Запитання про вiднесення на субрахунок - Страница 8 - Форум

Сайт для бюджетных учреждений Украины

Главная

Вторник, 06.12.2016, 20:55
|
RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 8 из 14«126789101314»
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Запитання про вiднесення на субрахунок (спiльна тема для необоротних активiв та запасiв)
Запитання про вiднесення на субрахунок
никита2288Дата: Пятница, 13.12.2013, 16:57 | Сообщение # 211
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, 
куда нужно отнести систему автоматику  на газовый котел сумма без НДС равна 4166 грн.?
 
sduhorДата: Среда, 18.12.2013, 13:23 | Сообщение # 212
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Я новичек-бухгалтер в спортивной школе по гребле (занесла нелегкая в бюджет). ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА: на каком счете нужно учитывать подушки каное и фартуки. Бывший бухгалтер учитывал их на счете 106 (была проверка КРУ и в описях они отнесены были на 106 счет), но мне кажется, что подушки нужно учитывать на 113 счете, а фартуки на 114 счете. Если это так, то как мне сейчас это исправить? Правильно ли я понимаю:
Дт    Кт
106    401    -5430,00 убираю с основных (сторно)
113    401    1280,00 приходую подушки каное 
114    401    4150,00 приходую фартуки
401    131    -2075,00 корректирую износ
401    132    2075,00 начисляю износ
Ну а затем начисляю износ по ОС за 2013 год.
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРНА ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!
 
verbalДата: Среда, 18.12.2013, 19:22 | Сообщение # 213
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
На какой счет оприходовать номерной знак к автомобилю?
 
XELGAДата: Среда, 08.01.2014, 17:38 | Сообщение # 214
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! подскажите пожалуйста, какая проводка при списании копеек с 113 счета?
 
людася80Дата: Среда, 08.01.2014, 18:03 | Сообщение # 215
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Подскажите пожалуйста преобрели счетчик учета тепловой енергии куда отнести затраты  по установке и сам счетчик ?(бюджетная организация )Спасибо!!!!!
 
IRENEДата: Среда, 08.01.2014, 18:33 | Сообщение # 216
Полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 180
Награды: 4
Репутация: 2
Статус: Offline
людася80, счетчик на приход, по стоимости без НДС определяете счет,  а установку на расходы 801 (802)
 
людася80Дата: Четверг, 09.01.2014, 10:19 | Сообщение # 217
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо ! Но у меня сомнения в том нужно ли увеличивать стоимость самого здания?
 
Радистка_КэтДата: Четверг, 09.01.2014, 10:26 | Сообщение # 218
Генерал-полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 1087
Награды: 16
Репутация: 25
Статус: Offline
Конечно, нет
 
людася80Дата: Четверг, 09.01.2014, 11:49 | Сообщение # 219
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо большое!!!!!!!!!!!
 
YashaДата: Пятница, 10.01.2014, 22:05 | Сообщение # 220
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток. Помогите разобраться со 115 счетом.После  появления разъяснений в Бюджетной
бухгалтерии №30, что относится к малым архитектурным формам, мы ставили подаренную
уличную мебель
 и декоративные фигурки стоимостью от 30до 200 гривен в детском саду на сч.115 и насчитывали износ 50% как и по сч.113
(как «
Інші необоротні матеріальні активи») А сейчасприобретаем теневые навесы стоимостью 46000 грн.(они не на фундаменте) И тоже
ставим сч.115. Но в свете новых разъяснений «…додано
 об’єкти, що обліковуються на субрахунку 115 «Тимчасові нетитульніспоруди». І встановлено, що для таких об’єктівнорма нарахування зносу становить 20%, а строк їх корисного використання – 5 років.»
Чесно, я
 растерялась. :( И это получается, что нужно заводить карточки как дляосновных? Где же у нас тогда не правильно?
 
02081980Дата: Вторник, 14.01.2014, 01:22 | Сообщение # 221
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Как оприходовать канцтовары на сумму 2500,00 в т.ч.НДС  416,66
 
Радистка_КэтДата: Вторник, 14.01.2014, 12:03 | Сообщение # 222
Генерал-полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 1087
Награды: 16
Репутация: 25
Статус: Offline
На 234 счет 2083,34 грн., 416,66 грн. - на 8 класс счетов
 
klimkseniaДата: Среда, 29.01.2014, 17:48 | Сообщение # 223
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрий день. Підкажіть, на який субрахунок потрібно прибуткувати за новим законодавством (клавіатура, мишка, навушники, флешка, вебкамера, ДБЖ, пачкорд, маршрутизатор)?
 
Радистка_КэтДата: Среда, 29.01.2014, 17:50 | Сообщение # 224
Генерал-полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 1087
Награды: 16
Репутация: 25
Статус: Offline
113, но важна цена
 
LolaДата: Среда, 29.01.2014, 21:33 | Сообщение # 225
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите,пожалуйста, на каком счету надо учитывать расчеты с поставщиком услуг по питанию в школе. Школа отдельно не покупает продукты, а платит за услуги столовой, в соответствии с обновленным планом счетов. И какими проводками начисление проходит? Хорошо бы с ссылкой на документ на основании какого.
 
AnimoneДата: Среда, 29.01.2014, 21:48 | Сообщение # 226
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 704
Награды: 16
Репутация: 53
Статус: Offline
По с/сч 364 или 675. Приказ от 26.06.2013 № 611  wink

ё-моё!
 
LolaДата: Четверг, 30.01.2014, 11:29 | Сообщение # 227
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо! Но я как раз между этих двух счетов и скитаюсь. Я считаю, что больше подходит 675, а гл.бух, что сч. 361 или 364
 
ТубКрамДата: Вторник, 11.02.2014, 11:03 | Сообщение # 228
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите на какой счет оприходовать электросчетчики стоимостью 1900грн. на 113 или 104. Срок эксплуатации 24 года?
 
Радистка_КэтДата: Вторник, 11.02.2014, 13:01 | Сообщение # 229
Генерал-полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 1087
Награды: 16
Репутация: 25
Статус: Offline
113 счет
 
ParizДата: Четверг, 20.02.2014, 14:41 | Сообщение # 230
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрий день. Установа отримала спонсорську допомогу у вигляді ПК та комплектуючих до них. Всі позиції в акті передачі розписані окремо, тобто комп'ютери, мишки, клавіатури тощо. Як оприбутковувати - кожний товар окремо чи можна об'єднати їх як комплект і оприбуткувати на 104 рах.
 
никита2288Дата: Четверг, 20.02.2014, 15:07 | Сообщение # 231
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Pariz, как написано в акте так и принимайте, т.е. все по отдельности.
 
ParizДата: Вторник, 25.02.2014, 18:07 | Сообщение # 232
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрий день. Підкажіть, якщо в організації є субрахунок 104 (загальний фонд), на якому інвентарні номери починаються з 10480001, як потрібно пронумерувати спонсорький субрахунок 104?
 
EVGENIYДата: Вторник, 25.02.2014, 23:09 | Сообщение # 233
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2282
Награды: 61
Репутация: 32767
Статус: Offline
номер присваиваете как обычно следующий по порядку, но всё это отражаете в отдельных МО в отдельной инвентарной книге в отдельной оборотной ведомости, износ тоже в отдельных!
 
weltДата: Пятница, 28.02.2014, 18:08 | Сообщение # 234
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Підскажіть будь-ласка!!!!Придбали легковий автомобіль,чи потрібно складати Акт прийому-передачі?
 
Sofi_sДата: Среда, 05.03.2014, 12:58 | Сообщение # 235
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день, подскажите пож-та как списать МНМА переданные в пользование др. учреждению?

Сообщение отредактировал Sofi_s - Среда, 05.03.2014, 13:05
 
KlavaДата: Четверг, 06.03.2014, 18:33 | Сообщение # 236
Майор
Группа: Друзья
Сообщений: 80
Награды: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Yasha, доброго дня.
Як на мене,  то в Бюджетній бухгалтерії № 30, 2013 як раз написали, що на 115 зразу знос не потрібно було нараховувати.  А ось після того, як було унесені зміни до Положення № 611 та в додатку тепер встановлено термін служби - 20 років та норма зносу - 5 %, можно нараховувати знос на  115 субрахунок у загальному порядку. До речі, саме про такі зміни Бюджетна бухгалтерія писала у № 1-2, 2014 рік.


Сообщение отредактировал Klava - Четверг, 06.03.2014, 18:35
 
РассветДата: Четверг, 13.03.2014, 01:04 | Сообщение # 237
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, бухгалтеру-новачку, на який субрахунок віднести фотополімерні лампи, закуплені стоматологічною поліклінікою за рахунок благодійних внесків. На субрахунок 113 чи 221? й ще виникло питання по якому КЕКВ класифікувати- як 2210 чи 2220? Дякую!!!
 
AnimoneДата: Четверг, 13.03.2014, 11:12 | Сообщение # 238
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 704
Награды: 16
Репутация: 53
Статус: Offline
Цитата Рассвет ()
На субрахунок 113 чи 221? й ще виникло питання по якому КЕКВ класифікувати- як 2210 чи 2220?

Такие лампы относятся к медицинскому оборудованию, срок эксплуатации, которого свыше года. Учет их и расходы на приобретение зависит от стоимостного показателя. Если цена до 2500 грн., то расходы на приобретения производятся по КЭКР 2210, а учет - по с/сч.113. Если цена свыше 2500 грн, то - КЭКР 3110 и с/сч.104.


ё-моё!
 
sebalo23Дата: Вторник, 18.03.2014, 13:36 | Сообщение # 239
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго дня. Ми бюджетна організація  . Отримали Витяг з Держ. реєст. реч. прав на нерух. майно(тобто на землю), потім отримали нормативну грошову оцінку на суму 4014779,40 грн. Підскажіть, як провести в обліку оприбуткування земельної ділянки  та яким меморіальним ордером?
 
Laguna1978Дата: Пятница, 21.03.2014, 11:37 | Сообщение # 240
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Підкажіть, будь-ласка, на якому субрахунку обліковувати килим вартістю 1164 грн.?
 
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Запитання про вiднесення на субрахунок (спiльна тема для необоротних активiв та запасiв)
Страница 8 из 14«126789101314»
Поиск:

Copyright MyCorp © 2016 | |