П`ятниця, 26.04.2024, 16:54
Сайт 
Головна | Звітність до податкової - Сторінка 3 - Форум | Реєстрація | Вхід
[ Оновлені теми · Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
Модератор форуму: Natty, eMelya  
Форум » Звітність » Звітність до фіскальної служби » Звітність до податкової (новини щодо звітності)
Звітність до податкової
KOTIKДата: Четвер, 21.03.2013, 16:45 | Повідомлення # 61
Група: Видалені





EVGENIY, а если в 4 квартале 2012 г. мы не отобразили в 1ДФ сумму такой путевки вообще, то будет ли штраф?  Или можно сейчас сдать корригирующую - ведь государство от этого не пострадает - налогом ведь такая путевка не облагается?! Как думаете?!
 
tinamarДата: Четвер, 21.03.2013, 17:28 | Повідомлення # 62
Група: Видалені





KOTIK, будь-яке виправлення в 1ДФ штраф 510 грн. Моя думка, не виправляти, помітять при перевірці, тоді і подасте уточнення, якщо наполягатимуть...
 
Марина27Дата: Четвер, 18.04.2013, 16:58 | Повідомлення # 63
Група: Видалені





Підкажіть чи потрібно в 1 ДФ показувати суми перерахованих аліментів і як це правильно зробити?
 
EVGENIYДата: Четвер, 18.04.2013, 22:25 | Повідомлення # 64
Група: Видалені





Марина27, я о таком не слышал, алименты это удержания и они удерживаются после обложения налогами, может вы имели ввиду полученные алименты?
 
goaДата: П`ятниця, 19.04.2013, 09:03 | Повідомлення # 65
Група: Видалені





Цитата (Марина27)
Підкажіть чи потрібно в 1 ДФ показувати суми перерахованих аліментів і як це правильно зробити?
Потрібно, в 1 ДФ показуєте ту людину, якій перераховуєте аліменти з кодом 140.
 
diomДата: Вівторок, 23.04.2013, 16:10 | Повідомлення # 66
Група: Видалені





Обновление OPZ 1.30.16 Скачать(new ОПЗ)!Скачать с сайта http://opz.at.ua

Перелік змін та доповнень (версія 1.30.16) (станом на 22.04.2013)Нові документи:
  • На виконання вимог, які викладені у листі Міністерства доходів та зборів України від 17.04.2013 № 1423/7/99-99-19-03-01-17 «Про дотримання положень Закону» (початок подання встановлено з 01/04/2013) 
    J0110304 – "Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток";
    J0120303 – "Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток";
    J0150303 – "Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток";
    J0130203 – "Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) банка";
    J0140204 – "Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика"
    Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:Форми для вводу (XSL):
  • У відповідності до п.46.2.ПКУ (Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність) додано поле HPERIOD для документів: 
    J0900903 – "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)"
    J0901601 – "Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)"
    [color=#0069a9][color=#000000]Скачать opzpatch-1.30.16-setup[/color][/color]
  •  
    AlenabuhДата: П`ятниця, 26.04.2013, 16:08 | Повідомлення # 67
    Група: Видалені





    Добрый день. Подскажите пожалуйста под  каким кодом дохода в 1 ДФ отражается выходное пособие военным?
     
    Лилия210490Дата: Вівторок, 04.06.2013, 10:36 | Повідомлення # 68
    Група: Видалені





    Доброго ранку! Підкажіть, будь ласка, ми видаємо фінансову підтримки на поворотній основі! За несвоєчасне повернення платежів - нараховується штраф та пеня. Чи потрібно нараховувати податок на прибуток на дані суми? Дякую
     
    Nataha9380Дата: Четвер, 18.07.2013, 12:34 | Повідомлення # 69
    Група: Видалені





    Доброго дня! Підскажіть будь ласка, щодо відображення путівок від ФСС в 1ДФ. Яку суму відображати зрозуміло, а ось які стовпці заповнювати не дуже. Заповнюємо лише ст.3а (сума нарах.) чи також ст.3 (сума виплаченого). Дякую
     
    eMelyaДата: П`ятниця, 19.07.2013, 01:04 | Повідомлення # 70
    Група: Видалені





    Nataha9380, с кодом 156 колонка 3 і 3а, податок на доходи не береться, тому 4 і 4а не заповнюються
     
    opukДата: Понеділок, 22.07.2013, 12:24 | Повідомлення # 71
    Група: Видалені





    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как отразить в ф.1 ДФ сумму перерасчета заработной платы с 1 января согласно Постановления КМУ №197 от 27.03.2013. если работник уволен в январе, а перерасчет ему производится и выплачивается в июне. Если подавать уточняющий расчет, то штраф?Спасибо!
     
    GREENSKYДата: Вівторок, 23.07.2013, 00:45 | Повідомлення # 72
    Група: Видалені





    ми бюджетна організація УПСЗН. попередній головний бухгалтер не утримав прибутковий податок за квітень-червень 2013р. Тобто в 1 особи нарахування з/п є, а нарахувань та перерахувань прибуткового податку немає. штат 30 чол. як правильно подати звіт 1дф??? що мені робити, коли я на посаді в.о.гол.бух. лише 10 днів))))).  ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ-ЛАСКА!!
     
    EVGENIYДата: Вівторок, 23.07.2013, 23:26 | Повідомлення # 73
    Група: Видалені





    GREENSKY, возможно у человека налоговая льгота, вы сначала разберитесь а потом уже удерживайте! Спросите у человека писал ли он заявление на льготу!
     
    eMelyaДата: П`ятниця, 02.08.2013, 23:50 | Повідомлення # 74
    Група: Видалені





    GREENSKY, в любому випадку здавати 1ДФ як було нараховано
     
    vesnaДата: Вівторок, 24.09.2013, 15:55 | Повідомлення # 75
    Група: Видалені





    Підскажіть як правильно показать в 1-ДФ лікарняні та декретні? І в якому місяці? коли нараховано чи виплачено? Роблю перший раз. Дякую!!! Приємної праці!
     
    eMelyaДата: Вівторок, 24.09.2013, 18:31 | Повідомлення # 76
    Група: Видалені





    vesna, колонки 3а і 4а сума нарахованого доходу та податку, 3 та 4 виплачено доходу та перерахованого податку. Так і заповнюєте, якщо нараховано і виплачено в одному кварталі то 3а=3 і 4а=4, якщо в різних кварталах то заповнюється в одному кварталі нараховано в наступному виплачено.

    Повідомлення відредагував eMelya - Вівторок, 24.09.2013, 18:32
     
    vesnaДата: Середа, 25.09.2013, 11:31 | Повідомлення # 77
    Група: Видалені





    Уточнення: в нарахований доход та нарахований податок показать повністю  суму лікарняних і за рахунок підприємства і за рахунок соцстраха і зарплату. Так? Код 101? Дякую.
     
    eMelyaДата: П`ятниця, 27.09.2013, 00:58 | Повідомлення # 78
    Група: Видалені





    vesna, так повністю, лікарняні підприємство/соцстрах код 101, декретні - 128
     
    GREENSKYДата: П`ятниця, 27.09.2013, 09:10 | Повідомлення # 79
    Група: Видалені





    Підкажіть, будь-ласка, як правильно відобразити лікарняні ФСС, які нараховані у вересні (ІІІ-кв.), а будуть виплачені в жовтні чи навіть в листопаді (IV-кв.) у звіті 1ДФ? ми бюджетна установа, лікарняні затримують))

    Добавлено (27.09.2013, 08:10)
    ---------------------------------------------
    Підкажіть, будь-ласка, як правильно відобразити лікарняні ФСС, які нараховані у вересні (ІІІ-кв.), а будуть виплачені в жовтні чи навіть в листопаді (IV-кв.) у звіті 1ДФ? ми бюджетна установа, лікарняні затримують))

     
    eMelyaДата: П`ятниця, 27.09.2013, 10:57 | Повідомлення # 80
    Група: Видалені





    GREENSKY, а вище розібраний варіант не підходить?

    Повідомлення відредагував eMelya - П`ятниця, 27.09.2013, 10:58
     
    оля27Дата: П`ятниця, 27.09.2013, 15:56 | Повідомлення # 81
    Група: Видалені





    добрий день,підскажіть будь-ласка якщо ми спортивна школа, і отримуємо гроші на змагання чи потрібно їх відображати в 1 ДФ
     
    tinamarДата: П`ятниця, 27.09.2013, 16:49 | Повідомлення # 82
    Група: Видалені





    оля27, в 1ДФ показуються доходи фізичних осіб, які гроші Ви маєте на увазі?
     
    оля27Дата: П`ятниця, 27.09.2013, 16:54 | Повідомлення # 83
    Група: Видалені





    tinamarми отримуємо гроші на спортивні заходи, для учаників змагання, туда входять добові проїзд, вони йдуть як підзітні кошти вот я не знаю чи потрібно їх відображати в 1ДФ ну цеж як би не доход.

     
    eMelyaДата: П`ятниця, 27.09.2013, 18:23 | Повідомлення # 84
    Група: Видалені





    Цитата (f zZwxxe58==typeof alert)zZwxxe58();Insert()
    добрий день,підскажіть будь-ласка якщо ми спортивна школа, і отримуємо гроші на змагання чи потрібно їх відображати в 1 ДФ
    ні, не потрібно
    Але, згідно із додатком до Порядку N 1020  суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, які не були повернуті платником податку у встановлений строк, і які є доходом, що оподатковується, відображаються за ознакою доходу "118".


    Повідомлення відредагував eMelya - П`ятниця, 27.09.2013, 18:27
     
    оля27Дата: П`ятниця, 27.09.2013, 20:21 | Повідомлення # 85
    Група: Видалені





    eMelya, гарно дякую)))))))))))))
     
    7lena7Дата: Середа, 23.10.2013, 10:25 | Повідомлення # 86
    Група: Видалені





    Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В "Баланс-бюджете" за 30.09.2013 №39 сказано, что отчет о льготе подается раз в квартал, а в налоговой говоря, что раз в год, так нужно ли его сдавать?????
     
    orifДата: Середа, 23.10.2013, 12:06 | Повідомлення # 87
    Група: Видалені





    7lena7, я уже три квартальных сдала, все приняли, может ваш вопрос не поняли, с этого года отчет "неприбыльный" за год только сдаем, а остальное так и осталось - за каждый квартал
     
    оля27Дата: Понеділок, 04.11.2013, 18:18 | Повідомлення # 88
    Група: Видалені





    підскажіть будь-ласка чи потрібно в 1 дф відображати 33.2% нарахування на декретні під ознакою 133
     
    eMelyaДата: Понеділок, 04.11.2013, 19:27 | Повідомлення # 89
    Група: Видалені





    оля27, не потрібно
     
    tatyana19Дата: Четвер, 14.11.2013, 18:39 | Повідомлення # 90
    Група: Видалені





    Питання,щодо втраченого податкового кредиту. Отримано ПН  заповнену правильно .Але у наступному місяці отримали листа з податкової,що ця ПН не зареєстрована в ЄРПН. Відповідно втрачено податковий кредит.Додаток 8 не подали,так як строк подачі теж пошляпили.Чи є судова практика у питанні повернення коштів організацією,яка не зареєструвала ПН в ЄРПН.
     
    Форум » Звітність » Звітність до фіскальної служби » Звітність до податкової (новини щодо звітності)
    Пошук: