Четвер, 18.04.2024, 22:21
Сайт 
Головна | Постановка на баланс будiвлi - Форум | Реєстрація | Вхід
[ Оновлені теми · Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Постановка на баланс будiвлi (Проведення при постановці на баланс с/ради безгосп.будiвлi)
Постановка на баланс будiвлi
tinamarДата: Четвер, 05.04.2012, 22:18 | Повідомлення # 1
Група: Видалені





Які проведення будуть при постановці на баланс с/ради безгосподарської будівлі, якщо є грошова оцінка але з виділенням ПДВ:
ДТ 103 КТ 401- сума без ПДВ
ДТ ? КТ - ПДВ
 
userДата: Четвер, 05.04.2012, 23:15 | Повідомлення # 2
Група: Видалені





Здається що це безоплатне надходження. Тоді
Дт Кт
103 364 без ПДВ
812 364 сума ПДВ
812 401(131) без ПДВ
364 712 з ПДВ
+ акт приймання-передачі і визачення суми зносу
 
tinamarДата: Четвер, 05.04.2012, 23:40 | Повідомлення # 3
Група: Видалені





user, дякую, за допомогу, але не до кінця розумію, по 364 хто буде виступати дебітором? Опишу ситуацію точніше: нічий будинок треба поставити на облік, а потім його продати, то що по 712 ще раз буде відображено дохід? Є тільки його грошова оцінка
 
userДата: П`ятниця, 06.04.2012, 12:48 | Повідомлення # 4
Група: Видалені





Вибачаюся, вчора дома писав по пам'яті - дещо пропустив.
Безоплатно отримані активи приймаються комісією, створеною наказам керівника. При цьому до складу комісії обов'язково повинні входити працівник бухгалтерії та представник вищої за рівнем організації. Комісія складає акт №ОЗ-1. Оцінка здійснюється відповідно до ЗУ "Про оцінку майна", визначає відсоток зносу. Акт підписується членами комісії, МВО розписується в акті про прийнняття на відповідальне зберігання. Присвоюється номер, заводиться картка . Облік ведеться окремо( на картці робиться напис "безоплатно отримані")
проведення
Дт Кт
324 712 з ПДВ
103 364 без ПДВ
364 324 з ПДВ
812 401 без ПДВ
401 131 знос
812 364 сума ПДВ
Подається довідка в ДКСУ про надходження в натуральній формі і вносяться зміни до кошторису СФ
В кінці року
Дт Кт
432 812
712 432
таким чином 712 і 812 закриються, залишиться 103,401,131
При продажу
Дт Кт
323 364
364 711
401 103
131 401
таким чином залишаться доходи на 712 і гроші на 323 рахунку
Здається все, проставти суми і подивіться що залишилось

Добавлено (06.04.2012, 10:48)
---------------------------------------------
Щодо 364 і 324 - це все умовно робиться для того щоб можна було показати у ф.4 касові видатки

 
tinamarДата: Неділя, 08.04.2012, 16:00 | Повідомлення # 5
Група: Видалені





user, спасибі, що так детально все розписали, але тепер виникли ще запитання:
якої форми довідка в ДКСУ про надходження в натуральній формі?
якщо будівля оцінена в березні то і ставити на облік її потрібно теж березнем?
і вносити зміни до кошторису СФ теж було потрібно в березні?
Якщо зробити це квітнем, то чи буде порушення? Зміни до кошторису рішенням сесії чи можна і рішенням виконкому? І який КЕКВ ?
 
userДата: Неділя, 08.04.2012, 17:23 | Повідомлення # 6
Група: Видалені





Форма довідки згідно додатка 28 до Порядку №150 від 06.05.2008 р Вона тут мабуть десь на сайті є. На облік ставити треба після факту здійснення господарської операції, тобто після того як буде повністю буде оформлений акт приймання і він надійде в бухгалтерію(можна поставити вхідний номер у секретаря квітнем), думаю нічого страшного не буде якщо квітнем - бо березнем казначейство все одно кошторис не змінить. Я так так зрозумів що у вас сільрада - тут я не знаю хто затверджує кошторис, зверніться до казначейства. КЕКВ, на мою думку, буде 2123 "будівництво".
 
tinamarДата: Четвер, 17.05.2012, 10:47 | Повідомлення # 7
Група: Видалені





user, дякую, Ви мені дуже допомогли, а то інформації ніякої в інтернеті не знайшла

Добавлено (17.05.2012, 09:47)
---------------------------------------------
Знову звертаюся про допомогу по цьому ж питанню: будівлю оприбуткували на 103 без ПДВ, а тепер при її продажі яку виставляти ціну, адже грошова оцінка була з вартістю ПДВ? Якщо продавати за вартістю грошової оцінки, то чи не буде оподатковуватися різниця між балансовою вартістю і продажною вартістю податком на прибуток?

 
PierreДата: Вівторок, 28.08.2012, 13:51 | Повідомлення # 8
Група: Видалені





хто може підказати - відгукніться :)) ???
ще на початку 2011 році в приміщенні дитячого садка що у нас на балансі, було замінено вікна, реконструйовано фасад тобто пройшли серйозні капітальні видатки..попередній бухгалтер я так розумію повинна була збільшити вартість самої будівлі на основі АКТА ПРИЙНЯТТЯ-ЗДАВАННЯ ВІДРЕМОНТОВАНИХ, РЕКОНСТРУЙОВАНИХ ТА МОДЕРНІЗОВАНИХ ОБЄКТІВ??..яж почав працювати кілька місяців тому, і коли виявив це то виникли питання ЧИ ЩЕ НЕ ПІЗНО ЦЕ ЗРОБИТИ, І ЯКИМ ЧИНОМ? бо досвіду також не дуже..особливо з кап.видатками.
 
natali86Дата: Четвер, 13.09.2012, 22:24 | Повідомлення # 9
Група: Видалені





Якщо змінено балансову вартість квартири,яка на балансі с/р то як мені провести різницю по головній(вартість збільшено)
 
userДата: П`ятниця, 14.09.2012, 10:13 | Повідомлення # 10
Група: Видалені





Quote (Pierre)
хто може підказати - відгукніться :)) ???
ще на початку 2011 році в приміщенні дитячого садка що у нас на балансі, було замінено вікна, реконструйовано фасад тобто пройшли серйозні капітальні видатки..попередній бухгалтер я так розумію повинна була збільшити вартість самої будівлі на основі АКТА ПРИЙНЯТТЯ-ЗДАВАННЯ ВІДРЕМОНТОВАНИХ, РЕКОНСТРУЙОВАНИХ ТА МОДЕРНІЗОВАНИХ ОБЄКТІВ??..яж почав працювати кілька місяців тому, і коли виявив це то виникли питання ЧИ ЩЕ НЕ ПІЗНО ЦЕ ЗРОБИТИ, І ЯКИМ ЧИНОМ? бо досвіду також не дуже..особливо з кап.видатками.

Якщо видатки пройшли по КЕКВ 2133(тобто замінили старе вікно,двері, чи дах відремонтували) - то вони списуються на 801(802) і нічого не треба дооцінювати. А якщо видатки були по коду реконструкція чи будівництво(збільшилася площа, встановлено опалення там де його не було та ін.) тоді необхідно на суму видатків доцінити будівлю. Якщо була збільшена площа а видатки пройшли по 2133 тоді це буде нецільове використання коштів.

Добавлено (14.09.2012, 09:13)
---------------------------------------------

Quote (natali86)
Якщо змінено балансову вартість квартири,яка на балансі с/р то як мені провести різницю по головній(вартість збільшено)

М/о №17 Дт103 Кт401
 
natali86Дата: П`ятниця, 14.09.2012, 19:54 | Повідомлення # 11
Група: Видалені





А де можна його скачати?
 
userДата: П`ятниця, 14.09.2012, 20:54 | Повідомлення # 12
Група: Видалені





Quote (natali86)
А де можна його скачати?

Не зрозумів - кого? ордер? surprised
 
natali86Дата: Субота, 15.09.2012, 10:40 | Повідомлення # 13
Група: Видалені





так м/о№17
 
userДата: Субота, 15.09.2012, 19:34 | Повідомлення # 14
Група: Видалені





Quote (natali86)
так м/о№17

http://kazna.ucoz.ua/ZAKON/Nakaz_68.rar

Добавлено (15.09.2012, 18:34)
---------------------------------------------
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ZD001426.html

 
aribДата: Вівторок, 27.11.2012, 14:00 | Повідомлення # 15
Група: Видалені





Добрый день! Может кто-нибудь подсказать, как поставить на учет землю, переданную в постоянное пользование?Нужно ли как-то проводить эту операцию через казначейство?
 
Форум » Бухгалтерський облік » Облік та списання ТМЦ » Необоротні активи » Постановка на баланс будiвлi (Проведення при постановці на баланс с/ради безгосп.будiвлi)
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: