Бланки суворої звітності - Форум

Сайт для бюджетных учреждений Украины

Главная

Понедельник, 05.12.2016, 11:28
|
RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Позабалансовi рахунки » Бланки суворої звітності (08 счет)
Бланки суворої звітності
ТимановаДата: Среда, 03.10.2012, 16:57 | Сообщение # 1
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 31
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Яким нормативним документов регламентується облік бланків суворої звітності, зокрема, талонів на бензин?
 
EVGENIYДата: Четверг, 04.10.2012, 21:52 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2282
Награды: 61
Репутация: 32767
Статус: Offline
Тиманова, я конечно не спец именно в таких вопросах, а разве талон это БЛАНК?? Мне кажеться это уже материальная ценность как телефонная карточка пополнения счёта!

В случае приобретения ГСМ по талонам либо смарт-картам с целью дальнейшего учета необходимо точно определить момент перехода права собственности на оплаченные ГСМ. Возможны следующие варианты:

– право собственности на оплаченные ГСМ переходит к покупателю сразу в момент перечисления средств поставщику, а сами ГСМ находятся на ответственном хранении на АЗС;

– право собственности переходит уже в момент заправки на АЗС.

Условия перехода права собственности должны быть предусмотрены в договоре, заключенном между предприятием и поставщиком ГСМ.

Эта вот статья не относится к бюджетникам но думаю поймёте суть:

Для учета ГСМ, а также талонов на их приобретение, предназнач
 
economist102Дата: Вторник, 25.06.2013, 22:42 | Сообщение # 3
Подполковник
Группа: Друзья
Сообщений: 83
Награды: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
анка

Сообщение отредактировал economist102 - Вторник, 25.06.2013, 22:47
 
лен21Дата: Четверг, 15.08.2013, 11:34 | Сообщение # 4
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста, при разделе отдела на мелкие организации при передаче материальных ценностей на счете 331 были переданы билеты на дискотеку а согласно Постановы Кабмина за 2011 год в перечне платных услуг клубных учреждений проведение дискотеки не числится, могу ли я списать эти билеты и как это можно сделать правильно.
 
mulberryДата: Четверг, 15.08.2013, 16:08 | Сообщение # 5
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 515
Награды: 12
Репутация: 42
Статус: Offline
лен21, на 331 рах. ці білети облікувались за ціною придбання(виготовлення)? Якщо так, то списуєте актом списання дт80-кт331. В акті вказуєте причину списання і докладно описуєте її ( узв"язку із тим-то і тим і прочая-прочая...)

Добавлено (15.08.2013, 15:08)
---------------------------------------------
Якщо крім цього, білети ще  й на позабалансі ( рах.08) облікувались, тоді параленьно до проводки вище: кт08


Самый хороший учитель в жизни - опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
 
лен21Дата: Пятница, 16.08.2013, 09:47 | Сообщение # 6
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Большое спасибо.
 
Nata01091967Дата: Понедельник, 31.03.2014, 09:56 | Сообщение # 7
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Будь-ласка, підскажіть, на якому рахунку потрібно обліковувати дипломи про освіту? Дякую.



Сообщение отредактировал Nata01091967 - Вторник, 01.04.2014, 11:28
 
МарушкаДата: Среда, 16.04.2014, 17:58 | Сообщение # 8
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Награды: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата лен21 ()
а согласно Постановы Кабмина за 2011 год в перечне платных услуг клубных учреждений проведение дискотеки не числится

Подскажите пожалуйста, что это за Постановление, у меня билеты на оказание платных услуг (тренировки в спортзале - группы здоровья) Мы на них продаем билеты. Они с серией и номером. Вот теперь думаю, а строгой ли они отчетности - они у меня на 331 числятся и все.
 
Ver_lenaДата: Среда, 25.06.2014, 17:42 | Сообщение # 9
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
И все же, подскажите, пожалуйста
Цитата Тиманова ()
Яким нормативним документов регламентується облік бланків суворої звітності
Спасибо
 
Margaritf88Дата: Вторник, 01.07.2014, 15:25 | Сообщение # 10
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
підкажіть будь ласка чи є шляховий лист бланком суворої звітності і на якому рахунку ці листи обліковуються?
 
NattyДата: Среда, 02.07.2014, 19:55 | Сообщение # 11
Полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 179
Награды: 2
Репутация: 11
Статус: Offline
Нi, це не бланк сувороi звiтностi.
 
GoldfishДата: Среда, 02.07.2014, 21:56 | Сообщение # 12
Подполковник
Группа: Друзья
Сообщений: 130
Награды: 3
Репутация: 3
Статус: Offline
В зв’язку із роз’ясненнями, що талони на паливо більш не бланки суворої звітності, яким чином здійснюють облік та використання талонів? Які думки з цього приводу?

Сообщение отредактировал Goldfish - Среда, 02.07.2014, 22:13
 
NattyДата: Понедельник, 07.07.2014, 08:20 | Сообщение # 13
Полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 179
Награды: 2
Репутация: 11
Статус: Offline
Облiк на 234 субрахунку.
 
Ver_lenaДата: Четверг, 10.07.2014, 11:04 | Сообщение # 14
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Goldfish ()
В зв’язку із роз’ясненнями, що талони на паливо більш не бланки суворої звітності, яким чином здійснюють облік та використання талонів? Які думки з цього привод

Подскажите, пожалуйста, а где это разъяснение? Вернули отчет, сказали добавить талоны на позабалансовый, чтоб 08 совпадал с 331
 
AnimoneДата: Четверг, 10.07.2014, 11:52 | Сообщение # 15
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 704
Награды: 16
Репутация: 53
Статус: Offline
Цитата Ver_lena ()
Подскажите, пожалуйста, а где это разъяснение?

Ver_lena, талоны никогда не были бланками строгой отчетности. Что касается самих "строгих" бланков, то Перечень их был утвержден Постановой КМУ № 456, которая утратила силу на основании Постановы № 955 от 23.12.2013 г.

Что касается талонов, то они согласно Положения № 611, должны учитываться, как денежные документы

На рахунку 33 "Інші кошти" ведеться узагальнення інформації про наявність і рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі установи (поштових марок, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, коштів, що містяться в акредитивах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин, мазут, харчування та в інших грошових документах тощо), та про кошти в дорозі.

ИМХО, требования п.3.12 Додотка 2 Положения № 611 несколько не корректно

3.12 Оприбуткування бланків суворої звітності, вартість бланків (без ПДВ)  - Дт 331  Кт 311, 313, 321, 323, 364, 675
Водночас проводиться запис на позабалансовому рахунку 08


ё-моё!

Сообщение отредактировал Animone - Четверг, 10.07.2014, 11:53
 
Ver_lenaДата: Четверг, 10.07.2014, 12:14 | Сообщение # 16
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
То,что они учитываются на 331 и так понятно, меня интересует конкретно позабалансовій счет "08". Что конкретно на нем должно учитываться и каким документом то регламентируется?
Т.е. на сегодняшний день нет перечня бланков строгой отчетности?
 
AnimoneДата: Четверг, 10.07.2014, 12:35 | Сообщение # 17
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 704
Награды: 16
Репутация: 53
Статус: Offline
ИМХО, на 08-м должно учитываться всё то, что у вас проходит через 331-й. По крайней мере, это следует из норм Положения № 611.

ё-моё!
 
zvetikДата: Четверг, 30.10.2014, 15:57 | Сообщение # 18
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста, если бланки строгой отчётности получены безоплатно - какой проводкой отображается это действие в бухучёте?
 
Радистка_КэтДата: Четверг, 30.10.2014, 15:58 | Сообщение # 19
Генерал-полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 1087
Награды: 16
Репутация: 25
Статус: Offline
Смотря от кого получены, для чего
 
zvetikДата: Вторник, 04.11.2014, 14:20 | Сообщение # 20
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
а для чего же бланки могут использоваться? Для работы конечно же! А получены они были от вышестоящего учреждения.
 
Радистка_КэтДата: Вторник, 04.11.2014, 16:57 | Сообщение # 21
Генерал-полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 1087
Награды: 16
Репутация: 25
Статус: Offline
Для раздачи населению?
 
zvetikДата: Среда, 05.11.2014, 09:26 | Сообщение # 22
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
для раздачи учреждениям
 
Радистка_КэтДата: Пятница, 07.11.2014, 12:15 | Сообщение # 23
Генерал-полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 1087
Награды: 16
Репутация: 25
Статус: Offline
Я такое приходовала на 08 забалансовый счет. Раз в квартал списывала розданное
 
NattyДата: Пятница, 07.11.2014, 22:11 | Сообщение # 24
Полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 179
Награды: 2
Репутация: 11
Статус: Offline
У нас безоплатно полученное отображается Дт 331 Кт 683 + Дт 08
 
Оксана7278Дата: Пятница, 12.12.2014, 13:21 | Сообщение # 25
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
на 08 повинна стояти сума придбання (виготовлення) білетів чи кількість бланків?
 
irisha0406Дата: Четверг, 29.01.2015, 17:01 | Сообщение # 26
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день, помогите разобраться в след. ситуации... В нашей организации мы велем книгу учета (выдачи) бланков квитанц. ПО-Д2. Допустим, я в январе выдала 2 людям по книжке, и в конце месяца естественно списываю их с учета сч. 08 и 331. Один из сотрудников допустил ошибки в 2- х квитанциях любой из этих выданных книжечек и мне нужно новые правильные квитанции. Но они-то нумерованные. 
Вопрос в следующем: когда-нибудь у кого-нибудь проверяли по порядку номера идут или нет??
и след. вопрос, когда вы списываете такие книжечки, подкладываете потом под акт когда их уже поностью используют (грубо говоря обложку) или просто акта достаточно?
 
Оксана4781Дата: Среда, 18.03.2015, 17:26 | Сообщение # 27
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Так як з 1 січня 2015 року запаси обліковуються з ПДВ, як бути з талонами на бензин, коли облік бланків суворої звітності  йде без ПДВ. Після цього видаєм талони водієві під звіт (сума без ПДВ) , після авансового звіту облікуєм Дт 235 Кт 362  відповідно на рах 235 попадає сума без ПДВ. ЯК бути ? І як правильно обліковувати талони на пальне, так як по рах 331 талони передбачені.
 
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Позабалансовi рахунки » Бланки суворої звітності (08 счет)
Страница 1 из 11
Поиск:

Copyright MyCorp © 2016 | |