Понеділок, 23.12.2024, 08:28
Сайт 
Головна | переведення з матеріалів на 113 - Форум | Реєстрація | Вхід
[ Оновлені теми · Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
переведення з матеріалів на 113
fhbyfДата: Четвер, 11.09.2014, 16:51 | Повідомлення # 1
Група: Видалені





На 234 рах оприбутковано тканину 24метри загальною вартістю 500грн по третьому фонду. З тканини було пошито костюми.  Як оприбуткувати костюми, якими проводками і де це буде відображено?
 
AnimoneДата: П`ятниця, 12.09.2014, 14:44 | Повідомлення # 2
Група: Видалені





Обычно в подобных случаях составляется дефектный акт или акт переработки, в котором указываются все материалы, которые используются в изготовлении конечного продукта. В вашем случае это может быть не только ткань, но и нитки, иголки и прочая фигня, которая списывается на статью расходы.

Дт 80,81,82 Кт 234
после чего конечный продукт приходуется на склад
Дт 113 Кт 401
а при вводе его в эксплуатацию начисляется износ в размере 50%
Дт 401 Кт 132


Повідомлення відредагував Animone - П`ятниця, 12.09.2014, 14:46
 
fhbyfДата: Понеділок, 15.09.2014, 11:29 | Повідомлення # 3
Група: Видалені





С П А С И Б О !
 
DARiNKAДата: П`ятниця, 28.11.2014, 10:10 | Повідомлення # 4
Група: Видалені





Подскажите, пожалуйста) Сделали собственными силами стелажи) списали материалы с 234 счета) теперь надо оприходовать стелажи на 113 счет) надо ли делать в казну "Довідку про надходження у натуральній формі"?
 
DARiNKAДата: П`ятниця, 28.11.2014, 10:56 | Повідомлення # 5
Група: Видалені





спасибо)
 
mla1989Дата: Вівторок, 02.12.2014, 14:45 | Повідомлення # 6
Група: Видалені





підкажіть,будь-лачка!!!купили печатку через підзвітну особу які зробити проводкиі правильно облікувати?
 
AnimoneДата: Вівторок, 02.12.2014, 15:52 | Повідомлення # 7
Група: Видалені





Цитата mla1989 ()
купили печатку

Если чек подтверждает эту покупку, то
Дт 113 Кт 362
Дт 801 Кт 401

А вообще-то, обычно печать изготавливает какая-либо фирма. И тогда "покупают" не товар, а услуги. При этом фирма-изготовитель предъявляет не чек, а акт выполненных работ. В этом случае:

Дт 801 Кт 362
Дт 113 Кт 401
 
mla1989Дата: Вівторок, 02.12.2014, 16:03 | Повідомлення # 8
Група: Видалені





а знос є на неї?
 
fhbyfДата: Середа, 03.12.2014, 09:21 | Повідомлення # 9
Група: Видалені





ПСБО №7 п.27 ........амортизація може нараховуватися у першому місяці використання обєкта  в розмірі 50% його вартості, яка амортизується, та решта 50 % вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів...........
 
AnimoneДата: Середа, 03.12.2014, 11:06 | Повідомлення # 10
Група: Видалені





mla1989, износ начисляется в размере 50% при вводе в эксплуатацию. См. п.8.7 Раздела VIII Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ
 
mla1989Дата: Середа, 03.12.2014, 11:16 | Повідомлення # 11
Група: Видалені





Дт 113 Кт 362 
Дт 801 Кт 401 
і крім цих проводок потрібно зробити ще проводку на 50% зносу(якщо одразу в експлуатацію)?
 
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: