| як оприбуткувити основні засоби | 
|  | 
| 
					| Тётка | Дата: Субота, 18.05.2013, 13:52 | Повідомлення # 1 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Підскажіть будь-ласка, як оприбуткувати веслувальний човен, (наданий як безповоротна допомога), б/у , як бути зі зносом, нараховувати чи ні і які проводки треба ставити, ми бюджетна установа |  |  |  |  | 
| 
					| НТП | Дата: Понеділок, 20.05.2013, 11:11 | Повідомлення # 2 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Дт Кт 324 712
 104 364
 364 324
 812 401
 401 131
 812 364
 |  |  |  |  | 
| 
					| economist102 | Дата: Понеділок, 20.05.2013, 11:53 | Повідомлення # 3 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Необоротні активи, отримані безоплатно у вигляді безповоротної допомоги, дарунка, приймаються комісією, створеною наказом керівника установи, до складу якої обов'язково входить працівник бухгалтерії та представник установи вищого рівня.Цитата (Тётка) Підскажіть будь-ласка, як оприбуткувати веслувальний човен, (наданий як безповоротна допомога), б/у , як бути зі зносом, нараховувати чи ні і які проводки треба ставити, ми бюджетна установа
 Комісія складає акт, в якому зазначаються найменування, кількість і вартість отриманих матеріальних цінностей за ринковими вільними цінами на їх аналогічні види. Оцінка необоротних активів здійснюється відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". При отриманні необоротних активів, що були у користуванні, вказується процент їх зносу. Дані акта відображаються в бухгалтерському обліку. Одночасно проставляється інвентарний номер, про що робиться запис в акті прийняття цінностей.
 
 Необоротні активи, отримані безоплатно від інших установ, зараховуються на баланс установи за первісною (відновлювальною) вартістю установи, що їх передала, з наведенням нарахованої суми зносу за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації.
 
 Добавлено (20.05.2013, 10:53)---------------------------------------------
 
 В нас це відбувається наступним чином: Дт105 Кт712(по первісній вартості)    Дт812 Кт401(по первісній вартості)Цитата (Тётка) які проводки треба ставитиДт401 Кт131(на суму зносу, якщо він вказаний в супроводжуючих документах).  У вашому випадку потрібно більше вихідних даних.
 |  |  |  |  | 
| 
					| НТП | Дата: Понеділок, 20.05.2013, 15:55 | Повідомлення # 4 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Сорі, не 104, а 105, але... рах. 364,324 обов'язково, хоча робиться це умовно, щоб можна було показати у Формі№4 касові видатки. Крім того, подається довідка в казначейство про надходження в натуральній формі (додаток до Порядку №150 від 06.05.2008 року) і вносяться зміни до кошторису спецфонду. Облік безоплатно отриманих НА ведеться окремо (на інвентарній картці робиться запис "Безоплатно отримано").
 |  |  |  |  | 
| 
					| Vitalina8 | Дата: Понеділок, 20.05.2013, 17:28 | Повідомлення # 5 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Подскажите ставятся ли на приход саженци фруктовых деревьев. |  |  |  |  | 
| 
					| economist102 | Дата: Понеділок, 20.05.2013, 18:00 | Повідомлення # 6 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | питання досить спірне. Якщо оприбутковувати через 364 рахунок, то первинні документи йдуть в МО4. А які можуть бути розрахунки з іншими дебіторами, якщо ТМЦ передаються безоплатно.  На рахунок 324 рахунку. Яка підстава даної проводки (що підшити в МО3). А в звітність заносяться дані на основі довідки, поданої в казначейство да первинних документів з МО14. Хоча кожен бухгалтер повинен сам вирішити для себе цю дилему.Цитата (НТП) рах. 364,324 обов'язково, хоча робиться це умовно, щоб можна було показати у Формі№4 касові видатки.Добавлено (20.05.2013, 17:00)---------------------------------------------
 
 Оприходуватись в принципі має все що надходить до ПОУЦитата (Vitalina8) Подскажите ставятся ли на приход саженци фруктовых деревьев.  |  |  |  |  | 
| 
					| 789 | Дата: Четвер, 23.05.2013, 17:36 | Повідомлення # 7 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Добрий День! підскажіть будь ласка як правельно прийняти-передати по акту основні засоби (наприклад авто? |  |  |  |  | 
| 
					| Radyga | Дата: Вівторок, 18.06.2013, 16:52 | Повідомлення # 8 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Допоможіть будь ласка.  "Основні засоби" минулих років стоять в обліку з копійками, чи треба їх списати(копійки)? Якщо треба, то як це правильно зробити? P.S. Вибачте, якщо не вірно вибрала тему.
 |  |  |  |  | 
| 
					| НТП | Дата: Вівторок, 18.06.2013, 20:42 | Повідомлення # 9 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Radyga, Відповідно до ІНСТРУКЦІЇ з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ від 17.07.2000 N 64
 п. 1.20. Облік необоротних активів ведеться в повних гривнях, без копійок.
 
 Тому, звичайно, потрібно. Постійно діючою комісією складіть акт про зміну вартості необоротних активів і затвердіть керівником. Копійки віднесіть на рах 802.
 |  |  |  |  | 
| 
					| ssvet | Дата: Середа, 19.06.2013, 12:03 | Повідомлення # 10 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Radyga, на 802 рахунок відносити копійки не треба, т.я. ви двічі віднесете на витрати (коли купували основні засоби - ставили всю суму на витрати), тому, на мій погляд, краще просто зняти копійки (зменшити вартість ОЗ) Дт 401 Кт 10 |  |  |  |  | 
| 
					| inka_ua | Дата: Неділя, 30.06.2013, 23:21 | Повідомлення # 11 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | які документ и потрібно для орибуткування оснвних фондів(сторожове приміщення-старого зразка)поставленого на баланс організації згідно провірки КРУ. По яких ордерах його провести. |  |  |  |  | 
| 
					| Dina | Дата: П`ятниця, 19.07.2013, 09:59 | Повідомлення # 12 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | Підкажіть, будь ласка, як поставити на баланс фонарну лінію,і чи потрібно складати договір оренди стовпів? |  |  |  |  | 
| 
					| RADANEG | Дата: Вівторок, 20.08.2013, 00:49 | Повідомлення # 13 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | В організації проведено поточний ремонт, в кошторис якого внесено придбання та встановлення кондиціонера. Як його оприбуткувати? |  |  |  |  | 
| 
					| саюн | Дата: Вівторок, 20.08.2013, 19:28 | Повідомлення # 14 |  | Група: Видалені 
 
 
 
 
 | як б оприбуткував дт 104 кт 401 |  |  |  |  |