Субота, 20.04.2024, 00:24
Сайт 
Головна | Запитання про вiднесення на субрахунок - Сторінка 3 - Форум | Реєстрація | Вхід
[ Оновлені теми · Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Запитання про вiднесення на субрахунок (спiльна тема для необоротних активiв та запасiв)
Запитання про вiднесення на субрахунок
EVGENIYДата: Понеділок, 26.11.2012, 22:17 | Повідомлення # 61
Група: Видалені





Vira, вот читайте!
Прикріплення: BB11103820.zip (9.2 Kb)
 
ViraДата: Вівторок, 27.11.2012, 10:59 | Повідомлення # 62
Група: Видалені





EVGENIY!Щиро вам вдячна!!!!!Vira
 
ksychaДата: П`ятниця, 21.12.2012, 15:32 | Повідомлення # 63
Група: Видалені





Нужно ли приходовать печать, если да, то какой проводкой?
 
mulberryДата: П`ятниця, 21.12.2012, 17:46 | Повідомлення # 64
Група: Видалені





ksycha, ми всі свої печатки оприходуєм на 113 рах. проводки:дт801-кт675 на вартість печаток(з ПДВ), одночасно дт113-кт 401(вартість печаток без ПДВ), одночасно дт401-кт 132 на суму 50% зносу (заокруглити до цілих).Крім того, ведемо журнал обліку печаток і штампів, де вказані всі реквізити печаток та штампів, відповідальні особи, інвентарні номери і т.ін.
 
andrey-rДата: Четвер, 03.01.2013, 15:53 | Повідомлення # 65
Група: Видалені





Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, на якому рахунку мають обліковуватися мережеві фільтри (вартість до 50 грн.)?
 
userДата: Четвер, 03.01.2013, 16:37 | Повідомлення # 66
Група: Видалені





Взагалі-то по закону на 113(а можна і на 221). Або якщо придбавалися разом з комп'ютером то включити їх до вартості в складі комп'ютерного комплексу і в картці ОЗ на зворотній стороні переписати все що до нього входить.
 
andrey-rДата: П`ятниця, 04.01.2013, 12:04 | Повідомлення # 67
Група: Видалені





Цитата (user)
Взагалі-то по закону на 113(а можна і на 221). Або якщо придбавалися разом з комп'ютером то включити їх до вартості в складі комп'ютерного комплексу і в картці ОЗ на зворотній стороні переписати все що до нього входить.


Дякую за відповідь! Я з Вами згоден, але мене хвилює невизначеність строку корисного використання, адже, як правило, вони використовуються, набагато більше одного року.

Добавлено (04.01.2013, 10:04)
---------------------------------------------
Доброго дня, шановні колеги! Допоможіть, будь ласка, вирішити неузгодженість думок з працівниками бухгалтерії.
Питання: Головний розпорядник безоплатно передає розпоряднику нижчого рівня обладнання вартістю до 1000 грн., яке обліковувалось у складі основних засобів головного розпорядника на рахунку 104 "Машини та обладнання" в зв’язку з його придбанням до 01.01.2005 року. При оприбуткуванні зазначеного обладнання розпоряднику нижчого рівня необхідно оприбуткувати його на рахунок 104 "Машини та обладнання", як вказано в акті приймання-передачі, чи на рахунок 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи", як такі що не перевищують 1000 грн.? У разі якщо на 113, то як бути зі зносом?


Повідомлення відредагував andrey-r - П`ятниця, 04.01.2013, 12:05
 
userДата: П`ятниця, 04.01.2013, 20:24 | Повідомлення # 68
Група: Видалені





Ситуація неоднозначна. Я б оприбуткував на 104(бо потім десь у звітності ф.5 у вас і гол. розпорядника вилізе). А вже в наступному звітному році мовчки переніс на 113 і + чи - знос щоб вийти на 50%. Ніхто цього навіть і не помітить(та й не треба нікому цей знос).
 
ульяна1985Дата: Неділя, 06.01.2013, 18:38 | Повідомлення # 69
Група: Видалені





Підкажіть будь-ласка на якому рахунку обліковувати проекційний екран вартістю 826грн?
 
НТПДата: Середа, 09.01.2013, 13:43 | Повідомлення # 70
Група: Видалені





113
 
ОфіцерДата: Неділя, 27.01.2013, 23:10 | Повідомлення # 71
Група: Видалені





Підскажіть, будь-ласка, на який рахунок віднести коврики салону автомобіля?
 
КетДата: Середа, 06.02.2013, 22:24 | Повідомлення # 72
Група: Видалені





Підскажіть, будь-ласка, я працюю недавно, в головнsй книзs використовується проводка Дт803-Кт702. Наскільки я зрозуміла тепер не має такої проводки?, чи є щось замість неї?
 
userДата: Середа, 06.02.2013, 22:36 | Повідомлення # 73
Група: Видалені





Цитата (Кет)
використовується проводка Дт803-Кт702.
Такої проводки не існує взагалі. В Дт 80 пишуться всі фактичні видатки, в Кт 70 всі нараховані доходи. В кінці року вони списуються на 43: 
Дт     Кт
70     43
43     80
Це я взагалі, бо субрахунки можуть бути 701,702,711,712,713-801,802,811,812,813.... в залежності від виду коштів і фонду бюджету.
 
КетДата: Четвер, 07.02.2013, 00:15 | Повідомлення # 74
Група: Видалені





дуже дякую
 
nanusiyДата: Четвер, 07.02.2013, 17:37 | Повідомлення # 75
Група: Видалені





поскажите пожалуйста, на какой субрахунок отнести мотокосу стоимостью 2000,00 грн. и 3000,00 грн. и какой процент износа начислить за год?
 
НТПДата: Четвер, 07.02.2013, 18:12 | Повідомлення # 76
Група: Видалені





рах 104 " Виробничий та господарський інвентар" (підгрупи 3-4) - 10 % до первісної вартості. Знос нараховується в останній робочий день грудня. Тільки потрібно слідкувати, коли ОЗ надійшли в установу.
 
Inna3092Дата: Середа, 13.02.2013, 14:14 | Повідомлення # 77
Група: Видалені





помогите в решение следующего вопроса. в 1989 году на деньги жителей села проведен водогон по которому поступает вода комунального хозяйства, который на данный момент бесхозный, на балансе сельского совета и ком.хозяйства его нет, а проходит он по землям села. было принято решение про передачу его на баланс соответстувующего ком.хозяйства. может у кого-то была такая же ситуация и может подсказать очередность выполнения задачи.
 
КетДата: Четвер, 21.02.2013, 22:26 | Повідомлення # 78
Група: Видалені





недавно прийшла на роботу в бюджетну установу, до мене користувались старим планом рахунків до 2005 року. Не хочеться повторювати старі помилки. Може хтось може прислати на мою електронку khristina-katia@rambler.ru або головну за якись місяць, або меморіальні ордери , щоб я зорієнтувалась з рахунками. Наперед дуже вдячна
 
neznajomkaДата: П`ятниця, 22.02.2013, 14:15 | Повідомлення # 79
Група: Видалені





Скажіть будь-ласка, як опублікувати безоплатно придбані грошові документи, точніше квитки для екскурсій.
 
mulberryДата: П`ятниця, 22.02.2013, 14:51 | Повідомлення # 80
Група: Видалені





Кет, за вашим питанням є достатньо нормативки, починаючи від плану рахунків та кореспонденції рахунків і закінчуючи формами меморіальних ордерів, Журнал-головної та карток обліку асигнувань, касових та фактичних рахунків. І все це є тут є тут на головній сторінці та ще багато всякої всячини. Воно все скачується , більшість бланків в Екселі разом із готовими формулами, САМО РАХУЄ biggrin .

Добавлено (22.02.2013, 12:46)
---------------------------------------------
neznajomka, квитки взагалі мали б облікуватись на 331 рах., але мене вбило морально словосполучення

Цитата (neznajomka)
безоплатно придбані грошові документи
Якщо б ви якось точніш обмалювали ситуацію, може б  допомогла.

Добавлено (22.02.2013, 12:51)
---------------------------------------------
Пожливо, облікувати виключно  на 08 забалансовому рахунку, за ціною придбання, якщо вона у вас є документально підтвердженою? Тут треба знати конкретну ситуацію.

Повідомлення відредагував mulberry - П`ятниця, 22.02.2013, 14:38
 
neznajomkaДата: П`ятниця, 22.02.2013, 15:12 | Повідомлення # 81
Група: Видалені





Ми закупили квитки 600 шт на суму 33 грн, проводку ставила Дт 331 Кт 675. Тепер ми маємо можливість самим їх розробити, тож вони нам обійдуться безкоштовно. Яку ставити проводку?
 
mulberryДата: П`ятниця, 22.02.2013, 16:07 | Повідомлення # 82
Група: Видалені





Якщо ви їх закуповували за ціною виготовлення, то скоріш за все просто дт 08 "Бланки суворого обліку" і списуєте по мірі використання кт 08 згідно актів, накладних тощо (м.о.№16). Тут 331 не зовсім підходить, на мою думку.Мала бути проводка дт 801-кт 675 та одночасно  дт 08. Так було б логічно.

Добавлено (22.02.2013, 14:07)
---------------------------------------------
Якщо придбали іще в минулому році і зробили ті проводки тоді ж, то щоб не бавитись із фінансовим результатом,  списуйте тепер  дт 801-кт331 але за ціною придбання( виготовлення) . То не зовсім коректно, але вихід із ситуації є.

Повідомлення відредагував mulberry - П`ятниця, 22.02.2013, 15:29
 
ТубКрамДата: Вівторок, 26.02.2013, 13:14 | Повідомлення # 83
Група: Видалені





Подскажите по какому КЭКР можно приобрести фартук и шапочки прорезиненные для рентгенкабинета стоимостью от 2000 до 6000 за еденицу? И на какой бухгалтерский счет оприходовать?
 
klimkseniaДата: П`ятниця, 15.03.2013, 12:10 | Повідомлення # 84
Група: Видалені





Добрий день. Підкажіть на який рахунок потрібно оприбутковувати диски з записом (концерт, весілля, підручник), якщо вони куплені по КЕКВ 2210 (старий КЕКВ1131)?
 
SofaДата: П`ятниця, 15.03.2013, 12:48 | Повідомлення # 85
Група: Видалені





Подскажите пожалуйста, как правильно оприходовать метало пластиковые окна ,антивирусное программное обеспечение полученные в качестве спонсорской помощи. И на какой счет это поставить?
 
userДата: П`ятниця, 15.03.2013, 13:16 | Повідомлення # 86
Група: Видалені





Вікна на 202. Антивірус взагалі то не оприбутковується а списується на видатки, але в цьому випадку треба подумати...
 
EVGENIYДата: Вівторок, 19.03.2013, 01:02 | Повідомлення # 87
Група: Видалені





Цитата (user)
Антивірус взагалі то не оприбутковується

мне кажется он в любом случае не приходуется, довидку в казну сделать не забудьте!!
 
ТТТТТДата: Четвер, 21.03.2013, 18:49 | Повідомлення # 88
Група: Видалені





подскажите пожалуйста на какой счет оприходовать мед. оборудование (ингалятор и аппарат для прогревания ) стоимостью 1500 и 12500 и кушетку смотровую 1100 грн
 
NattyДата: Четвер, 21.03.2013, 20:45 | Повідомлення # 89
Група: Видалені





Цитата
мне кажется он в любом случае не приходуется, довидку в казну сделать не забудьте!!
[c][/c]Это точно, смотрите журнал ВОБУ №104 за 2011 год, стр.58.
 
на_таДата: Субота, 23.03.2013, 14:01 | Повідомлення # 90
Група: Видалені





Доброго дня ,у нас спецодяг,белизна,штори  рахувались на 221 з копійками , з 199......року , тепер, після перевірки, вимога перенести все  на 114 рахунок (зрозуміло без копійок)., допоможіть з проведеннями і  на копійки  також.... Проведення на мою думку :
             Дт114 Кт221 сума з копійками
             Дт411 Кт401 сума з копійками
             Дт401 Кт132 50% знос
             Дт 811Кт114 сума копійок
 
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Запитання про вiднесення на субрахунок (спiльна тема для необоротних активiв та запасiв)
Пошук: