Субота, 20.04.2024, 14:54
Сайт 
Головна | Запитання про вiднесення на субрахунок - Сторінка 5 - Форум | Реєстрація | Вхід
[ Оновлені теми · Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Запитання про вiднесення на субрахунок (спiльна тема для необоротних активiв та запасiв)
Запитання про вiднесення на субрахунок
SVhoyДата: П`ятниця, 26.04.2013, 10:05 | Повідомлення # 121
Група: Видалені





АУ! прошу хоть кого то откликнуться по поводу печатей (мой предыдущий пост)
 
userДата: П`ятниця, 26.04.2013, 13:07 | Повідомлення # 122
Група: Видалені





Цитата (SVhoy)
по поводу печатей
Уточніть питання - я не зовсім розумію суть проблеми.
 
SVhoyДата: П`ятниця, 26.04.2013, 16:39 | Повідомлення # 123
Група: Видалені





Цитата (user)
Уточніть питання - я не зовсім розумію суть проблеми.

расскажите, пжл., по подробней..куда девать старые печати? (списывать? и куда? выкинуть просто?) ...журнал
(учёта печатей) не ведётся...НА какой счёт оприходовать новые печати и штампы...до этого печати и штампы были на 113...  .1(спецсчёт)...на
данный момент спецсчёта нет....Буду благодарна за разъяснение
 
userДата: П`ятниця, 26.04.2013, 20:18 | Повідомлення # 124
Група: Видалені





Спочатку треба скласти акт на списання печаток(морально застаріли, не використовуються в зв'язку з перейменуванням установи...), потім акт про знищення печаток(комісія, знищені в присутності, порізані ножницями і утилізовані).
Журнал сам не веду, не цікавився якось і не бачив.
Від того що не має спецрахунку номенклатурний номер печатки не змінюється а залишається до кінця експлуатації. Облік всіх НА і запасів придбаних за рахунок СФ і далі має вестися окремо від ЗФ до повного їх списання і не залежить від наявності спецрахунку. Якщо рахунок закритий то не може бути доходів і касових видатків, а от фактичні видатки можуть бути.
 
SVhoyДата: Понеділок, 29.04.2013, 15:32 | Повідомлення # 125
Група: Видалені





их оприходовать на 221 ?
 
Радистка_КэтДата: Вівторок, 07.05.2013, 14:32 | Повідомлення # 126
Група: Видалені





Зачем? Просто списываете, Кт 113, Дт 401
 
userДата: Середа, 08.05.2013, 12:35 | Повідомлення # 127
Група: Видалені





Печатки краще на 113 оприбуткувати.
 
economist102Дата: П`ятниця, 17.05.2013, 14:00 | Повідомлення # 128
Група: Видалені





Допоможіть, будь-ласка. Бюджетною установою придбано автомобіль. Після цього в ДАІ по накладній придбано номерні знаки та техпаспорт. На який рахуноч їх оприбутковувати (чи взагалі не проводити через склад, а закрити на витрати)?
 
verbalДата: Субота, 18.05.2013, 12:06 | Повідомлення # 129
Група: Видалені





Подскажите, пожалуйста, на каком счете учитывать двигатели к катерам?
 
yaolegДата: Субота, 18.05.2013, 12:17 | Повідомлення # 130
Група: Видалені





verbal, На субрахунку 207 "Запасні частини" ведеться облік придбаних чи виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструменту, а також автомобільних шин у запасі та обороті. На цьому ж субрахунку ведеться облік обмінного фонду повнокомплектних машин, устаткування, двигунів, вузлів, агрегатів, що створюються в ремонтних підрозділах підприємств, на ремонтних підприємствах.
За дебетом субрахунку відображаються залишок і надходження, за кредитом - витрачання, реалізація та інше вибуття запасних частин.
Автомобільні шини, що є на колесах та в запасі при автомобілі, які враховані в ціні автомобіля та включені в його інвентарну вартість, обліковуються у складі основних засобів.
Аналітичний облік запасних частин ведеться за місцями зберігання та однорідними групами (механічна група, електрична група тощо). Аналітичний облік машин, обладнання, двигунів, вузлів та агрегатів обмінного фонду ведеться за групами: придатні до експлуатації (нові та відновлені); що підлягають відновленню (на складі); що є в ремонті.
 
verbalДата: Субота, 18.05.2013, 12:27 | Повідомлення # 131
Група: Видалені





Дело в том, что нам переданы катера и двигатели к ним,но на двигатели начислялся износ, а если бы это была запчасть, то износ не начисляется, можно их учитывать на 104?
 
yaolegДата: Субота, 18.05.2013, 12:41 | Повідомлення # 132
Група: Видалені





verbal, катер должен быть с мотором! Иначе что это за катер? А двигатели отдельно не могут быть, потому что двигатель сам не поплывет!
 
ланьДата: Субота, 18.05.2013, 13:06 | Повідомлення # 133
Група: Видалені





Доброго дня! Підкажіть будь ласка, в нас є багато вогнегасників строк їх використання один рік. Як їх можна списати?
 
economist102Дата: Субота, 18.05.2013, 13:30 | Повідомлення # 134
Група: Видалені





Цитата (economist102)
Допоможіть, будь-ласка. Бюджетною установою придбано автомобіль. Після цього в ДАІ по накладній придбано номерні знаки та техпаспорт. На який рахуноч їх оприбутковувати (чи взагалі не проводити через склад, а закрити на витрати)?
Направте мене хоча б у якомусь напрямку wacko
 
yaolegДата: Субота, 18.05.2013, 13:35 | Повідомлення # 135
Група: Видалені





лань, вогнегасники потрібно щороку перезаправляти, а не списувати!!!
 
ланьДата: Субота, 18.05.2013, 13:44 | Повідомлення # 136
Група: Видалені





Це язнаю, але в нас ніде заправити, та й коштує це дороще ніж сам вогнегасник, а є вогнегасники яким років по 20 і за це виписали пожежники штраф!!! Можливий інший спосіб?

Повідомлення відредагував лань - Субота, 18.05.2013, 13:45
 
yaolegДата: Субота, 18.05.2013, 13:50 | Повідомлення # 137
Група: Видалені





лань, нехай ті ж пожежники(МНС) нададуть акт, про те, що вогнегасники не придатні для використання, морально застарілі і т.д. і т.п., і тоді можете списувати.
 
ланьДата: Субота, 18.05.2013, 13:55 | Повідомлення # 138
Група: Видалені





yaoleg! Велике ДЯКУЮ
 
yaolegДата: Субота, 18.05.2013, 14:02 | Повідомлення # 139
Група: Видалені





economist102, витрати включаємо до початкової вартості автомобіля і враховуємо на рахунку 10 "Основні засоби".
 
verbalДата: Субота, 18.05.2013, 14:11 | Повідомлення # 140
Група: Видалені





Цитата (yaoleg)
verbal, катер должен быть с мотором! Иначе что это за катер? А двигатели отдельно не могут быть, потому что двигатель сам не поплывет!

Это я знаю, но если переданы отдельно: катер, отдельно двигатель - Вы что мне предлагаете их сложить?
 
NattyДата: Субота, 18.05.2013, 14:42 | Повідомлення # 141
Група: Видалені





Не пойму, откуда 207 счет? Из какого плана счетов?  Если руководствоваться Наказом №114, то для запасных частей есть только 238.
 
yaolegДата: Субота, 18.05.2013, 18:57 | Повідомлення # 142
Група: Видалені





Natty, наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. №291
 
NattyДата: Субота, 18.05.2013, 21:41 | Повідомлення # 143
Група: Видалені





Мы им не пользуемся, не знаю, как verbal . И в нормативных документах  тоже нет такого приказа для бюджетных организаций.
 
economist102Дата: Субота, 18.05.2013, 23:01 | Повідомлення # 144
Група: Видалені





Цитата (yaoleg)
economist102, витрати включаємо до початкової вартості автомобіля і враховуємо на рахунку 10 "Основні засоби".
Автомобіль придбано за рахунок коштів гранту по максимальній вартості, яка була прописана в договорі. Тобто збільшити його вартість я неможу. Якщо користуватись 64 Наказом, то податки, збори, інші платежі та інші витрати, що пов'язані з придбанням основного засобу не збільшують його вартість, а відносяться на витрати бюджетної установи. Проте головна проблема полягає в тому, що ДАІ продало нам номерні знаки та бланк свідоцтва про реєстрацію ТЗ по накладній. Через який рахунок їх тепер провести я не знаю....
 
EVGENIYДата: Неділя, 19.05.2013, 23:42 | Повідомлення # 145
Група: Видалені





yaoleg, 291 наказ не для бюджетников:
План рахунків бухгалтерського обліку застосовується підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім банків і бюджетних установ)
 
УкраїночкаДата: П`ятниця, 07.06.2013, 12:19 | Повідомлення # 146
Група: Видалені





Хто підкаже, на якому субрахунку обліковувати таблички кабінетні (вартість 40,00 грн)?
 
economist102Дата: П`ятниця, 07.06.2013, 12:51 | Повідомлення # 147
Група: Видалені





Україночка, в нас вони на 113
 
УкраїночкаДата: П`ятниця, 07.06.2013, 14:08 | Повідомлення # 148
Група: Видалені





В принципі, я так і думала, проте їхня вартість викликає деякі сумніви. Дякую за відповідь!
 
natadevisДата: П`ятниця, 07.06.2013, 16:04 | Повідомлення # 149
Група: Видалені





Подскажите пожалуйста на какой счет поставить арматуру, стартер и саморезы
 
economist102Дата: Понеділок, 10.06.2013, 14:51 | Повідомлення # 150
Група: Видалені





Цитата (natadevis)
арматуру, стартер и саморезы
арматура і саморізи 234 стартер 238
 
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Запитання про вiднесення на субрахунок (спiльна тема для необоротних активiв та запасiв)
Пошук: