую! Стала в пригоді ваша форма! Ще б до неї м.о.6 скинули,бо вона має прив"язку!Наперед вдячна!
|
|
| |
оля27 | Дата: Понеділок, 11.11.2013, 20:59 | Повідомлення # 17 |
Група: Видалені
| скажіть будь-ласка при придбанні товару дані записуються в м.о6, а потім коли проплочєм відмісаєм номер платіжки, а якщо платіж вчасно не пройшов то відображаєм заборгованість а ордер заводити другий якщо платіж проходить в другому місяці
|
|
| |
Радистка_Кэт | Дата: Понеділок, 11.11.2013, 21:54 | Повідомлення # 18 |
Група: Видалені
| Если в месяце остается задолженность -она переносится в следующий месяц (кредит на начало месяца) в ордере № 6 (в левую часть). Если ть проплата - она перекрывается
|
|
| |
Knopo4ka | Дата: П`ятниця, 07.11.2014, 11:52 | Повідомлення # 19 |
Група: Видалені
| подскажите, пожалуйста, а как тогда правильно заполнять М/О 4? В чем разница? Давайте обсуди... Мой ПОПЕРЕДНИК тоже практически все разносил в 4 мемориалку. Если есть приер заполнения, то пожалуйста, коллеги прошу откликнуться
|
|
| |
Ulyasya | Дата: Середа, 24.12.2014, 16:14 | Повідомлення # 20 |
Група: Видалені
| Мене також цікавить, як правильно заповняти мо № 4.
|
|
| |
mulberry | Дата: Середа, 24.12.2014, 16:59 | Повідомлення # 21 |
Група: Видалені
| Ulyasya, приводжу приклад заповнення моєю установою м.о.№4. 6-й та 4-й ордери відрізняються тим, що в 6-му ордері ведуть типових кредиторів, а в 4-му ордері -типових дебіторів. У нас, наприклад, в 6 ордері ведуть всіх постачальників товарів та послуг нашій установі, а в 4-му - споживачів комунальних послуг (наприклад, відшкодування вартості газопостачання нашій установі орендарями). В кожній установі щодо цього є свої нюанси. Добавлено (24.12.2014, 15:59) --------------------------------------------- в дебетовій частині ордера ми вказували дані з рахунків-фактур, виставлених орендарям за спожитий газ, в кредитовій частині- дані з банківських виписок щодо сплати за вказаними рахунками. Само собою, що підсумок по дт 323 в м.о. №4 має збігатись із таким же підсумком дт 323 в м.о.№3 ( в мене був в той час спеціальний фонд).
|
|
| |
Ulyasya | Дата: Середа, 24.12.2014, 17:55 | Повідомлення # 22 |
Група: Видалені
| mulberry, дуже дякую, але маю ще запитання по мо №6 та мо №4. 1. В листопаді зареєстровано передплату газет (д-т 802 к-т 675) в сумі 700 грн., неоплачено, на кінець місяця виникла заборгованість (к-т 675), в грудні потрібно зняти передплату. Дану операцію проводити в мо №6 - д-т 802 к-т 675 в сумі мінус 700,00? 2. Зареєстровано попередню оплату за товари, яка кореспонденція рахунків та мо? не оплачено до кінця року, потрібно зняти, яка кореспонденція рахунків та мо? і якщо сплачено та взято на облік (104, 113, 221, 232 і т.д.), яка кореспонденція рахунків та мо?
Повідомлення відредагував Ulyasya - Середа, 24.12.2014, 18:41 |
|
| |
mulberry | Дата: Четвер, 25.12.2014, 09:32 | Повідомлення # 23 |
Група: Видалені
| Ulyasya, 1.-правильно. 2. По реєстрації попередної оплати ніяких проводок не робиться.Єдиний нюанс, в дод.2 в примітці вказується: попередня оплата, але на це мають бути підстави( умови договору тощо). І по знятті -теж. Просто при реєстрації попередньої оплати даєте плюсовий реєстр юр. і фін.зобов"язань(дод.1 і 2), а при знятті-мінусовий реєстр. Стосовно проплат та кореспонденції рахунків- м.о.2, 6: дт104-кт675, одночасно: дт801-кт401-отримано(якщо платники ПДВ,а також якщо в сумі основного засобу є ПДВ, то є нюанси) дт675-кт321-списано з розр.рахунку кошти за накладною. А взагалі є така чудова методологічна річ, як Типова кореспонденція рахунків та невід"ємна її частина- План рахунків, Вам туди (є на головній сторінці цього сайту).
|
|
| |
Ulyasya | Дата: Четвер, 25.12.2014, 11:11 | Повідомлення # 24 |
Група: Видалені
| mulberry, ще раз дякую.
|
|
| |
verbal | Дата: Понеділок, 02.02.2015, 15:48 | Повідомлення # 25 |
Група: Видалені
| Подскажите, как правильно подшивать документы под М/О №6 - подшиваются акты, которые прошли по дебету (оплаченные) или которые прошли по кредиту (взяты обязательства)? Просто бывает так, что взят акт в одном месяце, а оплачен в другом, а то и двумя частями. Как правильно?
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Понеділок, 02.02.2015, 16:13 | Повідомлення # 26 |
Група: Видалені
| verbal, если вы показываете кредиторку то подшиваете в этом месяце когда показываете, елси вы взяли акт к примеру в последний день и а на нём поставите отметку что он к вам пришёл в следующем месяце (т.е. кредиторку ещё не брали) то подшиваете в тот месяц в котором берёте (показываете в МО) кредиторку
|
|
| |
verbal | Дата: Понеділок, 02.02.2015, 16:29 | Повідомлення # 27 |
Група: Видалені
| Спасибо
|
|
| |
Яна5925 | Дата: Четвер, 19.02.2015, 13:19 | Повідомлення # 28 |
Група: Видалені
| Подскажите пожалуйста как вписать проводки в МО 6: Дт -142 Кт- 675 другие записи Дт- 812 Кт-402 дальше Дт 113 Кт 142 другие записи Дт- 402 Кт-401 или проводки должны быть другие по учёту основных средств?
|
|
| |
|
| |