П`ятниця, 19.04.2024, 23:36
Сайт 
Головна | Взяття на облік і списання необоротних активів - Форум | Реєстрація | Вхід
[ Оновлені теми · Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Взяття на облік і списання необоротних активів
Взяття на облік і списання необоротних активів
UlyasyaДата: Четвер, 18.12.2014, 17:52 | Повідомлення # 1
Група: Видалені





Придбано необоротні активи на суму 1800 грн., в т.ч. ПДВ 300 грн.
Чи правильна кореспонденція рахунків?
                                                    д-т               к-т      сума
перераховано згідно накладної        675 чи 364    321    1800    меморіальний ордер 2 - вносимо в журнал-головну
перераховано згідно накладної        675              321    1800     мо 6 - не вносимо в журнал-головну
оприбутковано                              113               675    1500     мо 6 - вносимо в журнал-головну
                                                   802               401    1500    мо 6 - вносимо в журнал-головну
ПДВ                                             802               675     300     мо 6 - вносимо в журнал-головну 
нараховано знос 50%                     401               132     750     мо 16 - вносимо в журнал-головну 
нараховано решту зносу 50%          401               132     750     мо 16 - вносимо в журнал-головну  
списано НА і знос                          132               113     1500   мо 9 - вносимо в журнал-головну  
 
Як проводити придбання НА при попередній оплаті (кореспонденція рахунків та мемор. ордери)?
 
Радистка_КэтДата: П`ятниця, 19.12.2014, 12:05 | Повідомлення # 2
Група: Видалені





surprised

получено Дт 113 Кт 675
вторая запись Дт 802 Кт 401
єто м/о № 6

Получено финансирование Дт 321 Кт 701
Оплачено - Дт 675 Кт 321
єто м/о № 2

Начислен износ Дт 401 Кт 132
Вообще, износ начисляется в м/о № 17
 
UlyasyaДата: П`ятниця, 19.12.2014, 15:38 | Повідомлення # 3
Група: Видалені





А кореспонденція на списанна НА і зносу?
 
Радистка_КэтДата: П`ятниця, 19.12.2014, 15:41 | Повідомлення # 4
Група: Видалені





Вы сразу списываете, что ли? Но, вообще, когда будете списывать, то Кт 113 Дт 401, 132, м/о № 9

Повідомлення відредагував Радистка_Кэт - П`ятниця, 19.12.2014, 15:41
 
UlyasyaДата: П`ятниця, 19.12.2014, 15:48 | Повідомлення # 5
Група: Видалені





Не списуємо зразу, я тільки призначена в.о. гол. бух. і вчуся, хочу знати на майбутнє.
А в головну вносити тільки 113 і132 (з м/о №9)?


Повідомлення відредагував Ulyasya - П`ятниця, 19.12.2014, 15:49
 
Радистка_КэтДата: Понеділок, 22.12.2014, 11:13 | Повідомлення # 6
Група: Видалені





Ну и 401. Я ж расписала проводки для всех случаев
 
майстерДата: Вівторок, 30.12.2014, 12:23 | Повідомлення # 7
Група: Видалені





Прошу допомогти, як поставити на облік огорожу ( по якій вартості) яка була поставлена по КЕКВ 2240 кошторис складений по поточному ремонту.
 
AnimoneДата: Вівторок, 30.12.2014, 13:01 | Повідомлення # 8
Група: Видалені





Цитата майстер ()
як поставити на облік огорожу ( по якій вартості) яка була поставлена по КЕКВ 2240 кошторис складений по поточному ремонту.

Если производится "поставка" необоротных активов, то использование КЭКР 2240 является нарушением Бюджетного кодекса. Иначе говоря, вы используете бюджетные средства не по назначению!
 
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Взяття на облік і списання необоротних активів
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: