Запитання про вiднесення на субрахунок - Страница 9 - Форум

Сайт для бюджетных учреждений Украины

Главная

Вторник, 06.12.2016, 20:53
|
RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 9 из 14«1278910111314»
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Запитання про вiднесення на субрахунок (спiльна тема для необоротних активiв та запасiв)
Запитання про вiднесення на субрахунок
AnimoneДата: Пятница, 21.03.2014, 13:39 | Сообщение # 241
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 704
Награды: 16
Репутация: 53
Статус: Offline
Цитата sebalo23 ()
як провести в обліку оприбуткування земельної ділянки

Дт 103 Кт 401, м/о №9

====================================
Цитата Laguna1978 ()
на якому субрахунку обліковувати килим вартістю 1164 грн.?

113-й (стоимостью до 2500 грн)


ё-моё!
 
STELAДата: Суббота, 22.03.2014, 00:56 | Сообщение # 242
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
114 -675  та друга запис  802-401 якщо придбаний за кошти загального фонду.
 
AnimoneДата: Суббота, 22.03.2014, 11:48 | Сообщение # 243
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 704
Награды: 16
Репутация: 53
Статус: Offline
Цитата STELA ()
114 -675  та друга запис  802-401 якщо придбаний за кошти загального фонду.

с/сч. 114 согласно плана счетов (Положение № 611) не определена группа для учета ковров wink

На субрахунку 114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття" в закладах охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти та інших установах обліковуються з виділенням в окремі групи:
1) білизна (сорочки, халати);
2) постільні речі (матраци, подушки, ковдри, простирадла, підодіяльники, наволочки, покривала, мішки спальні тощо);
3) одяг і обмундирування, включаючи спецодяг (костюми, пальта, плащі, кожухи, плаття, кофти, спідниці, куртки, штани тощо);
4) взуття, включаючи спеціальне (черевики, чоботи, сандалі, валянки тощо);
5) спортивний одяг і взуття (костюми, черевики тощо).


ё-моё!

Сообщение отредактировал Animone - Суббота, 22.03.2014, 11:49
 
anyuta5Дата: Понедельник, 24.03.2014, 11:20 | Сообщение # 244
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Проведено експертну оцінку кабельних ліній. Чи потрібно ставити на облік цю оцінку та на який рахунок?
 
AnimoneДата: Понедельник, 24.03.2014, 11:53 | Сообщение # 245
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 704
Награды: 16
Репутация: 53
Статус: Offline
Цитата anyuta5 ()
Проведено експертну оцінку кабельних ліній. Чи потрібно ставити на облік цю оцінку та на який рахунок?

Если экспертная оценка проводилась с целью постановки объекта на учет, то да. В соответствии с Положением № 611 такие объекты учитываются на субсчете 103. Основанием является акт ОЗ-1.

Обязательная экспертная оценка проводиться в случаях, изложенных в ст.7 Закона об оценке.


ё-моё!

Сообщение отредактировал Animone - Понедельник, 24.03.2014, 11:54
 
darunokДата: Воскресенье, 30.03.2014, 16:52 | Сообщение # 246
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Була проведена експертна оцінка майна. Пам'ятник невідомому солдату, огорожа на кладовищі. За якими субрахунками їх обліковувати?

Добавлено (30.03.2014, 14:52)
---------------------------------------------
І ще одне запитання. Придбали трансформатор ТМ40кВа. Чи вірно, що поставили на 103 субрахунок?

 
AnimoneДата: Понедельник, 31.03.2014, 09:15 | Сообщение # 247
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 704
Награды: 16
Репутация: 53
Статус: Offline
Цитата darunok ()
Пам'ятник невідомому солдату, огорожа на кладовищі. За якими субрахунками їх обліковувати?

Согласно Положения № 611 (см. Порядок применения плана счетов)

На субрахунку 103 "Будинки та споруди" обліковуються із виділенням в окремі підгрупи:
...

3) водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів тощо;

Цитата darunok ()
Придбали трансформатор ТМ40кВа. Чи вірно, що поставили на 103 субрахунок?

TM-40/10/0.4-У1  - это "Стационарные распределительные силовые понижающие трехфазные масляные двухобмоточного типа трансформаторы серии ТМ предназначены для преобразования электроэнергии в сетях до 10 кВ. (просторы Интернета)

Согласно Порядка применения плана счетов 

На субрахунку 104 "Машини та обладнання" обліковуються із виділенням в окремі підгрупи:

1) силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію тощо) в механічну, тобто в енергію руху;


ё-моё!
 
dauДата: Вторник, 01.04.2014, 22:15 | Сообщение # 248
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Помогите пожалуйста, как выйти с ситуации, в ноябре месяце списала печать и штамп предприятия с 22 счета, сейчас таки дошло что этого делать нельзя было, как можно вернуть, или просто повесить на ответственное лицо, поза балансом
 
КсюДата: Среда, 02.04.2014, 13:47 | Сообщение # 249
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Допоможіть будь ласка як оприходувати люстри?на 221?і далі коли встиновлені списувати?
 
AnimoneДата: Среда, 02.04.2014, 18:08 | Сообщение # 250
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 704
Награды: 16
Репутация: 53
Статус: Offline
Цитата dau ()
в ноябре месяце списала печать и штамп предприятия с 22 счета, сейчас таки дошло что этого делать нельзя было, как можно вернуть, или просто повесить на ответственное лицо, поза балансом

Согласно п.9 Раздела V Положения № 947

9. Передача в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів відображається в бухгалтерському обліку як зменшення фонду у малоцінних та швидкозношуваних предметах.

В експлуатації такі предмети (крім тих, що виготовлені з пластмаси, картону та паперу) зберігаються в осіб, відповідальних за їх експлуатацію та збереження, і обліковуються у кількісному виразі.


Учет МБП, введенных в эксплуатацию до вступления данного положения, нормативными документами по состоянию на сегодня не установлен.
ИМХО, это можно исправить и оговорить в Положении об учетной политике ваше предприятия .

Добавлено (02.04.2014, 16:08)
---------------------------------------------
Цитата Ксю ()
як оприходувати люстри?на 221?і далі коли встиновлені списувати?

Смотря какие люстры и по какой причине они устанавливаются.

Я, например, приходую их на 234-й и списываю согласно акта З-2.


ё-моё!

Сообщение отредактировал Animone - Среда, 02.04.2014, 18:08
 
dauДата: Четверг, 03.04.2014, 11:43 | Сообщение # 251
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Animone ()
ИМХО, это можно исправить и оговорить в Положении об учетной политике ваше предприятия .
Извините за мою тупость, ну как это в учете отобразить, никогда не сталкивалась да и опыта в этом совсем нет
Спасибо что ответили
 
AnimoneДата: Четверг, 03.04.2014, 13:40 | Сообщение # 252
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 704
Награды: 16
Репутация: 53
Статус: Offline
Дт 234/1 Кт 234 передача ТМЦ со склада в подотчет
Дт 801,802 и т.д. Кт 234/1 установка. Основанием для списания с подотчета является Акт З-2


ё-моё!
 
Ирина8722Дата: Суббота, 24.05.2014, 10:01 | Сообщение # 253
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста, если в организации 1 книга (тематическая) она должна учитываться на 112 счете или на 113? Поставила на 112 и мучают смутные сомнения - фонда то библиотечного нет и никогда не будет. Спасибо.
 
AnimoneДата: Суббота, 24.05.2014, 12:09 | Сообщение # 254
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 704
Награды: 16
Репутация: 53
Статус: Offline
Цитата Ирина8722 ()
если в организации 1 книга (тематическая) она должна учитываться на 112 счете или на 113?

Тематическую можно отнести и на 221-й, тем более, что биб.фонда у вас нет и создавать его вы не планируете.

Кстати, согласно п.9 Раздела V. Учет движения и выбытия запасов Положения № 947 от 14.11.2013

9. Передача в эксплуатацию МБП отражается в бухгалтерском учете как уменьшение фонда в малоценных и быстроизнашивающихся предметах.

В эксплуатации такие предметы (кроме изготовленных из пластмассы, картона и бумаги) хранятся у лиц, ответственных за их эксплуатацию и сохранность, и учитываются в количественном выражении.


ё-моё!
 
Ole444kaДата: Четверг, 05.06.2014, 22:40 | Сообщение # 255
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Награды: 0
Репутация: 2
Статус: Offline
Доброго дня! Можливо хтось мав справу із придбанням довідників - друкованих і на компакт-диску (на зразок Жовтих сторінок) в бюджетних установах (мова не йде про бібліотеки)? Згідно роз"яснень по застосуванню КЕКВ таке слід купувати за КЕКВ 2210, не знайшла жодних нормативів які б відносили це до бібліотечних фондів.  Як правильно його обліковувати, на якому рахунку? Як і періодику (газети, журнали) одразу списувати при придбанні? Чи потрібно все ж таки відносити на рах.112, а через певний час користування - списувати?
 
natalkaromДата: Вторник, 17.06.2014, 10:56 | Сообщение # 256
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Виявилось ,що деяка малоцінка обліковується на рах. 113. Чи правомірно перенести її на рах 221 і на підставі чого , як практично це зробити?
 
DONNAДата: Вторник, 17.06.2014, 16:05 | Сообщение # 257
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
На якому рахунку обліковувати свідоцтво про атестацію школи? Я вагаюся між 119 рахунком чи 122.
 
Bux6109Дата: Вторник, 17.06.2014, 16:08 | Сообщение # 258
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
я считаю, что на 119
 
AnimoneДата: Вторник, 17.06.2014, 16:26 | Сообщение # 259
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 704
Награды: 16
Репутация: 53
Статус: Offline
Цитата DONNA ()
На якому рахунку обліковувати свідоцтво про атестацію школи?

Ни на каком. Это правоустанавливающий документ. Материальной ценности он не имеет.


ё-моё!
 
WalentinaДата: Вторник, 17.06.2014, 17:24 | Сообщение # 260
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго дня, допоможіть будь-ласка... Надішла гуманітарна допомога, підгузки - на який рахунок віднести????? 221, 234
 
DONNAДата: Среда, 18.06.2014, 17:36 | Сообщение # 261
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Animone ()
Ни на каком. Это правоустанавливающий документ. Материальной ценности он не имеет.
За свідоцтво про атестацію школи перераховано кошти по КЕКВ 2210, виходить, що потрібно віднести  видатки на 802 рахунок?
 
AnimoneДата: Четверг, 19.06.2014, 09:53 | Сообщение # 262
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 704
Награды: 16
Репутация: 53
Статус: Offline
Цитата natalkarom ()
Виявилось ,що деяка малоцінка обліковується на рах. 113. Чи правомірно перенести її на рах 221 і на підставі чого

Согласно п.4.3 Приказа № 88

Помилки в облікових регістрах за минулий звітний період виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки, в яку помилка (сума, кореспонденція рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або із знаком "мінус", а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. Внесенням цих даних до облікового регістру у місяці, в якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображається правильна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку. Довідка має наводити причину помилки, посилання на документи та облікові регістри, в яких допущено помилку, і підписується працівником, який склав довідку, та після її перевірки - головним бухгалтером.

Добавлено (19.06.2014, 08:50)
---------------------------------------------

Цитата Walentina ()
Надішла гуманітарна допомога, підгузки - на який рахунок віднести????? 221, 234

Смотря какие подгузники. Если из ткани - на 114-й. Одноразовые бумажные - на 233-й (во всяком случае, на этот субсчет некоторые бухгалтера в детских учреждениях относят женские прокладки)

Добавлено (19.06.2014, 08:53)
---------------------------------------------

Цитата DONNA ()
За свідоцтво про атестацію школи перераховано кошти по КЕКВ 2210, виходить, що потрібно віднести  видатки на 802 рахунок?
ИМХО, логичнее было бы кассовые расходы провести по КЭКР 2240, а сумму сразу отнести на расходы.


ё-моё!
 
ira87Дата: Четверг, 19.06.2014, 15:09 | Сообщение # 263
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Награды: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Як ведеться облік печаток та штампів?На який рахунок їх ставити?
 
dauДата: Вторник, 24.06.2014, 11:16 | Сообщение # 264
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста при ликвидации идет передача с 10,11,06 счетов на вышестоящую организацию, какими проводками проводить эти операции.
Заранее благодарна
 
anyuta5Дата: Вторник, 24.06.2014, 13:04 | Сообщение # 265
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, приобрели флагштоки стоимостью 29,70 грн. с НДС. На какой счет необходимо поставить?
 
ChaklunkaДата: Вторник, 24.06.2014, 14:17 | Сообщение # 266
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата anyuta5 ()
Подскажите пожалуйста, приобрели флагштоки стоимостью 29,70 грн. с НДС. На какой счет необходимо поставить?

Я бы на 234 поставила. У меня так и стоит.
 
dadaДата: Вторник, 24.06.2014, 17:11 | Сообщение # 267
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго дня! Люди підкажіть , нові чавунні батареї які були куплені для заміни старих і встановлені , як зробити проводку? А також купили металеву сітку для огорожі спорт майданчика списати відразу чи ні? Металеві решітки поставлені на вікна , вартість будівлі збільшувати чи ні ?
 
anyuta5Дата: Вторник, 24.06.2014, 17:32 | Сообщение # 268
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Підскажіть будь-ласка, як правильно списати придбані бюджетною установою лавочки паркові за ціною 300,00 грн. за одну штуку?
 
AnimoneДата: Среда, 25.06.2014, 14:01 | Сообщение # 269
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 704
Награды: 16
Репутация: 53
Статус: Offline
Цитата dau ()
при ликвидации идет передача с 10,11,06 счетов на вышестоящую организацию, какими проводками проводить эти операции.

Дт 401, 131,132 Кт 10,11,06 (06? Что это за крокодил? План счетов согласно Положения № 611 начинается с 10-го.)

Добавлено (25.06.2014, 12:53)
---------------------------------------------

Цитата anyuta5 ()
приобрели флагштоки стоимостью 29,70 грн. с НДС. На какой счет необходимо поставить?

Судя по цене, это ручное древко. ИМХО, на 234-й

Добавлено (25.06.2014, 12:59)
---------------------------------------------

Цитата dada ()
нові чавунні батареї які були куплені для заміни старих і встановлені , як зробити проводку? А також купили металеву сітку для огорожі спорт майданчика списати відразу чи ні? Металеві решітки поставлені на вікна , вартість будівлі збільшувати чи ні ?

1. Очевидно, Дт 801, 802 и т.д. Кт 234 (если при приобретении батареи были оприходованы на 234-й)
2. Для того, чтобы списать сетку, нужно основание. С какой целью вы ее покупали? На ремонт (текущий или капитальный) или же на строительство объекта (если этот объект у вас не числился до того, как вы решили на него потратиться).
3. В зависимости от того, по какой статье произведены расходы на приобретение решеток.

Добавлено (25.06.2014, 13:01)
---------------------------------------------

Цитата anyuta5 ()
як правильно списати придбані бюджетною установою лавочки паркові за ціною 300,00 грн. за одну штуку?

Такие лавочки относятся к объектам необоротных активов. Списание их возможно только при условии, что они непригодны к дальнейшей эксплуатации.


ё-моё!
 
anyuta5Дата: Среда, 25.06.2014, 15:31 | Сообщение # 270
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, приобрели флагштоки (металлические) стоимостью 29,70 грн. с НДС. На какой счет необходимо поставить?

Добавлено (25.06.2014, 14:31)
---------------------------------------------
Підкажвть будьласка на який рахунок оприбутковувати мишки, клавіатури?

 
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Запитання про вiднесення на субрахунок (спiльна тема для необоротних активiв та запасiв)
Страница 9 из 14«1278910111314»
Поиск:

Copyright MyCorp © 2016 | |