Запитання про вiднесення на субрахунок - Страница 3 - Форум

Сайт для бюджетных учреждений Украины

Главная

Суббота, 03.12.2016, 01:16
|
RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 3 из 14«123451314»
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Запитання про вiднесення на субрахунок (спiльна тема для необоротних активiв та запасiв)
Запитання про вiднесення на субрахунок
EVGENIYДата: Понедельник, 26.11.2012, 22:17 | Сообщение # 61
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2282
Награды: 61
Репутация: 32767
Статус: Offline
Vira, вот читайте!
Прикрепления: BB11103820.zip(9Kb)
 
ViraДата: Вторник, 27.11.2012, 10:59 | Сообщение # 62
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
EVGENIY!Щиро вам вдячна!!!!!Vira
 
ksychaДата: Пятница, 21.12.2012, 15:32 | Сообщение # 63
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Нужно ли приходовать печать, если да, то какой проводкой?
 
mulberryДата: Пятница, 21.12.2012, 17:46 | Сообщение # 64
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 515
Награды: 12
Репутация: 42
Статус: Offline
ksycha, ми всі свої печатки оприходуєм на 113 рах. проводки:дт801-кт675 на вартість печаток(з ПДВ), одночасно дт113-кт 401(вартість печаток без ПДВ), одночасно дт401-кт 132 на суму 50% зносу (заокруглити до цілих).Крім того, ведемо журнал обліку печаток і штампів, де вказані всі реквізити печаток та штампів, відповідальні особи, інвентарні номери і т.ін.

Самый хороший учитель в жизни - опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
 
andrey-rДата: Четверг, 03.01.2013, 15:53 | Сообщение # 65
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, на якому рахунку мають обліковуватися мережеві фільтри (вартість до 50 грн.)?
 
userДата: Четверг, 03.01.2013, 16:37 | Сообщение # 66
Генерал-майор
Группа: Друзья
Сообщений: 331
Награды: 8
Репутация: 9
Статус: Offline
Взагалі-то по закону на 113(а можна і на 221). Або якщо придбавалися разом з комп'ютером то включити їх до вартості в складі комп'ютерного комплексу і в картці ОЗ на зворотній стороні переписати все що до нього входить.
 
andrey-rДата: Пятница, 04.01.2013, 12:04 | Сообщение # 67
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (user)
Взагалі-то по закону на 113(а можна і на 221). Або якщо придбавалися разом з комп'ютером то включити їх до вартості в складі комп'ютерного комплексу і в картці ОЗ на зворотній стороні переписати все що до нього входить.


Дякую за відповідь! Я з Вами згоден, але мене хвилює невизначеність строку корисного використання, адже, як правило, вони використовуються, набагато більше одного року.

Добавлено (04.01.2013, 10:04)
---------------------------------------------
Доброго дня, шановні колеги! Допоможіть, будь ласка, вирішити неузгодженість думок з працівниками бухгалтерії.
Питання: Головний розпорядник безоплатно передає розпоряднику нижчого рівня обладнання вартістю до 1000 грн., яке обліковувалось у складі основних засобів головного розпорядника на рахунку 104 "Машини та обладнання" в зв’язку з його придбанням до 01.01.2005 року. При оприбуткуванні зазначеного обладнання розпоряднику нижчого рівня необхідно оприбуткувати його на рахунок 104 "Машини та обладнання", як вказано в акті приймання-передачі, чи на рахунок 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи", як такі що не перевищують 1000 грн.? У разі якщо на 113, то як бути зі зносом?


Сообщение отредактировал andrey-r - Пятница, 04.01.2013, 12:05
 
userДата: Пятница, 04.01.2013, 20:24 | Сообщение # 68
Генерал-майор
Группа: Друзья
Сообщений: 331
Награды: 8
Репутация: 9
Статус: Offline
Ситуація неоднозначна. Я б оприбуткував на 104(бо потім десь у звітності ф.5 у вас і гол. розпорядника вилізе). А вже в наступному звітному році мовчки переніс на 113 і + чи - знос щоб вийти на 50%. Ніхто цього навіть і не помітить(та й не треба нікому цей знос).
 
ульяна1985Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 18:38 | Сообщение # 69
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Підкажіть будь-ласка на якому рахунку обліковувати проекційний екран вартістю 826грн?
 
НТПДата: Среда, 09.01.2013, 13:43 | Сообщение # 70
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 51
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
113
 
ОфіцерДата: Воскресенье, 27.01.2013, 23:10 | Сообщение # 71
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Підскажіть, будь-ласка, на який рахунок віднести коврики салону автомобіля?
 
КетДата: Среда, 06.02.2013, 22:24 | Сообщение # 72
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Підскажіть, будь-ласка, я працюю недавно, в головнsй книзs використовується проводка Дт803-Кт702. Наскільки я зрозуміла тепер не має такої проводки?, чи є щось замість неї?
 
userДата: Среда, 06.02.2013, 22:36 | Сообщение # 73
Генерал-майор
Группа: Друзья
Сообщений: 331
Награды: 8
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата (Кет)
використовується проводка Дт803-Кт702.
Такої проводки не існує взагалі. В Дт 80 пишуться всі фактичні видатки, в Кт 70 всі нараховані доходи. В кінці року вони списуються на 43: 
Дт     Кт
70     43
43     80
Це я взагалі, бо субрахунки можуть бути 701,702,711,712,713-801,802,811,812,813.... в залежності від виду коштів і фонду бюджету.
 
КетДата: Четверг, 07.02.2013, 00:15 | Сообщение # 74
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
дуже дякую
 
nanusiyДата: Четверг, 07.02.2013, 17:37 | Сообщение # 75
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
поскажите пожалуйста, на какой субрахунок отнести мотокосу стоимостью 2000,00 грн. и 3000,00 грн. и какой процент износа начислить за год?
 
НТПДата: Четверг, 07.02.2013, 18:12 | Сообщение # 76
Лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 51
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
рах 104 " Виробничий та господарський інвентар" (підгрупи 3-4) - 10 % до первісної вартості. Знос нараховується в останній робочий день грудня. Тільки потрібно слідкувати, коли ОЗ надійшли в установу.
 
Inna3092Дата: Среда, 13.02.2013, 14:14 | Сообщение # 77
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
помогите в решение следующего вопроса. в 1989 году на деньги жителей села проведен водогон по которому поступает вода комунального хозяйства, который на данный момент бесхозный, на балансе сельского совета и ком.хозяйства его нет, а проходит он по землям села. было принято решение про передачу его на баланс соответстувующего ком.хозяйства. может у кого-то была такая же ситуация и может подсказать очередность выполнения задачи.
 
КетДата: Четверг, 21.02.2013, 22:26 | Сообщение # 78
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
недавно прийшла на роботу в бюджетну установу, до мене користувались старим планом рахунків до 2005 року. Не хочеться повторювати старі помилки. Може хтось може прислати на мою електронку khristina-katia@rambler.ru або головну за якись місяць, або меморіальні ордери , щоб я зорієнтувалась з рахунками. Наперед дуже вдячна
 
neznajomkaДата: Пятница, 22.02.2013, 14:15 | Сообщение # 79
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Скажіть будь-ласка, як опублікувати безоплатно придбані грошові документи, точніше квитки для екскурсій.
 
mulberryДата: Пятница, 22.02.2013, 14:51 | Сообщение # 80
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 515
Награды: 12
Репутация: 42
Статус: Offline
Кет, за вашим питанням є достатньо нормативки, починаючи від плану рахунків та кореспонденції рахунків і закінчуючи формами меморіальних ордерів, Журнал-головної та карток обліку асигнувань, касових та фактичних рахунків. І все це є тут є тут на головній сторінці та ще багато всякої всячини. Воно все скачується , більшість бланків в Екселі разом із готовими формулами, САМО РАХУЄ biggrin .

Добавлено (22.02.2013, 12:46)
---------------------------------------------
neznajomka, квитки взагалі мали б облікуватись на 331 рах., але мене вбило морально словосполучення

Цитата (neznajomka)
безоплатно придбані грошові документи
Якщо б ви якось точніш обмалювали ситуацію, може б  допомогла.

Добавлено (22.02.2013, 12:51)
---------------------------------------------
Пожливо, облікувати виключно  на 08 забалансовому рахунку, за ціною придбання, якщо вона у вас є документально підтвердженою? Тут треба знати конкретну ситуацію.


Самый хороший учитель в жизни - опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.

Сообщение отредактировал mulberry - Пятница, 22.02.2013, 14:38
 
neznajomkaДата: Пятница, 22.02.2013, 15:12 | Сообщение # 81
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Ми закупили квитки 600 шт на суму 33 грн, проводку ставила Дт 331 Кт 675. Тепер ми маємо можливість самим їх розробити, тож вони нам обійдуться безкоштовно. Яку ставити проводку?
 
mulberryДата: Пятница, 22.02.2013, 16:07 | Сообщение # 82
Генерал-лейтенант
Группа: Друзья
Сообщений: 515
Награды: 12
Репутация: 42
Статус: Offline
Якщо ви їх закуповували за ціною виготовлення, то скоріш за все просто дт 08 "Бланки суворого обліку" і списуєте по мірі використання кт 08 згідно актів, накладних тощо (м.о.№16). Тут 331 не зовсім підходить, на мою думку.Мала бути проводка дт 801-кт 675 та одночасно  дт 08. Так було б логічно.

Добавлено (22.02.2013, 14:07)
---------------------------------------------
Якщо придбали іще в минулому році і зробили ті проводки тоді ж, то щоб не бавитись із фінансовим результатом,  списуйте тепер  дт 801-кт331 але за ціною придбання( виготовлення) . То не зовсім коректно, але вихід із ситуації є.


Самый хороший учитель в жизни - опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.

Сообщение отредактировал mulberry - Пятница, 22.02.2013, 15:29
 
ТубКрамДата: Вторник, 26.02.2013, 13:14 | Сообщение # 83
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите по какому КЭКР можно приобрести фартук и шапочки прорезиненные для рентгенкабинета стоимостью от 2000 до 6000 за еденицу? И на какой бухгалтерский счет оприходовать?
 
klimkseniaДата: Пятница, 15.03.2013, 12:10 | Сообщение # 84
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрий день. Підкажіть на який рахунок потрібно оприбутковувати диски з записом (концерт, весілля, підручник), якщо вони куплені по КЕКВ 2210 (старий КЕКВ1131)?
 
SofaДата: Пятница, 15.03.2013, 12:48 | Сообщение # 85
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, как правильно оприходовать метало пластиковые окна ,антивирусное программное обеспечение полученные в качестве спонсорской помощи. И на какой счет это поставить?
 
userДата: Пятница, 15.03.2013, 13:16 | Сообщение # 86
Генерал-майор
Группа: Друзья
Сообщений: 331
Награды: 8
Репутация: 9
Статус: Offline
Вікна на 202. Антивірус взагалі то не оприбутковується а списується на видатки, але в цьому випадку треба подумати...
 
EVGENIYДата: Вторник, 19.03.2013, 01:02 | Сообщение # 87
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2282
Награды: 61
Репутация: 32767
Статус: Offline
Цитата (user)
Антивірус взагалі то не оприбутковується

мне кажется он в любом случае не приходуется, довидку в казну сделать не забудьте!!
 
ТТТТТДата: Четверг, 21.03.2013, 18:49 | Сообщение # 88
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
подскажите пожалуйста на какой счет оприходовать мед. оборудование (ингалятор и аппарат для прогревания ) стоимостью 1500 и 12500 и кушетку смотровую 1100 грн
 
NattyДата: Четверг, 21.03.2013, 20:45 | Сообщение # 89
Полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 179
Награды: 2
Репутация: 11
Статус: Offline
Цитата
мне кажется он в любом случае не приходуется, довидку в казну сделать не забудьте!!
[c][/c]Это точно, смотрите журнал ВОБУ №104 за 2011 год, стр.58.
 
на_таДата: Суббота, 23.03.2013, 14:01 | Сообщение # 90
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 189
Награды: 7
Репутация: 22
Статус: Offline
Доброго дня ,у нас спецодяг,белизна,штори  рахувались на 221 з копійками , з 199......року , тепер, після перевірки, вимога перенести все  на 114 рахунок (зрозуміло без копійок)., допоможіть з проведеннями і  на копійки  також.... Проведення на мою думку :
             Дт114 Кт221 сума з копійками
             Дт411 Кт401 сума з копійками
             Дт401 Кт132 50% знос
             Дт 811Кт114 сума копійок


http://orilider.com/catalog_oriflame.php?i=28802
 
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Запитання про вiднесення на субрахунок (спiльна тема для необоротних активiв та запасiв)
Страница 3 из 14«123451314»
Поиск:

Copyright MyCorp © 2016 | |