розрахунки з головною організацією
|
|
mamochka | Дата: Вівторок, 07.04.2015, 13:37 | Повідомлення # 1 |
Група: Видалені
| Я - установа нижчого рівня....До березня плата за наші послуги надходила до нас на рахунок, з березня - на рахунок головної установи. Головна мені потім по службовій на потреби перекидає кошти на рахунок. Яким чином робити проведення: як вести облік дебіторів / кредиторів за надані послуги? Чи повинна я в себе вести нарахування за послуги?
|
|
| |
mulberry | Дата: Вівторок, 07.04.2015, 15:37 | Повідомлення # 2 |
Група: Видалені
| mamochka, я так розумію, що головна не надає Вам банківські виписки для здійснення обліку надходжень та дебіторсько-кредиторської заборгованості. Не уявляю, як це можна робити без них. Отож, ніби проблема відпадає сама по собі. Перекидка коштів здійснюється по загальному чи спеціальному фонду?
|
|
| |
mamochka | Дата: Середа, 08.04.2015, 08:55 | Повідомлення # 3 |
Група: Видалені
| по спеціальному, виписки дають, в березні - виходить що частину платили до мене, а частину на головну, от як нарахування роботи: на суму яку мені перерахувала головна - це і буде мій нарахований дохід? яким чином за вивести деб. / кред.: якщо сума на їх рахунок прийшла більша, а вони мені перекинули меншу.....рве різниця.
|
|
| |