Проводка - Страница 2 - Форум

Сайт для бюджетных учреждений Украины

Главная

Воскресенье, 04.12.2016, 11:12
|
RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 2 из 4«1234»
Модератор форума: Natty 
Форум » Бухгалтерський облік » Разное (Пишите сюда, если не знаете, где создать тему) » Проводка
Проводка
DunyashaДата: Вторник, 11.02.2014, 15:20 | Сообщение # 31
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста проводку(-ки). Нам перечислили арендаторы задолженность за коммунальные услуги за 2013г. Эти деньги мы теперь обязаны отправить в бюджет. Начисление коммунальных отображено в 2013 году проводкой Дт364 Кт802. Поступление на наш регистрационный счёт этой задолженности в 2014г. отображено Дт321 Кт364. Перечисление средств в бюджет проведено как Дт642 Кт321. Какую нужно теперь сделать проводку, чтобы закрыть 642 счёт? Заранее благодарна за помощь))
 
userДата: Вторник, 11.02.2014, 18:07 | Сообщение # 32
Генерал-майор
Группа: Друзья
Сообщений: 331
Награды: 8
Репутация: 9
Статус: Offline
Дт 431 Кт 642 - нараховано заборгованість перед бюджетом.
 
DunyashaДата: Среда, 12.02.2014, 14:42 | Сообщение # 33
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Огромное спасибо за подсказку. ))
 
qazwertyДата: Среда, 12.02.2014, 19:54 | Сообщение # 34
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
В этом году в выписках казначейства отражается восстановление кассовых расходов с КЕКВ 0 на КЕКВ, например, 2730 при возврате переплат текущего года. При этом увеличиваются обороты за день на суммы возвратов. Какими проводками это отразить в мемориальном ордере №2, чтобы обороты сходились с выписками казначейства?
 
МарусечкаДата: Четверг, 13.02.2014, 10:51 | Сообщение # 35
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Больница відшкодовує ПФУ суму пільгової пенсії медпрацівникам, підскажіть як у МО№2 відобразити?Ця проводка правильна чи ні :КТ321/ДТ651????
 
КрымкаДата: Четверг, 13.02.2014, 13:46 | Сообщение # 36
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Сложившуюся кредиторку мы отражаем в главной книге по д-т 431  к-т 675. Но по д-ту 431 сумму отразить нельзя, значит ставим к-т 431  с минусом? Как правильно?
 
ssvetДата: Четверг, 13.02.2014, 16:18 | Сообщение # 37
Майор
Группа: Друзья
Сообщений: 90
Награды: 0
Репутация: 21
Статус: Offline
Крымка, кредиторка у вас уже есть на начало года в главной, по кредиту 675 счета. При перерегистрации никаких проводок составлять не нужно!
 
КрымкаДата: Четверг, 13.02.2014, 17:51 | Сообщение # 38
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Света, это я знаю. Меня интересует, как кредиторка отражается на 431 счете?
 
ssvetДата: Пятница, 14.02.2014, 10:53 | Сообщение # 39
Майор
Группа: Друзья
Сообщений: 90
Награды: 0
Репутация: 21
Статус: Offline
Крымка, никак не отражается. При первичной регистрации кредиторская задолженность ставится на расходы (801, 802 или материалы...). Потом в конце года списываются все расходы и определяется финансовый результат , т.е получилось сальдо по 431 счету. В этом году осталось только погасить кредиторскую задолженность и все  smile . При оплате будет только одна проводка Дт 675 и Кт 321. Поступление средств будет отображено на доходах (701 или 702 счет) и уже в конце года будет по новому сформирован фин результат.
 
КрымкаДата: Пятница, 14.02.2014, 12:58 | Сообщение # 40
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата ssvet ()
определяется финансовый результат , т.е получилось сальдо по 431 счету.
Вот это сальдо по 431 счету где должно сложиться, по д-ту или к-ту? У меня кроме кредиторки по 431 счету ничего не учитывается. Может я неправильно объясняю, попробую ещё раз. У меня на конец года сложилась кредиторка, я её отразила по д-ту 675   5,0 тыс., а по к-ту 431   -5,0 тыс. В программе она выходит по д-ту 431  5,0 тыс., но глбух утверждает, что её нельзя учитывать по д-ту 431, а только по к-ту и с минусом. Вот пытаюсь разобраться, кто прав: глбух или программа?
 
IRENEДата: Пятница, 14.02.2014, 14:09 | Сообщение # 41
Полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 180
Награды: 4
Репутация: 2
Статус: Offline
Крымка, что значит отразили по К 431 кредиторку? Чтобы кредиторка отразилась в 431 она должна "погулять" по другим счетам:
- получили товар, но не оплатили   Д мат счет  К 675
- получили услугу, но не оплатили Д 801 (802) К 675
В конце года расходы 801(802) списываются на финансовый результат Д 431 К 801(802).

Сальдо по 431 может быть и кредитовое и дебетовое. Дебетовое отражается в кредите с минусом.
 
КрымкаДата: Пятница, 14.02.2014, 17:31 | Сообщение # 42
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Все верно, так и сделано. Вопрос в том, где оно должно правильно быть записано: по дебету, или с минусом по кредиту, или все равно? Суть вопроса в том, должно ли оно быть именно по кредиту с минусом, как утверждает глбух или по дебету, как по проводке?
 
ssvetДата: Суббота, 15.02.2014, 16:23 | Сообщение # 43
Майор
Группа: Друзья
Сообщений: 90
Награды: 0
Репутация: 21
Статус: Offline
Крымка, разницы особой нет - в Дт или Кт с минусом. По сути 431 счет - это результат выполнения кошториса (профицит или дефицит). Логичнее записывать в кредит с минусом, т.к. в балансе он указывается в пассиве: либо с плюсом, либо с минусом. Минусовое сальдо показывает дефицит.
 
КрымкаДата: Понедельник, 17.02.2014, 11:21 | Сообщение # 44
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Большое спасибо всем! Теперь все встало на свои места.
 
verbalДата: Вторник, 18.02.2014, 14:40 | Сообщение # 45
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста, какой проводкой закрыть 907 счет?

Сообщение отредактировал verbal - Вторник, 18.02.2014, 14:54
 
EVGENIYДата: Среда, 19.02.2014, 02:44 | Сообщение # 46
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2282
Награды: 61
Репутация: 32767
Статус: Offline
verbal, вы в главной книге ведёте 907 счёт??? ЗАЧЕМ????? И ЧТО ВЫ ТАМ ОТРАЖАЕТЕ??????????
 
verbalДата: Среда, 19.02.2014, 11:43 | Сообщение # 47
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
нет, в главной книге не веду, но в 1С когда отражается финансирование, то приход по этому счету, и на конец года висит остаток, а как закрыть не знаю
 
vika86Дата: Понедельник, 24.02.2014, 02:15 | Сообщение # 48
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, подскажите пожалуйста если на конец года у меня по дебету 322 счета остались остатки средств, то по кредиту какого счета я должна их показать чтобы главная закрылась? Раньше эти остатки закрывались финансовым результатом, но тогда финансовый результат в главной книге и в годовом отчете разные получаются.
 
IRENEДата: Понедельник, 24.02.2014, 13:58 | Сообщение # 49
Полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 180
Награды: 4
Репутация: 2
Статус: Offline
Д 322 К 701 (702) поступили средства
Д 701 (702) К 322 средства перечислены подведомственным учреждениям 
431 счет с 322 не корреспондируется.
 
AnimoneДата: Понедельник, 24.02.2014, 14:58 | Сообщение # 50
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 704
Награды: 16
Репутация: 53
Статус: Offline
Цитата vika86 ()
на конец года у меня по дебету 322 счета остались остатки средств, то по кредиту какого счета я должна их показать чтобы главная закрылась?

Мне даже стало интересно, а что же вы отражаете на с/сч 322? wacko


ё-моё!
 
vita1989Дата: Понедельник, 24.02.2014, 15:50 | Сообщение # 51
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста, если на начало текущего месяца вернулись деньги прошлого месяца по 2210 в связи с тем, что были неправильно указаны реквизиты ,сели на 0000, как их теперь отобразить в 2м/о текущего месяца, какой проводкой? спасибо.
 
orifДата: Понедельник, 24.02.2014, 16:32 | Сообщение # 52
Генерал-майор
Группа: Друзья
Сообщений: 384
Награды: 0
Репутация: 7
Статус: Offline
vita1989, обратной, напр Дт 32 Кт 675
 
АндріївськарадаДата: Понедельник, 24.02.2014, 17:01 | Сообщение # 53
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Допоможіть, будь ласка, які треба проводки,якщо нам надійшли на реєстраційний рахунок кошти повернення фінансування минулих років за 2013 рік за використану електроенергію, а нам їх необхідно списати в доходи бюджету. Але ця сума заборгованості включена до договору повернення фінансування у 2014 році. Тобто повернення фінансування за минулий рік, а договір на поточний рік.
 
vika86Дата: Понедельник, 24.02.2014, 19:37 | Сообщение # 54
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Animone, это котловой счет на который поступают доходы общего фонда сельского бюджета, на конец года на нем остаются остатки так как доходов поступает больше чем необходимо потратить за год на нужды учреждений, на следующий год они переходят свободными остатками.
 
EVGENIYДата: Вторник, 25.02.2014, 00:02 | Сообщение # 55
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2282
Награды: 61
Репутация: 32767
Статус: Offline
vika86, http://ukrbudget.ru/forum/4-92-1700-16-1330967708
http://ukrbudget.ru/forum/4-92-1720-16-1331065787
ну и вот тут мой конкретный ответ  biggrin
 
Masha_63Дата: Вторник, 25.02.2014, 14:33 | Сообщение # 56
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
qazwerty,  ви писали (В этом году в выписках казначейства отражается восстановление кассовых
расходов с КЕКВ 0 на КЕКВ, например, 2730 при возврате переплат текущего
года. При этом увеличиваются обороты за день на суммы возвратов. Какими
проводками это отразить в мемориальном ордере №2, чтобы обороты
сходились с выписками казначейства?) Підскажіть які проводки Ви зробили а то у нас така сама проблема.  Может  надо так:  Дт321 Кд 702 ; Кр321 Дт702. Дякую
 
yuriy79Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 21:08 | Сообщение # 57
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! подскажите,пожалуйста, как-то  надо было правильно  отобразить подписку по библиотекам по КЕКВ 2110  в балансе по загальному фонду, если она была снята минусовым финансовым зобов. в конце года.
 
салфеткаДата: Понедельник, 03.03.2014, 15:51 | Сообщение # 58
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
підскажіть будь-ласка на який рахунок віднести бланки медичної документації (протоколи, мед довідки, на правлення, довідка про смерть)
 
квіткаДата: Среда, 12.03.2014, 23:49 | Сообщение # 59
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста с проводкою мы бюджетная установа  сдаем помещение в аренду  нам на загальный счет платят деньги за спожиту электроэнергию и   в тот же день мы эту суму перечисляем з загального счета   в РЕЗ и ЕМ получается транзит, как показать проводку в м/о №2
 
ludmilkka21Дата: Вторник, 18.03.2014, 17:41 | Сообщение # 60
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрий день! На початок року є кредиторка за інтернет рах. 675, у січні-лютому вона не перереєстровувалася, тому що було недостатньо коштів по тимчасовому кошторису. У лютому заборгованість оплатили готівкою. Тепер щоб зняти суму заборгованості по м.о. №6 потрібно зробити бух. довідку з проводками Дт675  Кт431 чи Дт675  Кт401?
 
Форум » Бухгалтерський облік » Разное (Пишите сюда, если не знаете, где создать тему) » Проводка
Страница 2 из 4«1234»
Поиск:

Copyright MyCorp © 2016 | |