П`ятниця, 19.04.2024, 23:34
Сайт 
Головна | Запитання про вiднесення на субрахунок - Сторінка 9 - Форум | Реєстрація | Вхід
[ Оновлені теми · Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Запитання про вiднесення на субрахунок (спiльна тема для необоротних активiв та запасiв)
Запитання про вiднесення на субрахунок
STELAДата: Субота, 22.03.2014, 00:56 | Повідомлення # 241
Група: Видалені





114 -675  та друга запис  802-401 якщо придбаний за кошти загального фонду.
 
AnimoneДата: Субота, 22.03.2014, 11:48 | Повідомлення # 242
Група: Видалені





Цитата STELA ()
114 -675  та друга запис  802-401 якщо придбаний за кошти загального фонду.

с/сч. 114 согласно плана счетов (Положение № 611) не определена группа для учета ковров wink

На субрахунку 114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття" в закладах охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти та інших установах обліковуються з виділенням в окремі групи:
1) білизна (сорочки, халати);
2) постільні речі (матраци, подушки, ковдри, простирадла, підодіяльники, наволочки, покривала, мішки спальні тощо);
3) одяг і обмундирування, включаючи спецодяг (костюми, пальта, плащі, кожухи, плаття, кофти, спідниці, куртки, штани тощо);
4) взуття, включаючи спеціальне (черевики, чоботи, сандалі, валянки тощо);
5) спортивний одяг і взуття (костюми, черевики тощо).


Повідомлення відредагував Animone - Субота, 22.03.2014, 11:49
 
anyuta5Дата: Понеділок, 24.03.2014, 11:20 | Повідомлення # 243
Група: Видалені





Проведено експертну оцінку кабельних ліній. Чи потрібно ставити на облік цю оцінку та на який рахунок?
 
AnimoneДата: Понеділок, 24.03.2014, 11:53 | Повідомлення # 244
Група: Видалені





Цитата anyuta5 ()
Проведено експертну оцінку кабельних ліній. Чи потрібно ставити на облік цю оцінку та на який рахунок?

Если экспертная оценка проводилась с целью постановки объекта на учет, то да. В соответствии с Положением № 611 такие объекты учитываются на субсчете 103. Основанием является акт ОЗ-1.

Обязательная экспертная оценка проводиться в случаях, изложенных в ст.7 Закона об оценке.


Повідомлення відредагував Animone - Понеділок, 24.03.2014, 11:54
 
darunokДата: Неділя, 30.03.2014, 16:52 | Повідомлення # 245
Група: Видалені





Була проведена експертна оцінка майна. Пам'ятник невідомому солдату, огорожа на кладовищі. За якими субрахунками їх обліковувати?

Добавлено (30.03.2014, 14:52)
---------------------------------------------
І ще одне запитання. Придбали трансформатор ТМ40кВа. Чи вірно, що поставили на 103 субрахунок?

 
AnimoneДата: Понеділок, 31.03.2014, 09:15 | Повідомлення # 246
Група: Видалені





Цитата darunok ()
Пам'ятник невідомому солдату, огорожа на кладовищі. За якими субрахунками їх обліковувати?

Согласно Положения № 611 (см. Порядок применения плана счетов)

На субрахунку 103 "Будинки та споруди" обліковуються із виділенням в окремі підгрупи:
...

3) водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів тощо;

Цитата darunok ()
Придбали трансформатор ТМ40кВа. Чи вірно, що поставили на 103 субрахунок?

TM-40/10/0.4-У1  - это "Стационарные распределительные силовые понижающие трехфазные масляные двухобмоточного типа трансформаторы серии ТМ предназначены для преобразования электроэнергии в сетях до 10 кВ. (просторы Интернета)

Согласно Порядка применения плана счетов 

На субрахунку 104 "Машини та обладнання" обліковуються із виділенням в окремі підгрупи:

1) силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію тощо) в механічну, тобто в енергію руху;
 
dauДата: Вівторок, 01.04.2014, 22:15 | Повідомлення # 247
Група: Видалені





Помогите пожалуйста, как выйти с ситуации, в ноябре месяце списала печать и штамп предприятия с 22 счета, сейчас таки дошло что этого делать нельзя было, как можно вернуть, или просто повесить на ответственное лицо, поза балансом
 
КсюДата: Середа, 02.04.2014, 13:47 | Повідомлення # 248
Група: Видалені





Допоможіть будь ласка як оприходувати люстри?на 221?і далі коли встиновлені списувати?
 
AnimoneДата: Середа, 02.04.2014, 18:08 | Повідомлення # 249
Група: Видалені





Цитата dau ()
в ноябре месяце списала печать и штамп предприятия с 22 счета, сейчас таки дошло что этого делать нельзя было, как можно вернуть, или просто повесить на ответственное лицо, поза балансом

Согласно п.9 Раздела V Положения № 947

9. Передача в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів відображається в бухгалтерському обліку як зменшення фонду у малоцінних та швидкозношуваних предметах.

В експлуатації такі предмети (крім тих, що виготовлені з пластмаси, картону та паперу) зберігаються в осіб, відповідальних за їх експлуатацію та збереження, і обліковуються у кількісному виразі.


Учет МБП, введенных в эксплуатацию до вступления данного положения, нормативными документами по состоянию на сегодня не установлен.
ИМХО, это можно исправить и оговорить в Положении об учетной политике ваше предприятия .

Добавлено (02.04.2014, 16:08)
---------------------------------------------
Цитата Ксю ()
як оприходувати люстри?на 221?і далі коли встиновлені списувати?

Смотря какие люстры и по какой причине они устанавливаются.

Я, например, приходую их на 234-й и списываю согласно акта З-2.


Повідомлення відредагував Animone - Середа, 02.04.2014, 18:08
 
dauДата: Четвер, 03.04.2014, 11:43 | Повідомлення # 250
Група: Видалені





Цитата Animone ()
ИМХО, это можно исправить и оговорить в Положении об учетной политике ваше предприятия .
Извините за мою тупость, ну как это в учете отобразить, никогда не сталкивалась да и опыта в этом совсем нет
Спасибо что ответили
 
AnimoneДата: Четвер, 03.04.2014, 13:40 | Повідомлення # 251
Група: Видалені





Дт 234/1 Кт 234 передача ТМЦ со склада в подотчет
Дт 801,802 и т.д. Кт 234/1 установка. Основанием для списания с подотчета является Акт З-2
 
Ирина8722Дата: Субота, 24.05.2014, 10:01 | Повідомлення # 252
Група: Видалені





Подскажите, пожалуйста, если в организации 1 книга (тематическая) она должна учитываться на 112 счете или на 113? Поставила на 112 и мучают смутные сомнения - фонда то библиотечного нет и никогда не будет. Спасибо.
 
AnimoneДата: Субота, 24.05.2014, 12:09 | Повідомлення # 253
Група: Видалені





Цитата Ирина8722 ()
если в организации 1 книга (тематическая) она должна учитываться на 112 счете или на 113?

Тематическую можно отнести и на 221-й, тем более, что биб.фонда у вас нет и создавать его вы не планируете.

Кстати, согласно п.9 Раздела V. Учет движения и выбытия запасов Положения № 947 от 14.11.2013

9. Передача в эксплуатацию МБП отражается в бухгалтерском учете как уменьшение фонда в малоценных и быстроизнашивающихся предметах.

В эксплуатации такие предметы (кроме изготовленных из пластмассы, картона и бумаги) хранятся у лиц, ответственных за их эксплуатацию и сохранность, и учитываются в количественном выражении.
 
Ole444kaДата: Четвер, 05.06.2014, 22:40 | Повідомлення # 254
Група: Видалені





Доброго дня! Можливо хтось мав справу із придбанням довідників - друкованих і на компакт-диску (на зразок Жовтих сторінок) в бюджетних установах (мова не йде про бібліотеки)? Згідно роз"яснень по застосуванню КЕКВ таке слід купувати за КЕКВ 2210, не знайшла жодних нормативів які б відносили це до бібліотечних фондів.  Як правильно його обліковувати, на якому рахунку? Як і періодику (газети, журнали) одразу списувати при придбанні? Чи потрібно все ж таки відносити на рах.112, а через певний час користування - списувати?
 
natalkaromДата: Вівторок, 17.06.2014, 10:56 | Повідомлення # 255
Група: Видалені





Виявилось ,що деяка малоцінка обліковується на рах. 113. Чи правомірно перенести її на рах 221 і на підставі чого , як практично це зробити?
 
DONNAДата: Вівторок, 17.06.2014, 16:05 | Повідомлення # 256
Група: Видалені





На якому рахунку обліковувати свідоцтво про атестацію школи? Я вагаюся між 119 рахунком чи 122.
 
Bux6109Дата: Вівторок, 17.06.2014, 16:08 | Повідомлення # 257
Група: Видалені





я считаю, что на 119
 
AnimoneДата: Вівторок, 17.06.2014, 16:26 | Повідомлення # 258
Група: Видалені





Цитата DONNA ()
На якому рахунку обліковувати свідоцтво про атестацію школи?

Ни на каком. Это правоустанавливающий документ. Материальной ценности он не имеет.
 
WalentinaДата: Вівторок, 17.06.2014, 17:24 | Повідомлення # 259
Група: Видалені





Доброго дня, допоможіть будь-ласка... Надішла гуманітарна допомога, підгузки - на який рахунок віднести????? 221, 234
 
DONNAДата: Середа, 18.06.2014, 17:36 | Повідомлення # 260
Група: Видалені





Цитата Animone ()
Ни на каком. Это правоустанавливающий документ. Материальной ценности он не имеет.
За свідоцтво про атестацію школи перераховано кошти по КЕКВ 2210, виходить, що потрібно віднести  видатки на 802 рахунок?
 
AnimoneДата: Четвер, 19.06.2014, 09:53 | Повідомлення # 261
Група: Видалені





Цитата natalkarom ()
Виявилось ,що деяка малоцінка обліковується на рах. 113. Чи правомірно перенести її на рах 221 і на підставі чого

Согласно п.4.3 Приказа № 88

Помилки в облікових регістрах за минулий звітний період виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки, в яку помилка (сума, кореспонденція рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або із знаком "мінус", а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. Внесенням цих даних до облікового регістру у місяці, в якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображається правильна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку. Довідка має наводити причину помилки, посилання на документи та облікові регістри, в яких допущено помилку, і підписується працівником, який склав довідку, та після її перевірки - головним бухгалтером.

Добавлено (19.06.2014, 08:50)
---------------------------------------------

Цитата Walentina ()
Надішла гуманітарна допомога, підгузки - на який рахунок віднести????? 221, 234

Смотря какие подгузники. Если из ткани - на 114-й. Одноразовые бумажные - на 233-й (во всяком случае, на этот субсчет некоторые бухгалтера в детских учреждениях относят женские прокладки)

Добавлено (19.06.2014, 08:53)
---------------------------------------------

Цитата DONNA ()
За свідоцтво про атестацію школи перераховано кошти по КЕКВ 2210, виходить, що потрібно віднести  видатки на 802 рахунок?
ИМХО, логичнее было бы кассовые расходы провести по КЭКР 2240, а сумму сразу отнести на расходы.
 
ira87Дата: Четвер, 19.06.2014, 15:09 | Повідомлення # 262
Група: Видалені





Як ведеться облік печаток та штампів?На який рахунок їх ставити?
 
dauДата: Вівторок, 24.06.2014, 11:16 | Повідомлення # 263
Група: Видалені





Подскажите пожалуйста при ликвидации идет передача с 10,11,06 счетов на вышестоящую организацию, какими проводками проводить эти операции.
Заранее благодарна
 
anyuta5Дата: Вівторок, 24.06.2014, 13:04 | Повідомлення # 264
Група: Видалені





Подскажите пожалуйста, приобрели флагштоки стоимостью 29,70 грн. с НДС. На какой счет необходимо поставить?
 
ChaklunkaДата: Вівторок, 24.06.2014, 14:17 | Повідомлення # 265
Група: Видалені





Цитата anyuta5 ()
Подскажите пожалуйста, приобрели флагштоки стоимостью 29,70 грн. с НДС. На какой счет необходимо поставить?

Я бы на 234 поставила. У меня так и стоит.
 
dadaДата: Вівторок, 24.06.2014, 17:11 | Повідомлення # 266
Група: Видалені





Доброго дня! Люди підкажіть , нові чавунні батареї які були куплені для заміни старих і встановлені , як зробити проводку? А також купили металеву сітку для огорожі спорт майданчика списати відразу чи ні? Металеві решітки поставлені на вікна , вартість будівлі збільшувати чи ні ?
 
anyuta5Дата: Вівторок, 24.06.2014, 17:32 | Повідомлення # 267
Група: Видалені





Підскажіть будь-ласка, як правильно списати придбані бюджетною установою лавочки паркові за ціною 300,00 грн. за одну штуку?
 
AnimoneДата: Середа, 25.06.2014, 14:01 | Повідомлення # 268
Група: Видалені





Цитата dau ()
при ликвидации идет передача с 10,11,06 счетов на вышестоящую организацию, какими проводками проводить эти операции.

Дт 401, 131,132 Кт 10,11,06 (06? Что это за крокодил? План счетов согласно Положения № 611 начинается с 10-го.)

Добавлено (25.06.2014, 12:53)
---------------------------------------------

Цитата anyuta5 ()
приобрели флагштоки стоимостью 29,70 грн. с НДС. На какой счет необходимо поставить?

Судя по цене, это ручное древко. ИМХО, на 234-й

Добавлено (25.06.2014, 12:59)
---------------------------------------------

Цитата dada ()
нові чавунні батареї які були куплені для заміни старих і встановлені , як зробити проводку? А також купили металеву сітку для огорожі спорт майданчика списати відразу чи ні? Металеві решітки поставлені на вікна , вартість будівлі збільшувати чи ні ?

1. Очевидно, Дт 801, 802 и т.д. Кт 234 (если при приобретении батареи были оприходованы на 234-й)
2. Для того, чтобы списать сетку, нужно основание. С какой целью вы ее покупали? На ремонт (текущий или капитальный) или же на строительство объекта (если этот объект у вас не числился до того, как вы решили на него потратиться).
3. В зависимости от того, по какой статье произведены расходы на приобретение решеток.

Добавлено (25.06.2014, 13:01)
---------------------------------------------

Цитата anyuta5 ()
як правильно списати придбані бюджетною установою лавочки паркові за ціною 300,00 грн. за одну штуку?

Такие лавочки относятся к объектам необоротных активов. Списание их возможно только при условии, что они непригодны к дальнейшей эксплуатации.
 
anyuta5Дата: Середа, 25.06.2014, 15:31 | Повідомлення # 269
Група: Видалені





Подскажите пожалуйста, приобрели флагштоки (металлические) стоимостью 29,70 грн. с НДС. На какой счет необходимо поставить?

Добавлено (25.06.2014, 14:31)
---------------------------------------------
Підкажвть будьласка на який рахунок оприбутковувати мишки, клавіатури?

 
на_таДата: Середа, 25.06.2014, 17:35 | Повідомлення # 270
Група: Видалені





Доброго дня!
Придбано за рахунок коштів  спецфонду музичні інструменти.
Зареєстровано фінансові:
по  КЕКВ 2210 три  скрипки вартістю 1750,00 грн за одиницю;
по КЕКВ 3110  один саксофон на 8980,00.
Міркую  про  оприбуткування.
Саксофон на 104.9.
А скрипки? на 113? Але не знаю на який субрахунок у 113 ,та не впевнена що взагалі на 113.....теж на 104.9? лише  там обліковують музичні інструменти, але ж вартість та КЕКВ .....

Р.S. 27.06.2014 отримала змістовну відповідь на http://budget.factor.ua/, дякую


Повідомлення відредагував на_та - П`ятниця, 27.06.2014, 09:33
 
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Запитання про вiднесення на субрахунок (спiльна тема для необоротних активiв та запасiв)
Пошук: