переведення з матеріалів на 113
|
|
fhbyf | Дата: Четвер, 11.09.2014, 16:51 | Повідомлення # 1 |
Група: Видалені
| На 234 рах оприбутковано тканину 24метри загальною вартістю 500грн по третьому фонду. З тканини було пошито костюми. Як оприбуткувати костюми, якими проводками і де це буде відображено?
|
|
| |
Animone | Дата: П`ятниця, 12.09.2014, 14:44 | Повідомлення # 2 |
Група: Видалені
| Обычно в подобных случаях составляется дефектный акт или акт переработки, в котором указываются все материалы, которые используются в изготовлении конечного продукта. В вашем случае это может быть не только ткань, но и нитки, иголки и прочая фигня, которая списывается на статью расходы.
Дт 80,81,82 Кт 234 после чего конечный продукт приходуется на склад Дт 113 Кт 401 а при вводе его в эксплуатацию начисляется износ в размере 50% Дт 401 Кт 132
Повідомлення відредагував Animone - П`ятниця, 12.09.2014, 14:46 |
|
| |
fhbyf | Дата: Понеділок, 15.09.2014, 11:29 | Повідомлення # 3 |
Група: Видалені
| С П А С И Б О !
|
|
| |
DARiNKA | Дата: П`ятниця, 28.11.2014, 10:10 | Повідомлення # 4 |
Група: Видалені
| Подскажите, пожалуйста) Сделали собственными силами стелажи) списали материалы с 234 счета) теперь надо оприходовать стелажи на 113 счет) надо ли делать в казну "Довідку про надходження у натуральній формі"?
|
|
| |
DARiNKA | Дата: П`ятниця, 28.11.2014, 10:56 | Повідомлення # 5 |
Група: Видалені
| спасибо)
|
|
| |
mla1989 | Дата: Вівторок, 02.12.2014, 14:45 | Повідомлення # 6 |
Група: Видалені
| підкажіть,будь-лачка!!!купили печатку через підзвітну особу які зробити проводкиі правильно облікувати?
|
|
| |
Animone | Дата: Вівторок, 02.12.2014, 15:52 | Повідомлення # 7 |
Група: Видалені
| Цитата mla1989 ( ) купили печатку Если чек подтверждает эту покупку, то Дт 113 Кт 362 Дт 801 Кт 401
А вообще-то, обычно печать изготавливает какая-либо фирма. И тогда "покупают" не товар, а услуги. При этом фирма-изготовитель предъявляет не чек, а акт выполненных работ. В этом случае:
Дт 801 Кт 362 Дт 113 Кт 401
|
|
| |
mla1989 | Дата: Вівторок, 02.12.2014, 16:03 | Повідомлення # 8 |
Група: Видалені
| а знос є на неї?
|
|
| |
fhbyf | Дата: Середа, 03.12.2014, 09:21 | Повідомлення # 9 |
Група: Видалені
| ПСБО №7 п.27 ........амортизація може нараховуватися у першому місяці використання обєкта в розмірі 50% його вартості, яка амортизується, та решта 50 % вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів...........
|
|
| |
Animone | Дата: Середа, 03.12.2014, 11:06 | Повідомлення # 10 |
Група: Видалені
| mla1989, износ начисляется в размере 50% при вводе в эксплуатацию. См. п.8.7 Раздела VIII Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ
|
|
| |
mla1989 | Дата: Середа, 03.12.2014, 11:16 | Повідомлення # 11 |
Група: Видалені
| Дт 113 Кт 362 Дт 801 Кт 401 і крім цих проводок потрібно зробити ще проводку на 50% зносу(якщо одразу в експлуатацію)?
|
|
| |