Четвер, 25.04.2024, 13:46
Сайт 
Головна | Подскажите ! - Сторінка 11 - Форум | Реєстрація | Вхід
[ Оновлені теми · Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Подскажите !
Подскажите !
EVGENIYДата: Вівторок, 24.12.2013, 23:11 | Повідомлення # 301
Група: Видалені





ketymal, Додаток 3 в 301 рядке показываете НАДИЙШЛО и УШЛО smile
 
астраДата: П`ятниця, 27.12.2013, 13:08 | Повідомлення # 302
Група: Видалені





Підкажіть, будь-ласка, шановні бухгалтери!!! Кред. заборг.за 2012 рік в 2013 не погашена, бо не була включена  в функцію "250403 Погашення мин. років". Виходить, що в мене в М.о.№ 6 ця сума висить, а в казначействі на кінець року цієї суми немає.

Чи зможу я її включити сесією в 250403 у 2014 році, чи може мені відкоригувати проводкою
Дт 675 Кт802
 
Tamara6818Дата: П`ятниця, 27.12.2013, 20:13 | Повідомлення # 303
Група: Видалені





Договір на постачання електроенергії 38000грн, (а отже не підпадає під проведення тендеру), додатково були виділені кошти в сумі 7000грн, потрібно заключати новий договір чи можна додаткову угоду?
 
Вилка1Дата: П`ятниця, 03.01.2014, 13:00 | Повідомлення # 304
Група: Видалені





Подскажите, пожалуйста, что делать в годовом отчете с денежными средствами в пути? Кассир сдала деньги 31 декабря, но на казначейский счет они не упали. Главный распорядитель орет, как потерпевшая-годовой отчет с денежными средствами в пути не приму. И что мне делать? В подотчет их дать не могу-деньги за платные услуги.
 
AleksiiДата: Середа, 08.01.2014, 17:30 | Повідомлення # 305
Група: Видалені





Вилка1,покажіть головному розпоряднику Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (наказ МФУ від 26.06.2013 № 611) На субрахунку 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" обліковуються кошти, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні/поточні рахунки, але будуть зараховані в наступному місяці. Тобто вона зобов'язана приймати те що по факту, а ні бажане.
 
Татьяна30Дата: Понеділок, 13.01.2014, 12:10 | Повідомлення # 306
Група: Видалені





Подскажите где можно взять образец лицевого счета сотрудника бюджетной организации и инструкцию по его заполнению. СПАСИБО!!!
 
Pyti4kaДата: Вівторок, 14.01.2014, 15:34 | Повідомлення # 307
Група: Видалені





Не нашла темы про отчетность в соцстрах. Делаю "Реэстр листків непрацездатності у звязку з відпусткою по вагітності та пологах". к. 13 - середньоденна з/плата - как ее рассчитать: это имеется в виду человека или общая по отделу?
 
EVGENIYДата: Вівторок, 04.03.2014, 01:14 | Повідомлення # 308
Група: Видалені





Цитата Татьяна30 ()
образец лицевого счета сотрудника бюджетной организации и инструкцию по его заполнению
Такового уже не существует, а к  тому чего не существует инструкцию тоже не напишешь  uhm
 
EVGENIYДата: Вівторок, 04.03.2014, 01:42 | Повідомлення # 309
Група: Видалені





Цитата Pyti4ka ()
Реэстр листків непрацездатності у звязку з відпусткою по вагітності та пологах". к. 13
Только что всё по соцстраху пересмотрел, ничего такого нету в их наказах!

П.С. Всё по больничным в разделе форума ЗАРПЛАТА!
 
оля27Дата: Середа, 05.03.2014, 22:41 | Повідомлення # 310
Група: Видалені





добрий вечір підсажіть будь-ласка як передати працівнику жалюзі які стоять в нас на обліку, якими документами це правильно зробити, і чи правильно ставити на позабаласовий рахунок власні речі в карткі ОЗ-9
 
AnimoneДата: Четвер, 06.03.2014, 11:55 | Повідомлення # 311
Група: Видалені





Цитата оля27 ()
як передати працівнику жалюзі які стоять в нас на обліку

ТМЦ не могут просто числится в учете и ни за кем не закреплены. Учет должен производится или на складе, или в эксплуатации в разрезе материально-ответственных лиц, с которыми заключены договора о полной материальной ответственности. В подотчет ТМЦ принимаются по акту приема-передачи или же по накладной. В этих документах МОЛ расписывается в получении ТМЦ и с даты подписи, подтверждающей это получение, несут прямую материальную ответственности за их сохранность.

Цитата оля27 ()
чи правильно ставити на позабаласовий рахунок власні речі в карткі ОЗ-9

ИМХО, порядок учета ТМЦ на забалансовых счетах законодательством определен лишь в части отведения им места для учета на забалансе. А это значит, что в соответствии со ст.8 Закона о бух.учете порядок учета таких ТМЦ предприятие само может определить в своей учетной политике.
 
Pyti4kaДата: Четвер, 03.04.2014, 16:21 | Повідомлення # 312
Група: Видалені





Цитата EVGENIY ()
Цитата Pyti4ka ()Реэстр листків непрацездатності у звязку з відпусткою по вагітності та пологах". к. 13
Только что всё по соцстраху пересмотрел, ничего такого нету в их наказах!
Проверяющий сказал, что средняя по отделу.
P.S. сорри за офф
 
лен21Дата: Понеділок, 07.04.2014, 16:27 | Повідомлення # 313
Група: Видалені





Подскажите, пожалуйста, может кто уже делал. В журнале №12 "бюджетная бухгалтерия" от 24.03.2014года есть статья о составлении договора на хранение не полученных материальных ценностей. У нас такая ситуация, мы в 2013 году посадили кредиторку на товар, она не была оплачена, в 2014 году мы ее пересадили, товар естественно не получили (поставщик говорит- после оплаты), казначейство незащищенные статьи не оплачивает и не известно когда оплатит. Товар согласно накладной мы оприходовали и теперь у материально ответственного лица на сегодняшний день недостача, а в журнале описан такой же пример, может кто уже делал такой договор, поделитесь пожалуйста.
 
ДЖКГДата: Четвер, 12.06.2014, 15:08 | Повідомлення # 314
Група: Видалені





потрібно скласти договір про відповідальне зберігання товару і підписати сторонами тією датою, яка в накладній. Тут на форумі є роз"яснення по такій ситуації, на жаль багато бюджетних організацій потрапили в таку халепу і на "руку" прокуратурі.
 
GoldfishДата: П`ятниця, 13.06.2014, 00:18 | Повідомлення # 315
Група: Видалені





Цитата ДЖКГ ()
і підписати сторонами тією датою, яка в накладній.
Я бы принимала к сведению и дату инвентаризации, и именно: вслучае если что-то из материальных ценностей передано на хранение то заполняется другой «додаток». Чтобы не получилась ситуация, когда инвентаризационная комиссия «проинвентаризировала» и включила в обычную опись ценности, которые не могла «увидеть» из-за их 
отсутствия по причине нахождения на хранении.


Повідомлення відредагував Goldfish - П`ятниця, 13.06.2014, 00:20
 
RADANEGДата: Вівторок, 17.06.2014, 16:33 | Повідомлення # 316
Група: Видалені





Підкажіть будь-ласка, терміново!!! Чи може районна рада (місцевий бюджет) купити вікно районній державній адміністрації (державний бюджет), якщо будівля районної державної адміністрації є комунальним майном районної ради та знаходиться в оперативному управлінні райдержадміністрації. Як правильно оформити передачу вікна??
 
irisha0406Дата: Вівторок, 17.06.2014, 23:58 | Повідомлення # 317
Група: Видалені





Вопрос такой: как сделать из 6 шкафов 1?? Моя предшественница списывала их на основании акта, а потом делала акт сборки, правильно ли это? Как правильно это отобразить в бухгалтерском учете?
 
Марина27Дата: Середа, 18.06.2014, 11:49 | Повідомлення # 318
Група: Видалені





Підкажіть, головний розпорядник коштів передав у користування основні засоби згідно акту прийому-передачі основних засобів, як правильно написати акт введення в експлуатацію, якщо в установі  працює 1 працівник??????
 
AnimoneДата: Середа, 18.06.2014, 12:02 | Повідомлення # 319
Група: Видалені





Цитата irisha0406 ()
как сделать из 6 шкафов 1?? Моя предшественница списывала их на основании акта, а потом делала акт сборки,

Списание можно производить только тех необоротных активов, которые непригодны к дальнейшей эксплуатации. От списания приходуете материалы: ДСП, ДВП и т.д. (см. оборотную сторону акта ОЗ-3). А потом уже из них (материалов) делаете акт переработки, по результатам которого приходуете окончательный продукт.
 
irisha0406Дата: Середа, 18.06.2014, 12:27 | Повідомлення # 320
Група: Видалені





Цитата Animone ()
Списание можно производить только тех необоротных активов, которые непригодны к дальнейшей эксплуатации.
Так, это я поняла. Но меня больше интересует вопрос как совместить 6 или 10 шкафов в 1 (модульный пристенный)???  К слову шкафы у нас закупались по 113 счету (до 1000 грн. раньше), а потом надо ж будет на 106 переставлять ?
Например у нас стоят друг на друге много этих ящиков -шкафов и я хочу сделать один. Мне сказали, что так надо делать, потому что когда приходит КРУ, им не нравиться большое количество шкафов.
 
AnimoneДата: Середа, 18.06.2014, 12:47 | Повідомлення # 321
Група: Видалені





Цитата irisha0406 ()
как совместить 6 или 10 шкафов в 1 (модульный пристенный)???

По-другому НИЗЗЯ. Каждой однородной группе МНМА присваивается номенклатурный номер. Но это не является основанием объединять группу в один объект. Не давайте повод КРУшникам в ваших действиях рассмотреть нецелевое использование бюджетных средств.
 
AnnaDanilenkoДата: Середа, 18.06.2014, 12:59 | Повідомлення # 322
Група: Видалені





Цитата Animone ()
ваших действиях рассмотреть нецелевое использование бюджетных средств.
поясните, как тут может быть нецелевое?
 
irisha0406Дата: Середа, 18.06.2014, 13:30 | Повідомлення # 323
Група: Видалені





Цитата Animone ()
Не давайте повод КРУшникам в ваших действиях рассмотреть нецелевое использование бюджетных средств.
Никогда они в данном вопросе нецелевого использовния не усматривали... Меня интересовал вопрос делал ли кто-то такие телодвижения с мебелью в принципе, кроме нас????
 
AnimoneДата: Середа, 18.06.2014, 15:52 | Повідомлення # 324
Група: Видалені





Цитата AnnaDanilenko ()
поясните, как тут может быть нецелевое?
Да, подобное разъяснение публиковалось на страницах "Бюджетной бухгалтерии". Как, вариант, посмотрите консультацию ЗДЕСЬ
 
AnnaDanilenkoДата: Середа, 18.06.2014, 16:27 | Повідомлення # 325
Група: Видалені





Цитата Animone ()
подобное разъяснение публиковалось на страницах "Бюджетной бухгалтерии".

это всего лишь мнение автора.  как связано с кру? посмотрите баланс бюджет, там разьяснения противоположные

irisha0406, в 611 положении есть норма о том, что первоначальной стоимостью самостоятельно изготовленного основного средства будут расходы, понесенные на изготовление.
вполне можете изготовить шкаф и того что у вас в наличии будь то малоценные, будь то запасы. нецелевого быть не может так как средства использованы на шкафчики--- оприходованы шкафчики, и даже цель использования не меняется. а вот бухучет ведется в соответствии с сущностью учитываемых объектов (принципы бухучета для бюджетников никто не отменял))). а сущность - это у вас объект основных средств.

по мебели (в частности шкафчикам) была похожая консультация у того же автора что и по ссылке
"Приобретение и ремонт необоротных активов" (сори не нашла год и номер) и пишут

ЦИТАТА "шкаф собранный собственными силами учреждения из отдельных модулей по всем параметрам является отдельным объектом основных средств"
дальше правда там тоже нисенитниця о нецелевом

еще вариант - загляните в стандарты, которые будут действовать после реформы. там все это вменяемо описано. да, они пока не действуют, но по крайней мере это ориентир к тому, куда мы идем.
 
Марина27Дата: Четвер, 19.06.2014, 09:12 | Повідомлення # 326
Група: Видалені





Підкажіть, головний розпорядник коштів передав у користування основні засоби згідно акту прийому-передачі основних засобів, як правильно написати акт введення в експлуатацію, якщо в установі  працює 1 працівник??????
 
AnimoneДата: Четвер, 19.06.2014, 09:57 | Повідомлення # 327
Група: Видалені





Цитата Марина27 ()
як правильно написати акт введення в експлуатацію, якщо в установі  працює 1 працівник??????

А какое отношение имеет количество работников к "правильности написания акта ввода в эксплуатацию"?  uhm
 
Марина27Дата: Четвер, 19.06.2014, 14:31 | Повідомлення # 328
Група: Видалені





Цитата Animone ()
А какое отношение имеет количество работников к "правильности написания акта ввода в эксплуатацию"?
  Членів комісії де взяти?
 
AnimoneДата: Четвер, 19.06.2014, 15:26 | Повідомлення # 329
Група: Видалені





Цитата Марина27 ()
Членів комісії де взяти?

Проблема в составе комиссии может возникнуть и в других вопросах. Скажем, при проведении инвентаризации, списании запасов, МБП и необоротных активов. Кроме того, состав (постояннодействующей) комиссии назначается приказом по учреждению...

Ну, как вариант, привлекайте кого-то со стороны. Или же оформляйте ввод приказом по учреждению.
 
anyuta5Дата: Понеділок, 30.06.2014, 19:30 | Повідомлення # 330
Група: Видалені





Подскажите пожалуйста, приобрели флагштоки (металлические) стоимостью 29,70 грн. с НДС. На какой счет необходимо поставить?
Добавлено (25.06.2014, 14:31)
---------------------------------------------
Підкажвть будьласка на який рахунок оприбутковувати мишки, клавіатури?
 
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Подскажите !
Пошук: