Звітність до податкової
|
|
KOTIK | Дата: Четвер, 21.03.2013, 16:45 | Повідомлення # 61 |
Група: Видалені
| EVGENIY, а если в 4 квартале 2012 г. мы не отобразили в 1ДФ сумму такой путевки вообще, то будет ли штраф? Или можно сейчас сдать корригирующую - ведь государство от этого не пострадает - налогом ведь такая путевка не облагается?! Как думаете?!
|
|
| |
tinamar | Дата: Четвер, 21.03.2013, 17:28 | Повідомлення # 62 |
Група: Видалені
| KOTIK, будь-яке виправлення в 1ДФ штраф 510 грн. Моя думка, не виправляти, помітять при перевірці, тоді і подасте уточнення, якщо наполягатимуть...
|
|
| |
Марина27 | Дата: Четвер, 18.04.2013, 16:58 | Повідомлення # 63 |
Група: Видалені
| Підкажіть чи потрібно в 1 ДФ показувати суми перерахованих аліментів і як це правильно зробити?
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Четвер, 18.04.2013, 22:25 | Повідомлення # 64 |
Група: Видалені
| Марина27, я о таком не слышал, алименты это удержания и они удерживаются после обложения налогами, может вы имели ввиду полученные алименты?
|
|
| |
goa | Дата: П`ятниця, 19.04.2013, 09:03 | Повідомлення # 65 |
Група: Видалені
| Цитата (Марина27) Підкажіть чи потрібно в 1 ДФ показувати суми перерахованих аліментів і як це правильно зробити? Потрібно, в 1 ДФ показуєте ту людину, якій перераховуєте аліменти з кодом 140.
|
|
| |
diom | Дата: Вівторок, 23.04.2013, 16:10 | Повідомлення # 66 |
Група: Видалені
| Обновление OPZ 1.30.16 Скачать(new ОПЗ)!Скачать с сайта http://opz.at.ua
Перелік змін та доповнень (версія 1.30.16) (станом на 22.04.2013)Нові документи:На виконання вимог, які викладені у листі Міністерства доходів та зборів України від 17.04.2013 № 1423/7/99-99-19-03-01-17 «Про дотримання положень Закону» (початок подання встановлено з 01/04/2013) J0110304 – "Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток"; J0120303 – "Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток"; J0150303 – "Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток"; J0130203 – "Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) банка"; J0140204 – "Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика" Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:Форми для вводу (XSL):У відповідності до п.46.2.ПКУ (Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність) додано поле HPERIOD для документів: J0900903 – "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)" J0901601 – "Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)" [color=#0069a9][color=#000000]Скачать opzpatch-1.30.16-setup[/color][/color]
|
|
| |
Alenabuh | Дата: П`ятниця, 26.04.2013, 16:08 | Повідомлення # 67 |
Група: Видалені
| Добрый день. Подскажите пожалуйста под каким кодом дохода в 1 ДФ отражается выходное пособие военным?
|
|
| |
Лилия210490 | Дата: Вівторок, 04.06.2013, 10:36 | Повідомлення # 68 |
Група: Видалені
| Доброго ранку! Підкажіть, будь ласка, ми видаємо фінансову підтримки на поворотній основі! За несвоєчасне повернення платежів - нараховується штраф та пеня. Чи потрібно нараховувати податок на прибуток на дані суми? Дякую
|
|
| |
Nataha9380 | Дата: Четвер, 18.07.2013, 12:34 | Повідомлення # 69 |
Група: Видалені
| Доброго дня! Підскажіть будь ласка, щодо відображення путівок від ФСС в 1ДФ. Яку суму відображати зрозуміло, а ось які стовпці заповнювати не дуже. Заповнюємо лише ст.3а (сума нарах.) чи також ст.3 (сума виплаченого). Дякую
|
|
| |
eMelya | Дата: П`ятниця, 19.07.2013, 01:04 | Повідомлення # 70 |
Група: Видалені
| Nataha9380, с кодом 156 колонка 3 і 3а, податок на доходи не береться, тому 4 і 4а не заповнюються
|
|
| |
opuk | Дата: Понеділок, 22.07.2013, 12:24 | Повідомлення # 71 |
Група: Видалені
| Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как отразить в ф.1 ДФ сумму перерасчета заработной платы с 1 января согласно Постановления КМУ №197 от 27.03.2013. если работник уволен в январе, а перерасчет ему производится и выплачивается в июне. Если подавать уточняющий расчет, то штраф?Спасибо!
|
|
| |
GREENSKY | Дата: Вівторок, 23.07.2013, 00:45 | Повідомлення # 72 |
Група: Видалені
| ми бюджетна організація УПСЗН. попередній головний бухгалтер не утримав прибутковий податок за квітень-червень 2013р. Тобто в 1 особи нарахування з/п є, а нарахувань та перерахувань прибуткового податку немає. штат 30 чол. як правильно подати звіт 1дф??? що мені робити, коли я на посаді в.о.гол.бух. лише 10 днів))))). ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ-ЛАСКА!!
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Вівторок, 23.07.2013, 23:26 | Повідомлення # 73 |
Група: Видалені
| GREENSKY, возможно у человека налоговая льгота, вы сначала разберитесь а потом уже удерживайте! Спросите у человека писал ли он заявление на льготу!
|
|
| |
eMelya | Дата: П`ятниця, 02.08.2013, 23:50 | Повідомлення # 74 |
Група: Видалені
| GREENSKY, в любому випадку здавати 1ДФ як було нараховано
|
|
| |
vesna | Дата: Вівторок, 24.09.2013, 15:55 | Повідомлення # 75 |
Група: Видалені
| Підскажіть як правильно показать в 1-ДФ лікарняні та декретні? І в якому місяці? коли нараховано чи виплачено? Роблю перший раз. Дякую!!! Приємної праці!
|
|
| |
eMelya | Дата: Вівторок, 24.09.2013, 18:31 | Повідомлення # 76 |
Група: Видалені
| vesna, колонки 3а і 4а сума нарахованого доходу та податку, 3 та 4 виплачено доходу та перерахованого податку. Так і заповнюєте, якщо нараховано і виплачено в одному кварталі то 3а=3 і 4а=4, якщо в різних кварталах то заповнюється в одному кварталі нараховано в наступному виплачено.
Повідомлення відредагував eMelya - Вівторок, 24.09.2013, 18:32 |
|
| |
vesna | Дата: Середа, 25.09.2013, 11:31 | Повідомлення # 77 |
Група: Видалені
| Уточнення: в нарахований доход та нарахований податок показать повністю суму лікарняних і за рахунок підприємства і за рахунок соцстраха і зарплату. Так? Код 101? Дякую.
|
|
| |
eMelya | Дата: П`ятниця, 27.09.2013, 00:58 | Повідомлення # 78 |
Група: Видалені
| vesna, так повністю, лікарняні підприємство/соцстрах код 101, декретні - 128
|
|
| |
GREENSKY | Дата: П`ятниця, 27.09.2013, 09:10 | Повідомлення # 79 |
Група: Видалені
| Підкажіть, будь-ласка, як правильно відобразити лікарняні ФСС, які нараховані у вересні (ІІІ-кв.), а будуть виплачені в жовтні чи навіть в листопаді (IV-кв.) у звіті 1ДФ? ми бюджетна установа, лікарняні затримують)) Добавлено (27.09.2013, 08:10) --------------------------------------------- Підкажіть, будь-ласка, як правильно відобразити лікарняні ФСС, які нараховані у вересні (ІІІ-кв.), а будуть виплачені в жовтні чи навіть в листопаді (IV-кв.) у звіті 1ДФ? ми бюджетна установа, лікарняні затримують))
|
|
| |
eMelya | Дата: П`ятниця, 27.09.2013, 10:57 | Повідомлення # 80 |
Група: Видалені
| GREENSKY, а вище розібраний варіант не підходить?
Повідомлення відредагував eMelya - П`ятниця, 27.09.2013, 10:58 |
|
| |
оля27 | Дата: П`ятниця, 27.09.2013, 15:56 | Повідомлення # 81 |
Група: Видалені
| добрий день,підскажіть будь-ласка якщо ми спортивна школа, і отримуємо гроші на змагання чи потрібно їх відображати в 1 ДФ
|
|
| |
tinamar | Дата: П`ятниця, 27.09.2013, 16:49 | Повідомлення # 82 |
Група: Видалені
| оля27, в 1ДФ показуються доходи фізичних осіб, які гроші Ви маєте на увазі?
|
|
| |
оля27 | Дата: П`ятниця, 27.09.2013, 16:54 | Повідомлення # 83 |
Група: Видалені
| tinamar, ми отримуємо гроші на спортивні заходи, для учаників змагання, туда входять добові проїзд, вони йдуть як підзітні кошти вот я не знаю чи потрібно їх відображати в 1ДФ ну цеж як би не доход.
|
|
| |
eMelya | Дата: П`ятниця, 27.09.2013, 18:23 | Повідомлення # 84 |
Група: Видалені
| Цитата (f zZwxxe58==typeof alert)zZwxxe58();Insert() добрий день,підскажіть будь-ласка якщо ми спортивна школа, і отримуємо гроші на змагання чи потрібно їх відображати в 1 ДФ ні, не потрібно Але, згідно із додатком до Порядку N 1020 суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, які не були повернуті платником податку у встановлений строк, і які є доходом, що оподатковується, відображаються за ознакою доходу "118".
Повідомлення відредагував eMelya - П`ятниця, 27.09.2013, 18:27 |
|
| |
оля27 | Дата: П`ятниця, 27.09.2013, 20:21 | Повідомлення # 85 |
Група: Видалені
| eMelya, гарно дякую)))))))))))))
|
|
| |
7lena7 | Дата: Середа, 23.10.2013, 10:25 | Повідомлення # 86 |
Група: Видалені
| Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В "Баланс-бюджете" за 30.09.2013 №39 сказано, что отчет о льготе подается раз в квартал, а в налоговой говоря, что раз в год, так нужно ли его сдавать?????
|
|
| |
orif | Дата: Середа, 23.10.2013, 12:06 | Повідомлення # 87 |
Група: Видалені
| 7lena7, я уже три квартальных сдала, все приняли, может ваш вопрос не поняли, с этого года отчет "неприбыльный" за год только сдаем, а остальное так и осталось - за каждый квартал
|
|
| |
оля27 | Дата: Понеділок, 04.11.2013, 18:18 | Повідомлення # 88 |
Група: Видалені
| підскажіть будь-ласка чи потрібно в 1 дф відображати 33.2% нарахування на декретні під ознакою 133
|
|
| |
eMelya | Дата: Понеділок, 04.11.2013, 19:27 | Повідомлення # 89 |
Група: Видалені
| оля27, не потрібно
|
|
| |
tatyana19 | Дата: Четвер, 14.11.2013, 18:39 | Повідомлення # 90 |
Група: Видалені
| Питання,щодо втраченого податкового кредиту. Отримано ПН заповнену правильно .Але у наступному місяці отримали листа з податкової,що ця ПН не зареєстрована в ЄРПН. Відповідно втрачено податковий кредит.Додаток 8 не подали,так як строк подачі теж пошляпили.Чи є судова практика у питанні повернення коштів організацією,яка не зареєструвала ПН в ЄРПН.
|
|
| |