Оприбуткування основних засобів
|
|
glavn-buch | Дата: Понеділок, 09.02.2015, 20:42 | Повідомлення # 1 |
Група: Видалені
| Добрый вечер! Скажите, ошибочно в 2013 году на 106 счет как основное средство оприходовали 50 лопат и 50 грабель, каждую еденицу. Могу ли я перебросить их на 113 и ткоректировать износ? Если да, то как это оформить документально? Достаточно ли бухгалтерской справки?
|
|
| |
Радистка_Кэт | Дата: Понеділок, 09.02.2015, 21:00 | Повідомлення # 2 |
Група: Видалені
| Да, достаточно, я еще протоколом заседания инвентаризационной комиссии бы оформила.
Потом в годовом отчете в форме № 5 нужно будет написать пояснение
|
|
| |
ptizz | Дата: Понеділок, 09.02.2015, 21:34 | Повідомлення # 3 |
Група: Видалені
| Проверяющие заставляют поставить на баланс бюст Г. Сковороды, который стоит в парке со времен царя гороха. Подскажите, на какой счет его оприходовать и как и во сколько оценить?
|
|
| |
glavn-buch | Дата: Понеділок, 09.02.2015, 21:45 | Повідомлення # 4 |
Група: Видалені
| Спасибо, буду корректировать.
|
|
| |
Ivanka | Дата: Понеділок, 02.03.2015, 06:50 | Повідомлення # 5 |
Група: Видалені
| Підкажіть, чи можна добавити до вартості будівлі "систему опалення"(що складається з електроконвекторів), якщо прибано за КЕКВ 3110.
|
|
| |
RADANEG | Дата: Середа, 04.03.2015, 10:53 | Повідомлення # 6 |
Група: Видалені
| Доброго дня ! Підкажіть будь-ласка, як правильно відобразити в обліку оприбуткування компьтерної техніки, що придбана по попередній оплаті.
|
|
| |
katino | Дата: Середа, 04.03.2015, 15:17 | Повідомлення # 7 |
Група: Видалені
| Ivanka, а зачем добавлять электроконвекторы к стоимости здания? т.к. вы их купили по 3110 ставите как основные наример на 104 счет и все это самостоятельные объекты.
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Середа, 04.03.2015, 15:50 | Повідомлення # 8 |
Група: Видалені
| RADANEG, Цитата RADANEG ( ) Доброго дня ! Підкажіть будь-ласка, як правильно відобразити в обліку оприбуткування компьтерної техніки, що придбана по попередній оплаті. А что смущает? Просто вместо 675 счёта используете 364!
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Середа, 04.03.2015, 16:04 | Повідомлення # 9 |
Група: Видалені
| Цитата RADANEG ( ) Доброго дня ! Підкажіть будь-ласка, як правильно відобразити в обліку оприбуткування компьтерної техніки, що придбана по попередній оплаті. http://ukrbudget.ru/news/2015-03-02-578 вот в в статье описано, но у вас будет 364 вместо 675!
|
|
| |
Dasha3152 | Дата: Вівторок, 10.03.2015, 16:48 | Повідомлення # 10 |
Група: Видалені
| Скажите пожалуйста, что бы видно за счет какого фонда приобреталось ОС и в учетной политике прописано "Для деталізації обліку матеріальних цінностей, грошових документів, розрахунків використати субрахунки другого рівня залежновід джерел надходжень, умов використання, а саме:- для надходжень ірозрахунків:за загальним фондом, доповнившицифрою 1;за спеціальним фондом, доповнившицифрою 2." То правильно ли я понимаю что если мы приобретем например, стенд за счет средст спецфонда, то мне его надо оприходывать на счет 113/2?? Спасибо!
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Середа, 11.03.2015, 10:24 | Повідомлення # 11 |
Група: Видалені
| Dasha3152, поиддее да (ещё обозначают как 113.2) и все МО и оборотки делать отдельные от загального фонда!
|
|
| |
Dasha3152 | Дата: Середа, 11.03.2015, 12:51 | Повідомлення # 12 |
Група: Видалені
| Цитата EVGENIY ( ) Dasha3152, поиддее да (ещё обозначают как 113.2) и все МО и оборотки делать отдельные от загального фонда! Спасибо!
|
|
| |
klimksenia | Дата: Вівторок, 24.03.2015, 16:47 | Повідомлення # 13 |
Група: Видалені
| Підкажіть. Які проводки мають бути при оприбуткуванні літератури для бібліотечного фонду (КЕКВ 3110) на субрахунок 112 та оприбуткування товарів на субрахунок 113?
|
|
| |
RADANEG | Дата: Понеділок, 30.03.2015, 14:10 | Повідомлення # 14 |
Група: Видалені
| Цитата EVGENIY, А что смущает? Просто вместо 675 счёта используете 364! Спасибо за подсказку, а в каких мемориальных ордерах?
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Понеділок, 30.03.2015, 14:38 | Повідомлення # 15 |
Група: Видалені
| RADANEG, МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 4 Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами Форма N 408 (бюджет)
У накопичувальній відомості ведеться облік розрахунків з різними підприємствами, установами та організаціями, які є дебіторами бюджетної установи. Відомість складається за субрахунком 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" окремо за кожним дебітором та в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Записи в ній здійснюються позиційним методом - за кожною операцією, що підтверджена документом (платіжним дорученням, рахунком-фактурою тощо).
Операції за розрахунками з дебіторами, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду ведуться в окремому меморіальному ордері за даною формою.
Попередня оплата рахунків постачальників за матеріальні цінності та послуги, які будуть поставлені або надані бюджетній установі в майбутньому; або відвантаження установою матеріальних цінностей та надання послуг, оплата яких очікується в майбутньому, супроводжуються записами в дебет субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" за кредитом кореспондентських субрахунків за графами 2, 5, 8 - 14 у рядку відповідного дебітора.
Одержання матеріальних цінностей та послуг, оплачених бюджетною установою раніше, або надходження грошових коштів за матеріальні цінності та послуги, відвантажені чи надані бюджетною установою в минулому, супроводжуються записами в кредит субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" за дебетом кореспондентських субрахунків за графами 2, 5, 16 - 22 у рядку відповідного дебітора. Другі записи у випадках одержання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів відображаються за графами 24 - 26.
"Залишок на кінець місяця за субрахунком 364" розраховується загальний та окремо за кожним дебітором у розрізі кодів економічної класифікації видатків.
|
|
| |
Masik | Дата: Вівторок, 31.03.2015, 11:50 | Повідомлення # 16 |
Група: Видалені
| Підкажіть! Нам було безоплатно передано вищестоячою установою підручники згідно накладної. Як зараз правильно відобразити проводку? Колись було: Дт 112 Кт 401 вся сума згідно накладної Дт 401 Кт 112 списано копійки Дт 401 Кт 132 нараховано 50% зносу
Повідомлення відредагував Masik - Вівторок, 31.03.2015, 13:29 |
|
| |
вишня | Дата: Вівторок, 31.03.2015, 13:16 | Повідомлення # 17 |
Група: Видалені
| Masik, це ж чого так написані проводки!!! Я щось пропустила? Хотіла дати відповідь... Та може це проводки нові., а я отстала від життя... Чого кредит перший в кореспонденції рахунків?
|
|
| |
Masik | Дата: Вівторок, 31.03.2015, 13:31 | Повідомлення # 18 |
Група: Видалені
| Masik, це ж чого так написані проводки!!! Я щось пропустила? Хотіла дати відповідь... Та може це проводки нові., а я отстала від життя... Чого кредит перший в кореспонденції рахунків?
Вибачте, задумалась і переплутала Дт з Кт місцями...вже виправила...
Повідомлення відредагував Masik - Вівторок, 31.03.2015, 13:33 |
|
| |
Olya5787 | Дата: Вівторок, 31.03.2015, 15:30 | Повідомлення # 19 |
Група: Видалені
| Подскажите пожалуйста! Купили дорогую компъютерную технику по предоплате. Какие будут проводки и как правильно отобразить в учете (теперь с НДС)? Раньше было так: Д-т 104 К-т 364 - сумма без НДС Д-т 813 К-т 364 - НДС Д-т 813 К-т 401 - сумма без НДС
|
|
| |
annamastabaeva2510 | Дата: Вівторок, 31.03.2015, 15:49 | Повідомлення # 20 |
Група: Видалені
| ОС 1. Д 141 К 675 - сумма приобретиения 2. Д 801 К 402 -вторая запись 3. Д 141 К 675-сумма НДС, доставки, страховки (прочие расходы, связанные с доставкой) 4. Д 104 К 141-ввод в эксплуатацию 5. Д 402 К 401-увеличиваем Фонд в НА 6. Д 402 К 143 - суммы копеек списываем МНА Д 142 К 675 - сумма приобретения Д 801 К 402 - вторая запись Д 142 К 675-НДС, транспортные расходы и прочие Д 801 К 402 - вторая запись (НДС...) Д 113 К 142-ввод в экплуатацию Д 402 К 401 - увеличиваем фонд в НА Д 402 К 142-списываем сумму копеек
|
|
| |
Центр-дети | Дата: Середа, 01.04.2015, 20:30 | Повідомлення # 21 |
Група: Видалені
| Добрий день! Підкажіть, купили МФО(принтер) дорого іде як ОЗ. Потрібно обовязково Акт введення в експлуатацію? дуже маленька організація. І цей Акт куди підкладати до якого м /о?
|
|
| |
Goldfish | Дата: Середа, 01.04.2015, 22:25 | Повідомлення # 22 |
Група: Видалені
| Цитата Центр-дети ( ) Потрібно обовязково Акт введення в експлуатацію? Думаю, да. Без такого акта это не основное, а только инвестиции.Добавлено (01.04.2015, 22:25) ---------------------------------------------
Цитата Центр-дети ( ) І цей Акт куди підкладати до якого м /о? У нас это по форме 274, в этом ордере вводим в эксплуатацию, списываем копейки и начисляем 50 износ, если это 113.Добавлено (01.04.2015, 22:25) ---------------------------------------------
Цитата Центр-дети ( ) І цей Акт куди підкладати до якого м /о? У нас это по форме 274, в этом ордере вводим в эксплуатацию, списываем копейки и начисляем 50 износ, если это 113.
Повідомлення відредагував Goldfish - Середа, 01.04.2015, 22:20 |
|
| |