Четвер, 28.03.2024, 14:37
Сайт 
Головна | Запитання про вiднесення на субрахунок - Сторінка 13 - Форум | Реєстрація | Вхід
[ Оновлені теми · Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Запитання про вiднесення на субрахунок (спiльна тема для необоротних активiв та запасiв)
Запитання про вiднесення на субрахунок
YesipenkoTanyaДата: Середа, 18.03.2015, 13:32 | Повідомлення # 361
Група: Видалені





anira2002, основний засіб рах 109(моя думка)

Повідомлення відредагував YesipenkoTanya - Середа, 18.03.2015, 13:34
 
vita21Дата: Середа, 18.03.2015, 14:19 | Повідомлення # 362
Група: Видалені





Добрый день , подскажите , пожалуйста, какими проводками будет правильно оприходовать гуманитарную помощь :

Ковдри 2080,00; Памперси 1040,00; Рушник 75,00; Зубна щітка 45,00; Гребінець пластмасовий 30,00; Лейкопластир 15,00; Шампунь 60,00.
 
anira2002Дата: Середа, 18.03.2015, 14:25 | Повідомлення # 363
Група: Видалені





YesipenkoTanya, Дякую
 
натали55Дата: Четвер, 19.03.2015, 10:36 | Повідомлення # 364
Група: Видалені





Доброгоранку! Підкажіть будь ластка, на якому рахунку оприбуткувати службові
посвідчення…. На 234 рах. або 331 рах. як бланки суворої звітності?
 
Радистка_КэтДата: Четвер, 19.03.2015, 12:16 | Повідомлення # 365
Група: Видалені





234 счет и списание на основании раздачи.
 
натали55Дата: Четвер, 19.03.2015, 12:53 | Повідомлення # 366
Група: Видалені





Дякую smile
 
YesipenkoTanyaДата: Вівторок, 24.03.2015, 15:24 | Повідомлення # 367
Група: Видалені





Підкажіть на який субрахунок віднести дошку з металопластиковим покриттям? Ціна 2760грн
 
YashaДата: Четвер, 26.03.2015, 23:18 | Повідомлення # 368
Група: Видалені





Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста на какой счет брать шкаф-стенку для игрушек (в детский сад) по цене 2498 грн + НДС 499,60 грн. Читаю ПСБО 121 и метод. рекомендации и зависаю :
"Суб’єкти державного сектору зараховують до малоцінних необоротних матеріальних активів предмети вартістю (без податку на додану вартість), що не перевищує 2500 гривень та строк використання яких перевищує один рік..."
"  Первісна вартість об'єкта основнихзасобів у разі придбання за плату складається з таких витрат:суми, щосплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання
будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);реєстраційнізбори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з
придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;суми ввізногомита;суми непрямихподатків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не
відшкодовуються суб'єктові державного сектору);
витрати зістрахування ризиків доставки основних засобів;витрати натранспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;інші витрати,безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони
придатні для використання із запланованою метою."
 
БухгалтерёнокДата: Понеділок, 30.03.2015, 14:09 | Повідомлення # 369
Група: Видалені





Подскажите, на какой субсчёт нужно было посадить в 2014 году проектную документацию по разработке генерального плана города, если работы и документация сдаются поэтапно? И на каком он теперь должен быть?
 
фіалка6289Дата: Понеділок, 30.03.2015, 14:54 | Повідомлення # 370
Група: Видалені





Подскажите, нужно ли на каждый необоротный актив ( объект)  составлять отдельный акт введения в эксплуатацию, если к примеру в одном месяце было куплено компютерную мышь и сетевой фильтр, которые естественно сразу же поступили в эксплуатацию. В другом месяце по грантовому договору была закуплена бытовая техника ( чайники, кофеварки и т.д.)

Повідомлення відредагував фіалка6289 - Понеділок, 30.03.2015, 14:57
 
Радистка_КэтДата: Понеділок, 30.03.2015, 15:20 | Повідомлення # 371
Група: Видалені





113 счет - можно групповым введением.
 
BartSimpsonДата: Понеділок, 30.03.2015, 15:24 | Повідомлення # 372
Група: Видалені





Здравствуйте!Ошибочно отнесли в прошлом году материалы на 113 счет. Подскажите, пожалуйста, обратные проводки с 113 счета на 221. Заранее благодарна!
 
mulberryДата: Понеділок, 30.03.2015, 16:47 | Повідомлення # 373
Група: Видалені





BartSimpson, коли оприбутковували, які проводки використовували? І чи нараховували знос 50 відсотків?

Добавлено (30.03.2015, 15:47)
---------------------------------------------
Я так розумію,  замість Фонду у необоротних активах(401) задіювати потрібно Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах (411). Незрозуміло, правда, як вам дістались ТМЦ, централізовано, чи шляхом придбання за власні кошти. Напишіть конкретніше


Повідомлення відредагував mulberry - Понеділок, 30.03.2015, 20:55
 
fannyДата: Понеділок, 30.03.2015, 23:17 | Повідомлення # 374
Група: Видалені





Доброї ночі!
Робили поточний ремонт вентиляції на кухні (бюджетна установа). Загальна сума ремонту 8000 грн. Оплачували усе по КЕКВ 2240.
Після ремонту нам установили витяжний вентилятор -2369 грн., та зонти вентиляційні - 2 шт. по 1245 грн.
Питання: дані суми списувати одразу на фактичні видатки чи їх потрібно поставити на облік на 113 рах.? 
Дякую.
 
BartSimpsonДата: Вівторок, 31.03.2015, 09:03 | Повідомлення # 375
Група: Видалені





Доброго ранку, придбали матеріали за рахунок  власних бюджетних коштів

Добавлено (31.03.2015, 07:50)
---------------------------------------------
Оприбутковано в 2013 році, знос нараховано.

Добавлено (31.03.2015, 08:03)
---------------------------------------------
Проводки дт 113, кт 675, вторая дт 802 кт 401 , износ дт 401 - кт 132

 
mulberryДата: Вівторок, 31.03.2015, 09:53 | Повідомлення # 376
Група: Видалені





BartSimpson, Нехай умовно ваші ТМЦ  коштують 1000 гривень
На попередні проводки, ті , які ви описали (крім 675, бо він напевно закрився) здійснюєте аналогічні, зі знаком "мінус" (сторно):
дт113-кт401    -1000
дт401-кт132      -500
Тепер правильні проводки:
дт221-кт411   +1000
 
BartSimpsonДата: Вівторок, 31.03.2015, 14:38 | Повідомлення # 377
Група: Видалені





Спасибо большое. yahoo
 
YesipenkoTanyaДата: Середа, 01.04.2015, 08:57 | Повідомлення # 378
Група: Видалені





Цитата fanny ()
Доброї ночі! Робили поточний ремонт вентиляції на кухні (бюджетна установа). Загальна сума ремонту 8000 грн. Оплачували усе по КЕКВ 2240.
Після ремонту нам установили витяжний вентилятор -2369 грн., та зонти вентиляційні - 2 шт. по 1245 грн.
Питання: дані суми списувати одразу на фактичні видатки чи їх потрібно поставити на облік на 113 рах.?
 
Моя думка, що потрібно ставити на облік.
 
fannyДата: Середа, 01.04.2015, 09:37 | Повідомлення # 379
Група: Видалені





Дякую!
 
BartSimpsonДата: Середа, 01.04.2015, 12:30 | Повідомлення # 380
Група: Видалені





Срочно требуется проводка на писание с 113 счета bangin

Добавлено (01.04.2015, 12:27)
---------------------------------------------
Затрагивается ли 841 счет, или списывается по-старому 401 -113 --- 50%, 401 -113 ---100%, 132 -401 ---100%

Добавлено (01.04.2015, 12:30)
---------------------------------------------
Ошибка 401 -132 50% первая проводка

 
Dasha3152Дата: Середа, 01.04.2015, 15:40 | Повідомлення # 381
Група: Видалені





подскажите пожалуйста на какой счет отнести
флешку, блок питания (купили не для замены старого). Спасибо!
 
BartSimpsonДата: Четвер, 02.04.2015, 10:25 | Повідомлення # 382
Група: Видалені





Флеш память на 221,блок питания 113
 
Dasha3152Дата: Четвер, 02.04.2015, 10:44 | Повідомлення # 383
Група: Видалені





Цитата BartSimpson ()
Флеш память на 221,блок питания 113
Спасибо!
 
anira2002Дата: Четвер, 02.04.2015, 10:47 | Повідомлення # 384
Група: Видалені





Підкажіть будь ласка на який субрахунок віднести:
Прибуткова накладна-1.Лічильник води -1005,45грн.
                                 2.Штуцер з гайами -93

Я поки що віднесла на 113 рахунок вартість лічильника зі штуцером  1098, 00 грн., копійки 0,98 списала

Добавлено (02.04.2015, 10:47)
---------------------------------------------
Неправильно написалаПрибуткова накладна-1.Лічильник води -1005,45грн. 
                                 2.Штуцер з гайками -93,00

 
Радистка_КэтДата: Четвер, 02.04.2015, 13:18 | Повідомлення # 385
Група: Видалені





Коллеги, у кого был 109 счет в плане нахождения там техдокументации?

В новом плане счетов оставили только
109 "Інші основні засоби" обліковуються з виділенням на окремі групи:1) сценічно-постановочні засоби вартістю понад
5000 гривень за одиницю (декорації, меблі і реквізити, бутафорії, театральні та
національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо);
2) навчальні кінофільми, магнітні диски і
стрічки, касети.

Куда ее теперь? НА 119й?

На субрахунку 119 "Необоротні матеріальні активи спеціального призначення" обліковуються необоротні матеріальні активи, що мають специфічне
призначення і обмежене застосування в окремих галузях.
 
mulberryДата: Четвер, 02.04.2015, 13:38 | Повідомлення # 386
Група: Видалені





Радистка_Кэт, дочекаємось роз"яснення в друкованих виданнях. Я поки не робила жодних перекидок. Чекаю на відповідь.В балансі показуватиму по-старому. на 109-му.
 
Радистка_КэтДата: Четвер, 02.04.2015, 15:53 | Повідомлення # 387
Група: Видалені





Спасибо.
 
IrunaBileckaДата: П`ятниця, 03.04.2015, 23:42 | Повідомлення # 388
Група: Видалені





як провести по облику играшки, яки безкоштовно отримани вид Червоного Хреста?
 
ludmila-nagornaДата: Четвер, 16.04.2015, 11:16 | Повідомлення # 389
Група: Видалені





хто знає ссилку як змінюється група та підгрупа необ.активів.
 
Виталий6855Дата: Четвер, 16.04.2015, 19:00 | Повідомлення # 390
Група: Видалені





Подскажите пожалуйста как оприходовать бензин, раньше ПДВ  ставили на 802 , а остальное 235 .А теперь не знаю как?

Добавлено (16.04.2015, 19:00)
---------------------------------------------
Подскажите пожалуйста как оприходовать бензин, раньше ПДВ  ставили на 802 , а остальное 235 .А теперь не знаю как?

 
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Запитання про вiднесення на субрахунок (спiльна тема для необоротних активiв та запасiв)
Пошук: