Запитання про вiднесення на субрахунок
|
|
EVGENIY | Дата: Понеділок, 26.11.2012, 22:17 | Повідомлення # 61 |
Група: Видалені
| Vira, вот читайте!
|
|
| |
Vira | Дата: Вівторок, 27.11.2012, 10:59 | Повідомлення # 62 |
Група: Видалені
| EVGENIY!Щиро вам вдячна!!!!!Vira
|
|
| |
ksycha | Дата: П`ятниця, 21.12.2012, 15:32 | Повідомлення # 63 |
Група: Видалені
| Нужно ли приходовать печать, если да, то какой проводкой?
|
|
| |
mulberry | Дата: П`ятниця, 21.12.2012, 17:46 | Повідомлення # 64 |
Група: Видалені
| ksycha, ми всі свої печатки оприходуєм на 113 рах. проводки:дт801-кт675 на вартість печаток(з ПДВ), одночасно дт113-кт 401(вартість печаток без ПДВ), одночасно дт401-кт 132 на суму 50% зносу (заокруглити до цілих).Крім того, ведемо журнал обліку печаток і штампів, де вказані всі реквізити печаток та штампів, відповідальні особи, інвентарні номери і т.ін.
|
|
| |
andrey-r | Дата: Четвер, 03.01.2013, 15:53 | Повідомлення # 65 |
Група: Видалені
| Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, на якому рахунку мають обліковуватися мережеві фільтри (вартість до 50 грн.)?
|
|
| |
user | Дата: Четвер, 03.01.2013, 16:37 | Повідомлення # 66 |
Група: Видалені
| Взагалі-то по закону на 113(а можна і на 221). Або якщо придбавалися разом з комп'ютером то включити їх до вартості в складі комп'ютерного комплексу і в картці ОЗ на зворотній стороні переписати все що до нього входить.
|
|
| |
andrey-r | Дата: П`ятниця, 04.01.2013, 12:04 | Повідомлення # 67 |
Група: Видалені
| Цитата (user) Взагалі-то по закону на 113(а можна і на 221). Або якщо придбавалися разом з комп'ютером то включити їх до вартості в складі комп'ютерного комплексу і в картці ОЗ на зворотній стороні переписати все що до нього входить.
Дякую за відповідь! Я з Вами згоден, але мене хвилює невизначеність строку корисного використання, адже, як правило, вони використовуються, набагато більше одного року.
Добавлено (04.01.2013, 10:04) --------------------------------------------- Доброго дня, шановні колеги! Допоможіть, будь ласка, вирішити неузгодженість думок з працівниками бухгалтерії. Питання: Головний розпорядник безоплатно передає розпоряднику нижчого рівня обладнання вартістю до 1000 грн., яке обліковувалось у складі основних засобів головного розпорядника на рахунку 104 "Машини та обладнання" в зв’язку з його придбанням до 01.01.2005 року. При оприбуткуванні зазначеного обладнання розпоряднику нижчого рівня необхідно оприбуткувати його на рахунок 104 "Машини та обладнання", як вказано в акті приймання-передачі, чи на рахунок 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи", як такі що не перевищують 1000 грн.? У разі якщо на 113, то як бути зі зносом?
Повідомлення відредагував andrey-r - П`ятниця, 04.01.2013, 12:05 |
|
| |
user | Дата: П`ятниця, 04.01.2013, 20:24 | Повідомлення # 68 |
Група: Видалені
| Ситуація неоднозначна. Я б оприбуткував на 104(бо потім десь у звітності ф.5 у вас і гол. розпорядника вилізе). А вже в наступному звітному році мовчки переніс на 113 і + чи - знос щоб вийти на 50%. Ніхто цього навіть і не помітить(та й не треба нікому цей знос).
|
|
| |
ульяна1985 | Дата: Неділя, 06.01.2013, 18:38 | Повідомлення # 69 |
Група: Видалені
| Підкажіть будь-ласка на якому рахунку обліковувати проекційний екран вартістю 826грн?
|
|
| |
НТП | Дата: Середа, 09.01.2013, 13:43 | Повідомлення # 70 |
Група: Видалені
| 113
|
|
| |
Офіцер | Дата: Неділя, 27.01.2013, 23:10 | Повідомлення # 71 |
Група: Видалені
| Підскажіть, будь-ласка, на який рахунок віднести коврики салону автомобіля?
|
|
| |
Кет | Дата: Середа, 06.02.2013, 22:24 | Повідомлення # 72 |
Група: Видалені
| Підскажіть, будь-ласка, я працюю недавно, в головнsй книзs використовується проводка Дт803-Кт702. Наскільки я зрозуміла тепер не має такої проводки?, чи є щось замість неї?
|
|
| |
user | Дата: Середа, 06.02.2013, 22:36 | Повідомлення # 73 |
Група: Видалені
| Цитата (Кет) використовується проводка Дт803-Кт702. Такої проводки не існує взагалі. В Дт 80 пишуться всі фактичні видатки, в Кт 70 всі нараховані доходи. В кінці року вони списуються на 43: Дт Кт 70 43 43 80 Це я взагалі, бо субрахунки можуть бути 701,702,711,712,713-801,802,811,812,813.... в залежності від виду коштів і фонду бюджету.
|
|
| |
Кет | Дата: Четвер, 07.02.2013, 00:15 | Повідомлення # 74 |
Група: Видалені
| дуже дякую
|
|
| |
nanusiy | Дата: Четвер, 07.02.2013, 17:37 | Повідомлення # 75 |
Група: Видалені
| поскажите пожалуйста, на какой субрахунок отнести мотокосу стоимостью 2000,00 грн. и 3000,00 грн. и какой процент износа начислить за год?
|
|
| |
НТП | Дата: Четвер, 07.02.2013, 18:12 | Повідомлення # 76 |
Група: Видалені
| рах 104 " Виробничий та господарський інвентар" (підгрупи 3-4) - 10 % до первісної вартості. Знос нараховується в останній робочий день грудня. Тільки потрібно слідкувати, коли ОЗ надійшли в установу.
|
|
| |
Inna3092 | Дата: Середа, 13.02.2013, 14:14 | Повідомлення # 77 |
Група: Видалені
| помогите в решение следующего вопроса. в 1989 году на деньги жителей села проведен водогон по которому поступает вода комунального хозяйства, который на данный момент бесхозный, на балансе сельского совета и ком.хозяйства его нет, а проходит он по землям села. было принято решение про передачу его на баланс соответстувующего ком.хозяйства. может у кого-то была такая же ситуация и может подсказать очередность выполнения задачи.
|
|
| |
Кет | Дата: Четвер, 21.02.2013, 22:26 | Повідомлення # 78 |
Група: Видалені
| недавно прийшла на роботу в бюджетну установу, до мене користувались старим планом рахунків до 2005 року. Не хочеться повторювати старі помилки. Може хтось може прислати на мою електронку khristina-katia@rambler.ru або головну за якись місяць, або меморіальні ордери , щоб я зорієнтувалась з рахунками. Наперед дуже вдячна
|
|
| |
neznajomka | Дата: П`ятниця, 22.02.2013, 14:15 | Повідомлення # 79 |
Група: Видалені
| Скажіть будь-ласка, як опублікувати безоплатно придбані грошові документи, точніше квитки для екскурсій.
|
|
| |
mulberry | Дата: П`ятниця, 22.02.2013, 14:51 | Повідомлення # 80 |
Група: Видалені
| Кет, за вашим питанням є достатньо нормативки, починаючи від плану рахунків та кореспонденції рахунків і закінчуючи формами меморіальних ордерів, Журнал-головної та карток обліку асигнувань, касових та фактичних рахунків. І все це є тут є тут на головній сторінці та ще багато всякої всячини. Воно все скачується , більшість бланків в Екселі разом із готовими формулами, САМО РАХУЄ . Добавлено (22.02.2013, 12:46) --------------------------------------------- neznajomka, квитки взагалі мали б облікуватись на 331 рах., але мене вбило морально словосполучення Цитата (neznajomka) безоплатно придбані грошові документи Якщо б ви якось точніш обмалювали ситуацію, може б допомогла.Добавлено (22.02.2013, 12:51) --------------------------------------------- Пожливо, облікувати виключно на 08 забалансовому рахунку, за ціною придбання, якщо вона у вас є документально підтвердженою? Тут треба знати конкретну ситуацію.
Повідомлення відредагував mulberry - П`ятниця, 22.02.2013, 14:38 |
|
| |
neznajomka | Дата: П`ятниця, 22.02.2013, 15:12 | Повідомлення # 81 |
Група: Видалені
| Ми закупили квитки 600 шт на суму 33 грн, проводку ставила Дт 331 Кт 675. Тепер ми маємо можливість самим їх розробити, тож вони нам обійдуться безкоштовно. Яку ставити проводку?
|
|
| |
mulberry | Дата: П`ятниця, 22.02.2013, 16:07 | Повідомлення # 82 |
Група: Видалені
| Якщо ви їх закуповували за ціною виготовлення, то скоріш за все просто дт 08 "Бланки суворого обліку" і списуєте по мірі використання кт 08 згідно актів, накладних тощо (м.о.№16). Тут 331 не зовсім підходить, на мою думку.Мала бути проводка дт 801-кт 675 та одночасно дт 08. Так було б логічно. Добавлено (22.02.2013, 14:07) --------------------------------------------- Якщо придбали іще в минулому році і зробили ті проводки тоді ж, то щоб не бавитись із фінансовим результатом, списуйте тепер дт 801-кт331 але за ціною придбання( виготовлення) . То не зовсім коректно, але вихід із ситуації є.
Повідомлення відредагував mulberry - П`ятниця, 22.02.2013, 15:29 |
|
| |
ТубКрам | Дата: Вівторок, 26.02.2013, 13:14 | Повідомлення # 83 |
Група: Видалені
| Подскажите по какому КЭКР можно приобрести фартук и шапочки прорезиненные для рентгенкабинета стоимостью от 2000 до 6000 за еденицу? И на какой бухгалтерский счет оприходовать?
|
|
| |
klimksenia | Дата: П`ятниця, 15.03.2013, 12:10 | Повідомлення # 84 |
Група: Видалені
| Добрий день. Підкажіть на який рахунок потрібно оприбутковувати диски з записом (концерт, весілля, підручник), якщо вони куплені по КЕКВ 2210 (старий КЕКВ1131)?
|
|
| |
Sofa | Дата: П`ятниця, 15.03.2013, 12:48 | Повідомлення # 85 |
Група: Видалені
| Подскажите пожалуйста, как правильно оприходовать метало пластиковые окна ,антивирусное программное обеспечение полученные в качестве спонсорской помощи. И на какой счет это поставить?
|
|
| |
user | Дата: П`ятниця, 15.03.2013, 13:16 | Повідомлення # 86 |
Група: Видалені
| Вікна на 202. Антивірус взагалі то не оприбутковується а списується на видатки, але в цьому випадку треба подумати...
|
|
| |
EVGENIY | Дата: Вівторок, 19.03.2013, 01:02 | Повідомлення # 87 |
Група: Видалені
| Цитата (user) Антивірус взагалі то не оприбутковується мне кажется он в любом случае не приходуется, довидку в казну сделать не забудьте!!
|
|
| |
ТТТТТ | Дата: Четвер, 21.03.2013, 18:49 | Повідомлення # 88 |
Група: Видалені
| подскажите пожалуйста на какой счет оприходовать мед. оборудование (ингалятор и аппарат для прогревания ) стоимостью 1500 и 12500 и кушетку смотровую 1100 грн
|
|
| |
Natty | Дата: Четвер, 21.03.2013, 20:45 | Повідомлення # 89 |
Група: Видалені
| Цитата мне кажется он в любом случае не приходуется, довидку в казну сделать не забудьте!! [c][/c]Это точно, смотрите журнал ВОБУ №104 за 2011 год, стр.58.
|
|
| |
на_та | Дата: Субота, 23.03.2013, 14:01 | Повідомлення # 90 |
Група: Видалені
| Доброго дня ,у нас спецодяг,белизна,штори рахувались на 221 з копійками , з 199......року , тепер, після перевірки, вимога перенести все на 114 рахунок (зрозуміло без копійок)., допоможіть з проведеннями і на копійки також.... Проведення на мою думку : Дт114 Кт221 сума з копійками Дт411 Кт401 сума з копійками Дт401 Кт132 50% знос Дт 811Кт114 сума копійок
|
|
| |