|  | | 
	
	
		
		
		
	
		
		
	
		
		
			| Передача із вищестоящої установи |  |  |  | 
					| myzschool | Дата: Середа, 06.11.2013, 17:41 | Повідомлення # 1 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Наша вищестояща установа передає принтер. Документи на оплату в казначействі лежать ще з серпня місяця, і керівництво вищестоящої вирішило передати нам цей принтер без оплати, тобто він не оплочений, забрати із магазину не можемо, а документи вимагають щоб ми підписали.... Завгосп документи на передачу не підписує, ми не беремо на баланс.... Завгосп говорить, що можна при інветаризації зробити довідку, про те, що цього принтеру в наявності не має... Що робити ми не знаємо( |  |  |  |  |  | 
					| Радистка_Кэт | Дата: Середа, 06.11.2013, 20:11 | Повідомлення # 2 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Ничего не поделать, мы, бюджетники, заложники таких вот ситуаций. 
 Никакими довидками вы тут не прикроетесь. Не знаю, как там у вас отношение с вышестоящей - нас бы никто не спрашивал, пришлось бы подписывать. Тяните, сколько можете, может, пройдет платеж.
 |  |  |  |  |  | 
					| natalkarom | Дата: Вівторок, 26.11.2013, 17:06 | Повідомлення # 3 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Головний розпорядник передає меблі підзвітній установі згідно розпорядження . На який рахунок ставити ( загальний чи спеціальний) меблі ? Чи потрібно подавати довідку про натуралку? Допоможіть, може в кого було подібне . |  |  |  |  |  | 
					| Радистка_Кэт | Дата: Вівторок, 26.11.2013, 21:16 | Повідомлення # 4 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Нет, просто увеличиваете стоимость соответствующих счетов. Это не поступление извне. Казначейство при сведении отчета увидит эту сумму (+ у вас, - у распорядителя высшего уровня) 
 Если вы делите материальные счета на спец и общий фонд (я лично такого не делаю), то ставьте в общий.
 |  |  |  |  |  | 
					| natalkarom | Дата: Середа, 27.11.2013, 13:28 | Повідомлення # 5 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Радистка Кєт. Дякую ! я думала так само , поставлю на загальний. |  |  |  |  |  | 
					| anyuta5 | Дата: Середа, 27.11.2013, 18:52 | Повідомлення # 6 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Бюджетная организация передает другой бюджетной организации технику с включенной в сумму НДС. Как правильно принять и поставить на учет эту технику? С суммой НДС или без? |  |  |  |  |  | 
					| саюн | Дата: Четвер, 28.11.2013, 00:07 | Повідомлення # 7 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | маэ бути передано без зносу |  |  |  |  |  | 
					| yaoleg | Дата: Четвер, 28.11.2013, 09:41 | Повідомлення # 8 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | anyuta5, ПДВ відноситься на поточні витрати   
 Цитата На відміну від підприємств з іншими формами власності, у бюджетних установах до первісної вартості (собівартості) НА не включаються транспортні витрати та суми ПДВ. Сформована з урахуванням цих особливостей первісна вартість НА відображається в бухгалтерському обліку за дебетом активних рахунків 10, 11, 12, 14. Водночас у бюджетних організаціях збільшується (створюється) фонд у необоротних активах за кредитом субрахунку 401 «Фонд у необоротних активах» та 402 «Фонд у незавершеному капітальному будівництві». Транспортні витрати входять до складу витрат установи і відображаються за дебетом рахунків класу 8 «Витрати»: 801, 802 (якщо НА придбані за рахунок загального фонду); 811-813 (якщо НА придбані за рахунок спеціального фонду). Суми ПДВ відносяться або до складу податкового кредиту (якщо установа є платником ПДВ, і використовуються кошти спеціального фонду), або до складу витрат установи (якщо вона не є платником ПДВ), використання коштів ЗФ.
 
 Повідомлення відредагував yaoleg - Четвер, 28.11.2013, 09:48 |  |  |  |  |  | 
					| Goldfish | Дата: Середа, 11.12.2013, 01:36 | Повідомлення # 9 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Может, стоило оформить как договор ответственного хранения…раз вы не можете «отнять» у магазина свой товар, а затем и инвентаризировать как такое  имущество  (додаток 11).Цитата myzschool (  ) Завгосп говорить, що можна при інветаризації зробити довідку, про те, що цього принтеру в наявності не має... Що робити ми не знаємо(
 Добавлено (10.12.2013, 23:36)
 ---------------------------------------------
 Аналогичный вопрос… прежде... организацией вышестоящей былипереданы материальные ценности по накладной (здал-принял), а именно без договорных отношений (без распоряженийи приказов).Естьпредположение, что избавились от «списанного». На сегодняшний день такое имущество числится на 01 (позабалансовий облік). Возникает вопрос: как необходимо было оформить такое поступление имущества, может, стоило оприходовать
 (вероятно, этому имуществу «обратной дороги нет»), или обратиться с просьбой о заключении договорных отношений? И как списывать такое имущество, ведь не понятно чье оно?
 
 
 Повідомлення відредагував Goldfish - Середа, 11.12.2013, 01:37 |  |  |  |  |  | 
					| Радистка_Кэт | Дата: Середа, 11.12.2013, 10:04 | Повідомлення # 10 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Может, стоило оформить как договор ответственного хранения…раз вы не можете «отнять» у магазина свой товар, а затем и инвентаризировать как такое имущество (додаток 11). 
 ////
 
 Оно-то да, но приходовать все равно в таком случае надо на баланс. Это вы ваше имущество передали магазину на сохранение, типа.
 Добавлено (11.12.2013, 08:04)---------------------------------------------
 Аналогичный вопрос… прежде... организацией вышестоящей былипереданы материальные ценности по накладной (здал-принял), а именно без договорных отношений (без распоряженийи приказов).Естьпредположение, что избавились от «списанного». На сегодняшний день такое имущество числится на 01 (позабалансовий облік). Возникает вопрос: как необходимо было оформить такое поступление имущества, может, стоило оприходовать
 (вероятно, этому имуществу «обратной дороги нет»), или обратиться с просьбой о заключении договорных отношений? И как списывать такое имущество, ведь не понятно чье оно? ///
 
 Да, таким образом часто избавляются от ненужного, селяви
  Приходовать надо было, но и приказ должен был быть. |  |  |  |  |  | 
					| valic | Дата: Середа, 11.12.2013, 15:19 | Повідомлення # 11 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Сельский совет передал садику(отдельное юрлицо) системный блок ст-ю 3500 грн и износом 3500 грн. Что в такой ситуации делать?Какие счета затронуть и по какой стоимости оприходовать? |  |  |  |  |  | 
					| Радистка_Кэт | Дата: Середа, 11.12.2013, 22:36 | Повідомлення # 12 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | А что вас смущает? По стоимости передачи, Дт 104, Кт 131. 
 Потом надо будет подумать о переоценке.
 |  |  |  |  |  | 
					| Марушка | Дата: Середа, 21.05.2014, 16:02 | Повідомлення # 13 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | при передаче ос из одного бюджетного учреждения в другое присваиваются новые инвентарные номера или обязательно соблюдать старые(того учреждения)? Добавлено (21.05.2014, 15:02)---------------------------------------------
 
 Вот именно, что "отнять", а теперь по спецу, чтоб прошли прошлогодние долги, надо чтоб крушники подтвердили наличие этих предметов и "целесооборазность их покупки".ГАДЫ...Цитата Радистка_Кэт (  ) «отнять»  |  |  |  |  |  
 | 
 |  |