П`ятниця, 19.04.2024, 19:08
Сайт 
Головна | 1 дф - Сторінка 2 - Форум | Реєстрація | Вхід
[ Оновлені теми · Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 2 з 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Модератор форуму: Natty, eMelya  
Форум » Звітність » Звітність до фіскальної служби » 1 дф
1 дф
orifДата: Субота, 26.07.2014, 09:14 | Повідомлення # 31
Група: Видалені





Helen72, 1 ВАРИАНТ
 
Helen72Дата: Понеділок, 28.07.2014, 09:59 | Повідомлення # 32
Група: Видалені





спасибо
 
anzhela_kuschДата: Середа, 30.07.2014, 18:01 | Повідомлення # 33
Група: Видалені





Підкажіть, будь-ласка, код доходу суми вихідної допомоги, нарахованої при скороченні. Дякую.
 
orifДата: Четвер, 31.07.2014, 10:48 | Повідомлення # 34
Група: Видалені





anzhela_kusch, 101
 
anzhela_kuschДата: Четвер, 31.07.2014, 11:24 | Повідомлення # 35
Група: Видалені





orif, Дякую.
 
AleksoДата: Субота, 02.08.2014, 11:28 | Повідомлення # 36
Група: Видалені





Підскажіть будьласка. У бюджетній установі у 2 кварталі 2014 року на одній посаді працювало два працівника. Один працював у квітні- травні, звільнився 31.05.2014 р. Другого прийняли на ту саму посаду  з 02.06.2014 р. Тобто якщо у штатному розписі 4 штатні одиниці, а працювало фактично 5 чоловік, як правильно відобразити  у графі "працювало у штаті" кількість працівників згідно штатного розкладу чи кількість працівників які фактично працювали на підприємстві?
 
eMelyaДата: Субота, 02.08.2014, 21:25 | Повідомлення # 37
Група: Видалені





Alekso, "Працювало у штаті" - проставляється найбільша з місячних за звітний період (на перше число місяця) облікова кількість штатних працівників облікового складу юридичнoї осoби чи самозайнятої фізичної осoби. Облікова кількість штатних працівників облікового складу юридичнoї осoби чи самозайнятої фізичної осoби визначається вiдповiдно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України вiд 28 вересня 2005 року № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722.

"В облікову кількість штатних працівників включаються усі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві". №286 п.2.1
Найбільша кількість 5 чоловік.
 
Angela555Дата: Понеділок, 11.08.2014, 17:45 | Повідомлення # 38
Група: Видалені





У 1 кварталі нараховано і перераховано приб податок в сумі 171,01грн, у 2 кварталі було утримано податок в сумі 31.95грн. скажіть будь ласка чи можна в 2 кварталі показати приб податок зменшений на цю суму(31.95грн) чи потрібно подавати уточнюючу?

Добавлено (11.08.2014, 16:45)
---------------------------------------------
АУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!

 
eMelyaДата: Понеділок, 11.08.2014, 23:05 | Повідомлення # 39
Група: Видалені





Angela555, нічого не зрозуміло про що йде мова, але одне ясно - все, що утримано в другому кварталі відображається у звіті за другий квартал. І що то за утримання, що на його суму потрібно зменшувати податок? І для чого уточнююча за 1 квартал, якщо 31,95 грн утримано за 2-й квартал? wacko
 
на_таДата: П`ятниця, 03.10.2014, 15:12 | Повідомлення # 40
Група: Видалені





ГФС обнародовала проект приказа Минфина «Об утверждении формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налога, и сумм удержанного с них налога (форма № 1ДФ) и Порядка заполнения и представления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога».
Прикріплення: nakaz_.doc (55.0 Kb) · forma_rozrahunk.xls (50.5 Kb) · Oznaki_dohod_v.doc (230.5 Kb) · Poryadok_19_.doc (84.0 Kb)
 
МуракасіДата: П`ятниця, 17.10.2014, 11:41 | Повідомлення # 41
Група: Видалені





Доброго дня! Як відобразити в 1 ДФ ознаку податкової соціальної пільги (графа 8) одного працівника, якщо в не всім місяцях користувався пільгою? Розбивати дохід і показувати двома стрічками: одна з ознакою ПСП , друга без неї? Чи все одною стрічкою (за квартал) і зазначити ознаку?
 
orifДата: Неділя, 19.10.2014, 10:40 | Повідомлення # 42
Група: Видалені





Цитата Муракасі ()
все одною стрічкою (за квартал) і зазначити ознаку
"У разі якщо в одному з місяців кварталу працівник не мав права на отримання податкової соціальної пільги, то в податковому розрахунку за ф. №1ДФ заповнюють лише один рядок, в якому зазначають відповідну ознаку пільги." - ответ из базы знань
 
Светлана1736Дата: Понеділок, 20.10.2014, 15:53 | Повідомлення # 43
Група: Видалені





Скажіть будь ласка, хтось вже здавав 1 ДФ за 3 квартал, чи треба ждати нову форму разом з військовим збором?
 
ВікторіяДата: Четвер, 23.10.2014, 17:34 | Повідомлення # 44
Група: Видалені





Після набрання чинності нової форми № 1ДФ податкові агенти зобов'язані подати уточнюючий податковий розрахунок за ІІІ квартал 2014 року за новою формоюДФСУ у листі від 06.10.2014 р. № 6390/7/99-99-17-02-01-17 підтвердила позицію щодо відображення у формі №1-ДФ податку з процентів та військового збору, висловлену раніше регіональними податківцями (див. "Військовий збір та ПДФО з процентів: як звітувати за ІІІ квартал 2014 року?" ).Так, на сьогодні ДФСУ розроблено та направлено до Мінфіну проект нової форми податкового розрахунку, який передбачає відображення податковим агентом загальної суми доходу, з якого утримано військовий збір за звітний період, без відображення персоніфікованих даних фізичних осіб - платників військового збору.До набрання чинності нової форми необхідно подавати Податковий розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за старою формою.Після прийняття нової форми № 1ДФ, податкові агенти зобов'язані будуть за новою формою подати новий звітний (уточнюючий) податковий розрахунок за III кв. 2014 року лише із заповнення загальної суми нарахованих у звітному періоді доходів у вигляді процентів та доходів, із яких утримується військовий збір, і загальну суму утриманого з них податкуОскільки вимога до податкового агента щодо подання нового звітного (уточнюючого) розрахунку виникла не з його вини та не має на меті виправлення помилок, що призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку, то штрафні санкції застосовуватись не будуть.
 
Светлана1736Дата: Вівторок, 28.10.2014, 11:56 | Повідомлення # 45
Група: Видалені





Вікторія, щиро дякую!

Добавлено (28.10.2014, 10:56)
---------------------------------------------
Скажіть будь ласка. Працівник отримав від соцстраху путівку в піонерський табір для дитини за вартістю 10 %. Чи потрібно відображати в 1 ДФ вартість цієї путівки?


Повідомлення відредагував Светлана1736 - Вівторок, 28.10.2014, 11:57
 
ОКДата: Вівторок, 04.11.2014, 09:40 | Повідомлення # 46
Група: Видалені





В июне 2014 года работнику бюджетной организации выплатили отпускные, в том числе за июль 2014 года.  Работник уволился 07. 07. 2014 года. В июле 2014 года произведен перерасчет заработной платы.  В результате перерасчета работником внесена определенная сума средств.  В форме 1ДФ за 3 квартал 2014 года необходимо внести сумму заработной платы и сумму налога по этому работнику с минусом.  Правомерно ли это, если работник уволился 07. 07. 2014 года и заработная плата в 3 квартале ему  не начислялась. Спасибо за консультацию
 
АнинДата: Середа, 05.11.2014, 12:19 | Повідомлення # 47
Група: Видалені





Підскажіть будь-ласка ,як оновити 1ДФ для подачі звіту за 3 квартал 2014р???
 
наташа8971Дата: Субота, 08.11.2014, 08:28 | Повідомлення # 48
Група: Видалені





http://opz.at.ua/index/upd_opz/0-13
 
yaolegДата: Субота, 08.11.2014, 09:35 | Повідомлення # 49
Група: Видалені





ОК, Ви маєте рацію заробітна плата за ІІІ-й квартал 2014 року не нараховувалась, але ж працівник повернув частину виплачених йому коштів, тому й Ви повинні це відобразити в звітності 1-ДФ smile
 
Радистка_КэтДата: Понеділок, 10.11.2014, 11:52 | Повідомлення # 50
Група: Видалені





Сомневаюсь, что программа пустит минус. Можно снять запись по этому человеку и внести с учетом минуса. Сегодня еще можно
 
Dasha3152Дата: Середа, 14.01.2015, 14:38 | Повідомлення # 51
Група: Видалені





Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в декабре начислен больничный, который полностью оплачивается за счет ФСС (уход),  но не оплачен ФСС до 31.12.2014. Показывать ли его в отчете 1ДФ, если да то код будет 101? Спасибо!
 
Радистка_КэтДата: Середа, 14.01.2015, 15:50 | Повідомлення # 52
Група: Видалені





Да, показівать, код 101
 
Dasha3152Дата: Середа, 14.01.2015, 15:59 | Повідомлення # 53
Група: Видалені





Цитата Радистка_Кэт ()
Да, показівать, код 101
спасибо!
 
Радистка_КэтДата: Четвер, 15.01.2015, 11:06 | Повідомлення # 54
Група: Видалені





Господа, кто сдает отчеты по электронке через Єдине вікно подання електронної звітності? (Для 1 ДФ и отчета неприбыльных сдать бесплатно - это ж единственно возможная программа?)

У меня приходит квитанция 1 не принята - пишет, сертификаты не знайдено.

В этом году сдавала через медок персонификацию - все нормальлно, сертификаты на их сайте проверила - есть.

У меня версия 1.5.0. Что бы это могло быть?


Повідомлення відредагував Радистка_Кэт - Четвер, 15.01.2015, 12:20
 
lale143Дата: Четвер, 15.01.2015, 11:19 | Повідомлення # 55
Група: Видалені





Подскажите пожалуйста, не могу сообразить, лікарняні сотруднику за счет соц.страх. показывать отдельной строчкой?
 
Радистка_КэтДата: Четвер, 15.01.2015, 11:47 | Повідомлення # 56
Група: Видалені





Нет, все в одной
 
tinamarДата: Четвер, 15.01.2015, 13:56 | Повідомлення # 57
Група: Видалені





Цитата lale143 ()
Господа, кто сдает отчеты по электронке через Єдине вікно подання електронної звітності? (Для 1 ДФ и отчета неприбыльных сдать бесплатно - это ж единственно возможная программа?)
 Радистка_Кэт, а імпортувати в Сонату не пробували? Я відправляла все з неї (крім ЄСВ-через демо медок). через Єдине вікно в мене не виходило-минулий рік (цей рік ще не звітувала), але  в мене безкоштовні ключі податкової
 
Радистка_КэтДата: Четвер, 15.01.2015, 14:23 | Повідомлення # 58
Група: Видалені





Переустановила версию 1.10 - все получилось!

tinamar, А Соната разве бесплатна?
 
tinamarДата: Четвер, 15.01.2015, 14:34 | Повідомлення # 59
Група: Видалені





Радистка_Кэт, ні не безкоштовна, але імпортовані звіти із опз із неї відправляються ( в мене немає ні одної платної) єсв відсилаю через медок -демо, податкові звіти створю в опз відправляю - через Сонату

Повідомлення відредагував tinamar - Четвер, 15.01.2015, 14:36
 
ГоткаДата: Вівторок, 20.01.2015, 20:17 | Повідомлення # 60
Група: Видалені





Цитата tinamar ()
Радистка_Кэт, ні не безкоштовна, але імпортовані звіти із опз із неї відправляються ( в мене немає ні одної платної) єсв відсилаю через медок -демо, податкові звіти створю в опз відправляю - через Сонату
А вы 1дф уже сдали? у меня ошибку выдает. Типа просит новый бланк отчета
 
Форум » Звітність » Звітність до фіскальної служби » 1 дф
  • Сторінка 2 з 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Пошук: