Понеділок, 23.12.2024, 09:04
Сайт 
Головна | як оприбуткувити основні засоби - Форум | Реєстрація | Вхід
[ Оновлені теми · Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
як оприбуткувити основні засоби
ТёткаДата: Субота, 18.05.2013, 13:52 | Повідомлення # 1
Група: Видалені





Підскажіть будь-ласка, як оприбуткувати веслувальний човен, (наданий як безповоротна допомога), б/у , як бути зі зносом, нараховувати чи ні і які проводки треба ставити, ми бюджетна установа
 
НТПДата: Понеділок, 20.05.2013, 11:11 | Повідомлення # 2
Група: Видалені





Дт Кт
324 712
104 364
364 324
812 401
401 131
812 364
 
economist102Дата: Понеділок, 20.05.2013, 11:53 | Повідомлення # 3
Група: Видалені





Цитата (Тётка)
Підскажіть будь-ласка, як оприбуткувати веслувальний човен, (наданий як безповоротна допомога), б/у , як бути зі зносом, нараховувати чи ні і які проводки треба ставити, ми бюджетна установа
Необоротні активи, отримані безоплатно у вигляді безповоротної допомоги, дарунка, приймаються комісією, створеною наказом керівника установи, до складу якої обов'язково входить працівник бухгалтерії та представник установи вищого рівня.

Комісія складає акт, в якому зазначаються найменування, кількість і вартість отриманих матеріальних цінностей за ринковими вільними цінами на їх аналогічні види. Оцінка необоротних активів здійснюється відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". При отриманні необоротних активів, що були у користуванні, вказується процент їх зносу. Дані акта відображаються в бухгалтерському обліку. Одночасно проставляється інвентарний номер, про що робиться запис в акті прийняття цінностей.

Необоротні активи, отримані безоплатно від інших установ, зараховуються на баланс установи за первісною (відновлювальною) вартістю установи, що їх передала, з наведенням нарахованої суми зносу за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації.

Добавлено (20.05.2013, 10:53)
---------------------------------------------

Цитата (Тётка)
які проводки треба ставити
В нас це відбувається наступним чином: Дт105 Кт712(по первісній вартості)    Дт812 Кт401(по первісній вартості)
  Дт401 Кт131(на суму зносу, якщо він вказаний в супроводжуючих документах).  У вашому випадку потрібно більше вихідних даних.
 
НТПДата: Понеділок, 20.05.2013, 15:55 | Повідомлення # 4
Група: Видалені





Сорі, не 104, а 105, але...
рах. 364,324 обов'язково, хоча робиться це умовно, щоб можна було показати у Формі№4 касові видатки. Крім того, подається довідка в казначейство про надходження в натуральній формі (додаток до Порядку №150 від 06.05.2008 року) і вносяться зміни до кошторису спецфонду. Облік безоплатно отриманих НА ведеться окремо (на інвентарній картці робиться запис "Безоплатно отримано").
 
Vitalina8Дата: Понеділок, 20.05.2013, 17:28 | Повідомлення # 5
Група: Видалені





Подскажите ставятся ли на приход саженци фруктовых деревьев.
 
economist102Дата: Понеділок, 20.05.2013, 18:00 | Повідомлення # 6
Група: Видалені





Цитата (НТП)
рах. 364,324 обов'язково, хоча робиться це умовно, щоб можна було показати у Формі№4 касові видатки.
питання досить спірне. Якщо оприбутковувати через 364 рахунок, то первинні документи йдуть в МО4. А які можуть бути розрахунки з іншими дебіторами, якщо ТМЦ передаються безоплатно.  На рахунок 324 рахунку. Яка підстава даної проводки (що підшити в МО3). А в звітність заносяться дані на основі довідки, поданої в казначейство да первинних документів з МО14. Хоча кожен бухгалтер повинен сам вирішити для себе цю дилему.

Добавлено (20.05.2013, 17:00)
---------------------------------------------

Цитата (Vitalina8)
Подскажите ставятся ли на приход саженци фруктовых деревьев.
Оприходуватись в принципі має все що надходить до ПОУ wink
 
789Дата: Четвер, 23.05.2013, 17:36 | Повідомлення # 7
Група: Видалені





Добрий День! підскажіть будь ласка як правельно прийняти-передати по акту основні засоби (наприклад авто?
 
RadygaДата: Вівторок, 18.06.2013, 16:52 | Повідомлення # 8
Група: Видалені





Допоможіть будь ласка.  "Основні засоби" минулих років стоять в обліку з копійками, чи треба їх списати(копійки)? Якщо треба, то як це правильно зробити?
P.S. Вибачте, якщо не вірно вибрала тему.
 
НТПДата: Вівторок, 18.06.2013, 20:42 | Повідомлення # 9
Група: Видалені





Radyga
Відповідно до ІНСТРУКЦІЇ з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ від 17.07.2000 N 64 
п. 1.20. Облік необоротних активів ведеться в повних гривнях, без копійок. 

Тому, звичайно, потрібно. Постійно діючою комісією складіть акт про зміну вартості необоротних активів і затвердіть керівником. Копійки віднесіть на рах 802.
 
ssvetДата: Середа, 19.06.2013, 12:03 | Повідомлення # 10
Група: Видалені





Radyga, на 802 рахунок відносити копійки не треба, т.я. ви двічі віднесете на витрати (коли купували основні засоби - ставили всю суму на витрати), тому, на мій погляд, краще просто зняти копійки (зменшити вартість ОЗ) Дт 401 Кт 10
 
inka_uaДата: Неділя, 30.06.2013, 23:21 | Повідомлення # 11
Група: Видалені





які документ и потрібно для орибуткування оснвних фондів(сторожове приміщення-старого зразка)поставленого на баланс організації згідно провірки КРУ. По яких ордерах його провести.
 
DinaДата: П`ятниця, 19.07.2013, 09:59 | Повідомлення # 12
Група: Видалені





Підкажіть, будь ласка, як поставити на баланс фонарну лінію,і чи потрібно складати договір оренди стовпів?
 
RADANEGДата: Вівторок, 20.08.2013, 00:49 | Повідомлення # 13
Група: Видалені





В організації проведено поточний ремонт, в кошторис якого внесено придбання та встановлення кондиціонера. Як його оприбуткувати?
 
саюнДата: Вівторок, 20.08.2013, 19:28 | Повідомлення # 14
Група: Видалені





як б оприбуткував дт 104 кт 401
 
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: